加强财务管理工作报告(2篇)

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1、加强财务管理工作报告(2篇)针对自治区工商局在全区工商系统财务工作考核中提 出的要求,xx市工商局结合工作实际,组织财务人员对照检 查,进行了认真的整理、归纳、梳理,迅速制定和落实了具 体的工作措施。一是进一步完善了财务工作制度。修订完善了各项财务 工作制度和内部控制制度,并结合财务工作实际和工作流 程,对内控制度的工作环节进行了明确规定,细化了工作流 程,明确了工作任务和责任人,使之有了更强的可操作性和 针对性。二是进一步规范了财务工作运行机制。结合工作内 容和需要对现有各类自制原始凭证进行统一设计,规范填 写。组织会计工作人员进行了集中业务培训,并加强了凭证 审核力度,坚持出纳填制凭证、会

2、计进行初审、财务主管进 行最终审核,确保了会计核算和账务处理准确无误。严格依 据自治区财政厅和市财政局关于差旅费开支规定进行填写、 核报,在财务部门对其规范性进行审核后,由主管领导进行 审批报销。三是加强了协会财务工作管理。对协会财务工作 进一步作出了明确要求,要求协会制定相应的财务工作制 度,明确工作职责,规范财务工作内容,同时,在XX年的 财务工作中统一使用财政部制定的XX会计制度,并对原有 科目进行衔接。通过进一步强化财务工作制度,使全局财务工作形成了 一个相互衔接、相互制约的有机整体,同时财务制度得到进 一步完善,财务基础工作得到进一步规范,财务人员自身工 作能力得到进一步加强,确保了

3、全局各项工作的顺利开展。范文(二)各级领导班子要高度重视财务管理工作。单位主要领导 要定期听取财务工作情况汇报,协调解决财务管理工作中的 难点和问题。四个直属局要根据局党组要求,设立总会计师 岗位,加强对财务工作领导。要加强财务机构建设,支持会 计人员依法履行职责,单位重大经济事项要充分听取财务部 门的意见。要建立健全财务管理责任制。单位主要负责人要切实履 行会计法所赋予的会计工作第一责任人的职责,对本单 位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负主要领导责 任。分管财务工作的领导要对本单位的财务工作负分管责 任。领导班子其他成员也要对分管工作领域中资金使用和管 理承担责任。财务部门也应根据履行

4、职责情况承担相应责 任。要建立健全财务管理决策与监督机制,单位重大经济事 项要集体研究决定,并形成文字纪要。各级领导干部都要认真学习国家财经法规及相关知识, 进一步提高财务管理能力和水平。要增强遵规守法意识,严 格自律、以身作则,在单位内部努力营造依法理财、按制度 办事、按程序办事的良好氛围。今后对审计发现的存在重大经济问题的单位,国家局将 按照有关规定追究单位主要负责人的责任。要加强制度建设。要按照依法理财的要求,建立科学合 理、层次清晰、职责明确、覆盖全面的测绘财务管理制度体 系。要依据国家现行财经法规,对本单位现有的财务管理制 度进行一次全面梳理。对与国家财经制度相悖的,要坚决纠 正;对

5、现有制度不能满足管理需要的,要予以修订和完善;对 应建立但尚未建立的,要抓紧制定。要结合审计发现的财务 管理方面的问题和漏洞,特别是在资金使用、资产管理、对 外投资等重点方面,制定有针对性的内部控制制度。通过加 强制度建设,构建全方位、多层次的内部控制机制。要结合单位实际情况,研究制定既有利于发展又符合财 经法规的市场项目管理办法,规范市场项目管理方式,探索 开拓市场的有效合法途径,提高单位综合实力。财务会计人员要依法进行会计核算。要严格按照有关财务会计制度规定,以实际发生的经济业务事项为依据,做好 各项日常会计核算工作,杜绝弄虚作假和违规开户记账,确 保财务会计信息的合法、真实、准确、及时、

6、完整。财务会计人员要依法进行会计监督。树立良好的职业道 德,敢于坚持原则,敢于提出意见和建议,并自觉维护国家 财经法规、财务制度和财经纪律的严肃性,要坚决杜绝接受 和使用虚假发票的行为。要严格按照税法等有关规定, 坚持依法纳稅,如实按期申报应稅收入,切实履行代扣代缴 义务。要进一步增强预算管理观念,提高预算编制的科学性。要严格按照预算法的要求,强化预算执行的严肃性,杜 绝预算管理的随意性,没有列入预算的项目不得列支,超预 算范围、超预算额度的,一律不得开支。要将单位中的所有 经济业务全部纳入预算管理,并在单位的法定账簿中核算。要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识,提高财政资金 使用效益。要根

