审计人员优秀事迹(6篇)

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1、本文格式为Word版,下载可任意编辑审计人员优秀事迹(6篇) 人员,读作【rn yun】,汉语词汇。通常指受雇的人的整体(如在一个工厂、办公室或组织机构内),或者承担某种工作或某种职务的人。人员近义人士也可,譬如:各界人士也代表各种人员, 以下是为大家整理的关于审计人员优秀事迹6篇 , 供大家参考选择。 审计人员优秀事迹6篇 审计人员优秀事迹篇1 ,男,现年岁,是中国邮政储蓄银行安康市分行审计部的一名审计人员,自年月加入工作后,被分到,年升为,在工作中凭借专心负责、兢兢业业的工作态度,于年月被分到,先后于年、年被评为先进工。 一、坚强信念,永葆审计员工的先进本色 同志始终牢记党的全心全意为人民

2、服务的宗旨,坚持党的根本理论、根本路线、根本纲领不动摇,在政治上、思想上、行动上与分行审计部领导保持一致,坚强政治信念,立志做一名新时期的银行优秀员工,搞好审计工作,为银行事业的进展努力拼搏,无私奉献。 他按照分行审计部的工作安置,坚持安心在审计岗位上工作,精细结合岗位实际,完成各项工作任务。他坚持“精益求精,一丝不苟”的原那么,热心接待每一位客户,专心对待每一项工作,坚持把工作献给社会,把爱心捧给客户,从而保证了审计各项工作的质量,受到了领导和客户的好评,为分行审计部审计事业的进展作出了不懈的努力。 二、专心学习,提高业务水平和工作技能 同志走上审计岗位以后,意识到审计业不断进展和业务创新对

3、银行工作、更加是审计工作提出了更高的要求,因此,他专心学习,不断提高自己的业务水平和工作技能,专心加入分行组织的任何一次相关业务培训,并取得良好的劳绩。年通过考试。同志良好的业务水平和工作技能,取得了领导的认可和同事们的支持。 三、专心细致,做好领导助手和审计工作 抓好了各科室的业务审核工作。今年以来,重点对基金结算科和医保科经办业务举行了审核。对基金结算科经办的社保金补缴、基数录入、在职管理等举行检查,主要查看其业务操作是否正确,是否符合政策规定,并反应核查结果,共检查余份。 做好了特殊业务的办理工作。每月初审各科送交的在业务经办中展现的不能按现行规定正常操作的特殊业务。对各科抉择先受理的,

4、我们审计科出具观法,再交于副主任出具观法,结果交主任审批。 做好了领导的参谋和助手。辅助领导疏理模范了各业务科室的业务操作权限,为更好地开展工作供给了依据。 做好了各类参保证明的开具工作。更加是对户籍在外地、在我区参保的人员,我们热心为他们办理参保证明,使其父母凭其参保证明可享受新农保待遇、工伤鉴定等。 四、以不平凡心做好平凡工作 他以不平凡心做好平凡工作,每一细节都专心留心反复看,尽量保证不出错。几年下来,他经手事情,无一遗漏,件件有据可查,令同事与客户不得不佩服他工作的专心细致了。 五、以良好工作态度与责任性做好工作 同志深刻熟悉到干工作除了业务学识与工作技能外,更主要的是工作态度与责任性

5、。为此,他专心向先进模范人物学习,加强自身磨练,提高自身素质,以良好的工作态度对待每一个人,做到和气、关切、关怀、和暖。工作中承受自己的责任,专心对待每一件事,对待每一项工作,负责毕竟,做好任何工作。对自己做到政治强、业务精、作风硬、讲诚信、肯奉献,爱岗敬业。 六、严格执行廉洁自律规定,自觉抗拒各种腐朽思想的侵蚀 同志通过学习和实践,坚强政治信念,筑牢反腐拒变的防线,巩固抗拒各种腐朽思想侵蚀的免疫力和执行党风廉政创办的责任意识,坚持廉洁工作,自觉采纳客户监视。他深刻熟悉到廉洁工作不仅事关分行审计事业的健康进展,而且关系到民心向背,影响着分行审计部各项工作的落实。他能够严格按照工作程序履行职责,