7、据测绘事业单位会计制度和各项专项经费管理 办法等有关规定,严格按照生产项目开支范围和开支标准执 行预算,不得自行降低或提高标准,也不得截留或挪作他用。 要切实加强对项目经费开支的审核和控制,严禁相互挤占项 目经费和扩大支出范围。监督检查工作是预防和发现问题的有效措施。各单位要 高度重视财务监督检查长效机制建设。要坚持事前预防、事 中监督和事后检查相结合的原则,通过对重点岗位、重点环 节和重点人员的监督检查,对可能出现财务违规违纪的苗头 性问题,早发现、早纠正、早处理,堵塞管理漏洞。国家局审计、纪检监察、财务部门要定期对各单位自查 自纠工作开展情况进行检查,必要时组织专项检查或审计。 对存在问题

8、的单位,国家局将按照财政违法行为处罚处分 条例等有关法规下达整改及处理意见。各单位要高度重视审计整改工作,把审计整改工作作为 加强财务管理和改进财务工作的重要契机,狠抓落实,坚决 杜绝各类财经违法行为的发生。要把审计结果作为单位主要 领导考评依据,并与规范管理、干部使用、责任追究等有机 结合起来,充分发挥监督检查和审计工作的重要作用。要按照财政部行政单位国有资产管理暂行办法(财 政部令35号)和事业单位国有资产管理暂行办法(财政 部令36号)等有关规定,加强国有资产管理。行政和事业单 位的资产处置收入,行政单位的国有资产出租出借收入,必 须按规定上缴中央财政,实行“收支两条线”管理。事业单 位

9、对外投资取得的投资收益,以及利用国有资产出租、出借 等取得的收入,应纳入单位预算,统一核算,统一管理。要 严格国有资产对外投资和出租出借审批程序,未经批准,不 得擅自利用国有资产对外投资和出租出借。要加强对所办企业的国有资产管理,切实履行国有资产 管理职责,严禁所办企业侵占事业单位国有资产的行为。要 加快建立产权清晰、权责明确、事企分开、监管有效的制度 体系,确保国有资产保值增值。要切实加强测绘生产单位备用金的监督管理,按照生产 任务情况合理确定备用金借用额度,切实规范备用金的借 出、使用和清理手续,严控备用金使用过程中的资金风险, 认真执行测绘外业生产备用金管理暂行规定,坚决杜绝 侵占、挪用

10、或私自改变备用金用途的行为。要依法开展政府采购工作。严格按照政府采购法、招 标投标法和国家测绘局政府采购管理办法等有关规定, 进一步规范本单位政府采购行为。要严格执行政府采购预算 和采购计划,未列入政府采购预算、未办理预算调整或补报 手续的政府采购项目,一律不得实施采购。严禁随意改变采 购方式、变更采购内容和无计划采购的行为发生。要加强对大型会议的管理,选择中介机构承办大型会议 的必须通过公开招标方式确定,会议收支要统一纳入预算管 理。要加强委托业务事项的管理,严格控制协作经费所占项 目预算的支出比例,协作单位要通过政府采购方式确定。要继续深入开展小金库”专项治理工作。要充分认识 “小金库”专

11、项治理的必要性、艰巨性和长期性。坚决切断 “小金库的资金来源,建立和完善防治“小金库的长效 机制。严禁以任何名义设立任何形式的“小金库”,要特别 关注会议费、市场项目、委托业务费、课题费等容易产生“小 金库”的重点环节。要把“小金库”治理作为日常工作的一 项重要内容,与规范津贴补贴、推动事业单位改革、国有资 产监管、提高财务管理水平等工作结合起来,切实抓好本单 位“小金库”治理工作。要从完善制度、加强监督入手,围 绕规范预算资金使用、完善国有资产管理、加强内部控制和 外部监督等方面,构建防治“小金库”长效机制。要全面推行公务卡结算制度,逐步实现使用公务卡办理 公务消费支出。要充分认识公务卡改革

12、的重要意义,结合本 单位财务管理实际情况,加强组织领导,精心部署安排,确 保公务卡改革工作顺利实施。按照公务卡制度改革的要求, 凡应纳入公务卡结算的事项,不得使用现金结算。要通过公 务卡制度的实滋,促进公务消费透明化,保证资金安全、预 防和控制腐败行为。要按照会计法的要求,结合单位实际情况,合理设 置财务管理机构,明确职责,配备合格的财会人员。财务部 门负责人的任免,要征求上级单位人事、纪检监察和财务部 门的意见。会计人员岗位设置和职责分工要符合会计基础 工作规范的规定,按照健全财务内部控制体系、防范和控 制财务风险的原则,明确岗位及人员职责权限和工作流程, 形成权责分明、相互监督、相互制约的工作机制。要有计划、 有步骤地选拔和培养一批政治素质高、业务能力强、有责任 心的业务骨干,充实到财务管理人员队伍中。要按照“分级 管理”的原则,以增强财经法制意识为重点,组织开展对单 位法人代表和项目管理人员的培训;以提高科学理财能力为 重点,进一步做好财务管理人员的培训。加强财务管理,严肃财经纪律,规范财务行为,提高资 金使用效益,是当前测绘事业实现更好更快发展的要求,也 是各测绘单位自身发展的需要。因此,各单位要按照本通知 的要求,开展加强财务管理、严肃财经纪律的全面整顿。整 顿工作要做到不走过场,务求实效。

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