6、坚持秉公办事,不徇私情,珍视和正确行使自己的岗位职责,勤勤恳恳为客户服务,坚韧树立正确的世界观、人生观、价值观,始终把廉洁工作当作一项重要大事来抓,每时每刻都要做到廉洁工作,决不跟腐败风气沾边,留神从日常小事上维护自己的形象,做一名客户合意的审计工作人员。 七、提高机警,加强内控,防范金融风险 同志作为一名审计工作人员,在工作的同事他还不忘提高机警,加强内控,切实做好防范金融风险工作。他努力学习,掌管金融风险发生的理由与规律,把机警风险、正视风险、管理风险、防范风险的意识深入自己的心中,时刻不忘金融风险。严格执行各项工作制度,做到不折不扣,毫不留情,把合规管理、合规经营、合规操作落到工作实处。

7、他加强自身创办,专心学习,加强思想道德教导。做到洁身自好,严于律己,防微杜渐,夯实精神支柱,筑牢思想防线,在工作上高标准、生活上严要求、作风上高境界,杜绝一切社会上的不良行为与腐朽作风。 由于对审计工作的喜欢,同志的热心总是那么高涨,干劲总是那么旺盛,工作中,也锤炼出了他干练的作风、精湛的技术和卓越的才能,突出的工作业绩得到了银行领导和宏大员工的一致好评。十佳审计人员事迹材料 审计人员优秀事迹篇2 公司内部审计工作优秀事迹 公司内部审计工作优秀事迹 随着港口快速进展和港口竞争的日趋强烈,公司对内部审计在发挥“自我完善、自我监视”的核心作用方面提出了更高要求,同时树立新的审计理念,探索新的审计路

8、子,加快内部审计工作的全面转型,已成为公司内审进展的必由之路。作为公司内部审计的带头人,该同志率领公司内部审计部门根据公司的整体工作目标,积极探索管理审计、效益审计、财务收支审计和风险审计,通过内部审计,力争成为公司管理层加强内部管理、提高经济效益、防范经营风险的参谋和助手,从公司和部门实际启程,率领内部审计部门开展的工作主要有以下几个方面: 一、结合公司中心工作目标,积极开展管理审计,提升公司管理绩效。 (一)股份公司年初制定了中心目标之一就是:推行“三化”创办,即从建立健全制度入手,完善工作事项督查机制和经济责任考核体系,建立“权力公有化,责任私有化,利益合理化”的内部运行模式,变更长期存

9、在于国有企业中责权利界定不清运行难,责任模糊不清落实难,利益调配不均合理鼓舞难的顽症,逐步实现责权利的协调统一。该同志率领内部审计部门会同公司人力资源等部门,一方面积极响应和推行公司提出的“三化”管理,一方面紧紧结合内部审计转型“由靠法律赋予的权利实施监视为主转向靠制度管人、管事、管物为主”的主旨,把内部审计工作的本质彻底地由检查系统、提防结果、重在治标,向完善操纵、提防过程、重在治本转变。在今年6月份前,重点是合作公司各个部门、单位细化部门、职位、岗位等层级管理职责,推出了2022年6月份后,又会同人力资源等部门,按照筹划对相关的制度、手段、岗位职责等举行了检查落实。通过一段时间的检查落实完

10、善,使得公司的内部审计工作真正表达到全面转型上,同时也能够真正表达到股份公司制度创办的四句话的内涵中:制度之上,没有特权;制度之外,没有自由;制度之下,没有人情;制度之后,没有停留。 (二)开展薪酬专项管理审计,积极开展新的审计类型。该同志带 领内部审计部门在今年对股份公司每月的薪酬调配、发放、考核等建立起了全过程的审计监视,一方面对人力资源等部门月度薪酬计算过程举行审计复核,加大公司各部门薪酬调配发放无误性的保证力度;另一方面对各部门单位及财务部门供给的月度收入、本金、费用的审计复核,加大公司收入、本金、费用合规性的保证力度。由于股份公司的薪酬调配与每一个部门单位的经营绩效精细挂钩,因此通过

11、对薪酬调配、发放、考核的每一个环节审计分析,内部审计部门能够实时掌管公司各部门单位的经营管理、本金操纵的细节动向,同时把对每一个部门单位管理绩效审计融入到每月的过程中,真正实现了对管理细节的“事中审计”,极大地提升各部门单位的管理绩效。 二、围绕提高公司经济效益的中心,有序开展效益审计,努力实现内部审计的增值效能。 审计人员优秀事迹篇3 审计人员先进事迹 XX年至XX年,同志共参与了20余项审计工程,其中主审完成的审计工程11项,审计涉及到民政资金,社会保险基金,教导经费,慈善资金,低保资金,福利彩票公益金,住房公积金,医院审计和医疗卫生专项经费等关系老百姓切身利益的民生资金。两年中主审和参与

12、审计工程共查处违纪金额1950万元,应上缴财政资金190万元。审计中勇挑重担,大胆创新,讲求实效,切实起到审计标兵的作用,主要工作成效和特色总结如下: 一、坚持民本审计,维护百姓利益 近两年来,同志本着“民本审计”原那么,高度重视民生资金审计工作,把民生资金审计看成审计机关推动金华和谐社会创办、维护宏大人民群众切身利益的大事来抓。在承担组长的民政、社保、教导、慈善、住房公积金等民生工程的审计中,大胆揭露和查处违规行为,维护百姓利益,取得显著成效。b5E2RGbCAP 在民政系统工程审计中,通过审计促使市民政局实时出台政策,全面提高市区低保对象补助标准,促进市区民政部门实时组织气力对城乡低保对象

13、举行了全面核查,使239户(423人)增补为低保对象,实实在在维护困难群众利益;透露市区殡葬业管理混乱,促进民政部门模范管理,降低殡葬用品和公墓的收费标准,让利百姓。在医院审计中查处违规收费320余万元,并按规定举行处理处置,模范医院收费管理,减轻老百姓看病负担。在教导经费审计中,促进市区财政将教导教导费附加5500万元实时安置使用,促使教导经费足额投入,并针对学校食堂管理不模范现象,促进市教导局出台关于市直属学校食堂财务管理的暂行手段,维护了就餐学生的权益。在住房公积金审计中,促进市政府出台关于推进全市住房公积金制度扩面工作的实施观法,进一步深化住房公积金征缴和管理工作,使该项政策惠及更多群

14、众。在慈善资金审计中促使和辅助慈善总会收回信托慈善资金1900万元,保障资金安好。p1EanqFDPw 二、积极开展计算机辅佐审计,取得明显成效 近两年来,同志在实施社保基金、住房公积金、学校及医院等审计工程中,大胆尝试,积极开展计算机辅佐审计,提高审计绩效。如医院审计中,通过计算机辅佐审计,查实医院在药品销售、医疗收费等方面的违规问题金额320多万元;东阳市社保基金的审计中,通过劳动部门和住房公积金管理中心相关数据的计算机辅佐审计,察觉五家企业XX年度少缴社会保险费700多万元;市区社保基金审计中,通过失业和养老保险相关数据的计算机辅佐审计,透露XX年度 151家单位428人在再就业的同期持

15、续领取失业金,涉嫌违规领取失业金116.13万元。DXDiTa9E3d 在开展医院计算机辅佐审计后,上报的金华市中医院财务收支审计案例及医院医疗检查工程收费价格审计专家阅历分别获XX年审计署计算机现场审计实施系统(ao)应用奖和入选XX年度浙江省审计厅专家阅历库目次,同时撰写的医院乱收费现象理由分析与建议论文在浙江审计上发表。RTCrpUDGiT 三、积极探索绩效审计思路,总结提升审计成果 近两年,同志在审计工程实施中,不仅提防审查和透露问题,更关注政策、制度制定的合理性、民生资金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面,通过审计分析存在问题的根源,并对如何完善政策、健全制度、加强管理提出合理建议,如民政资金审计中,针对审计中察觉的问题及阅历做法,撰写了多篇审计信息,其中:被市长、副市长批示1篇,市委办及省厅采用5篇,促使市、区政府完善模范性文件3件,市民政局调整政策文件1件。该工程被省审计厅评为XX年度同步审计优秀工程,是当年全市唯一获奖的优秀同步审计工程。在教导经费投入审计中,针对市区学校负债沉重、城乡片面校产闲置滥用、民办学校投入缺乏等问题,在审计内参和每日要讯上予以反映,两篇信息分别被市委书记、市长、市委副书记批示,并引起

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