财务人务虚会发言通用

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1、财务人务虚会发言材料一、20*年工作取得的成绩和特色工作20*年,财务部紧紧围绕公司年度重点工作任务及省、市公司年度财务工作重点,全面推进财务集约化工作,实现财务管控系统成功上线应用。主要工作如下:1、开展供电所发票清查回收工作,对以前年度的旧欠电费发票进行了清理,制订下发了*公司供电所发票管理办法,进一步规范供电所发票管理;2、在供电所全面推行财务信息管理系统及物资管理系统,统一供电所管理模式,实现供电所财务、物资的集约化管理。3、积极推进标准作业成本试点工作,召开作业成本工作会议,组织生产部、修试工区学习相关定额以及预、决算模板,明确每个阶段的责任人员,确保作业成本试点工作顺利完成。4、通

2、过实施月度进账计划管控,提升成本费用进账率,加快项目转资;根据经营情况变化,及时组织有关部门开展经营指标预测、分析,确保公司关键指标的可控、再控。5、在预算管理工作中,按月对预算执行情况进行分析、反馈;修订预算管理及考核办法,严格预算管理考核,确保预算刚性。组织业务部门完成财务管控系统中20*年预算调整及20*年预算编制工作,初步实现了预算管理向业务部门延伸。二、存在的问题1、在预算管理中仍存在业务预算编制不准确、预算调整比例大等问题。尤其是财务管控系统中资金预算模块的上线启用,对业务部门的预算管控能力提出了更高的要求。2、资产管理工作距全寿命周期资产管理还存在差距,业务部门未能有效利用*系统

3、对设备进行管理,导致部分资产账实不符。三、解决措施1、通过对业务部门进行预算管理培训,提升业务部门的预算管控能力。建议修订经济责任制考核办法,考虑业务部门预算管控难度系数,同时严格预算考核,充分调动业务部门的预算管理积极性。2、由财务部牵头,组织业务部门开展资产清查工作,及时根据盘点结果对*系统中的设备进行维护,确保账实相符。四、20*年工作思路20*年财务工作以财务集约化、信息化深化应用为契机,围绕公司20*年工作思路,争取在指标管控、预算、资金、资产、供电所管理方面实现新的突破。1、在指标管控方面,认真研读国一流考核细则,确保公司指标符合国一流要求;运用趋势分析法,定期组织开展指标分析、预

4、测工作,为公司决策提供依据。2、在预算管理方面,以财务管控系统为平台,继续做好年度资本性支出、成本、农维费等项目预算的管控工作,以年度预算为基础,实施月度进账计划管控,确保成本费用进账均衡性。以“拖延加倍法”为原则,修订预算管理考核办法,加大预算考核力度。3、在资金管理方面,以*系统为平台,实现供电所电费统一核算;撤销供电所电费账户,统一开设电费集中账户,实现供电所资金集中管理。加强公司月度现金预算管控,按省公司统一部署,对业务部门现金预算的编报进行考核,逐步实现由按月控制到按旬、日控制。4、在资产管理方面,按*系统中流程规定,重新修订相关制度,明确业务部门资产管理职责;开展固定资产资产清查工

5、作,对*系统中设备资产进行清理,防止系统上线后资产管理工作前清后乱,确保资产账、卡、物一致。5、加强对*系统财务关键指标的分析,通过改变业务报销流程等控制方法,确保集成业务凭证比例、项目转资率等财务指标均高于省均值。6、在供电所管理方面,实现供电所财务信息系统单轨运行;加强对后备核算员的培训力度,开展供电所核算员岗位竞聘;组建供电所会计核算中心,实现以两个“中心”(电费管理中心、会计核算中心)为主体的供电所财务管理新模式。*公司财务部O*年*月务虚会发言材料各位领导:根据公司召开务虚会有关通知要求,现就一分公司今年以来各项工作等进行汇报。(一)今年以来的主要成绩做法今年以来,在公司党委、公司的

6、正确领导下,分公司坚持以提高经济效益为中心工作,认真贯彻落实上级各项部署要求,采取有效措施,充分激发广大干部职工的积极性,分公司领导班子求真务实、团结奋进;基层干部勤奋敬业、脚踏实地;职工队伍同心协力、拼搏奉献。分公司自上而下凝聚力、向心力和执行力大大增强,较好地完成了公司下达的任务指标。总结今年各项工作,主要有以下几个方面的特点。一、科学运行,内外兼顾,生产运行平稳高效截至目前,一分公司吊车计划完好率为80%,实际完成93.02%o实际比计划提高了13.02个百分点;卡车计划完好率为93%,实际完成95.22%O实际比计划提高了2.22个百分点。吊车计划工作率为60.7%,实际完成60.85

7、%。实际比计划提高了0.15个百分点;货物吊装量计划65万吨小时,实际完成65.9万吨小时。完成计划的101%;卡车计划工作率为76.5%,实际完成72.72%。实际比计划降低了3.78个百分点。货物周转量计划3588万吨公里,实际完成3594万吨公里。完成计划的100.2%。202x年1月1日11月12日,共完成生产路单21874张。黄河钻井内部用车15553台次,占总量的71%。其中早班车3369台次,加班车225台次,夜班车172台次。黄河钻井以外用车6321台次,占总量的29%。一分公司一至十月份收入预算为3108.2万元,实际完成2872.7万元,完成预算的92.4%,与预算相比欠2

8、35.5万元。其中外部收入预算为600万元,实际完成851.5万元,完成预算的141.9%,与预算相比超251.5万元。成本预算为5076.8万元,实际支出4537.3万元,完成预算的89.4%,与预算相比少支出539.5万元。利润预算为-1968.6万元,实际完成-1664.6万元,与预算相比减亏304万元,取得了较好的经济效益。一是坚定大局意识,全力保证钻井生产需要。今年以来,面对严峻的市场形势,我们强调以保黄河钻井生产需要这个中心不能变,全力配合总公司及公司车辆调派室的工作,严格执行调度指令,不讲条件、不讲客观,克服一切困难力保早班、夜班和临时加班任务,有力地保障了黄河钻井的生产。二是加

9、大对外部市场的开拓力度。今年以来,受各种因素的影响,黄河钻井工作量有较大程度的下降,为此分公司及时召开了市场运行专题会议,有针对性地提出了“上中下”三路市场攻关措施,通过多方面、多渠道了解外部市场用户生产用车信息,把握市场主动权,分公司在每周例会上对各单位外部市场组货情况进行通报讲评,把外部市场创收奖全部发放到中队一线干部职工,在广大干部职工的共同努力下,分公司前三季度外部市场收入预算为600万元,实际完成851.5万元,均超过了计划指标,有力补充了内部市场收入差额,最大限度实现了均衡生产。三是继续抓好优质服务工作。202x年度分公司继续开展了“服务质量深化年”活动,进一步巩固了服务质量成果,

10、以优质的服务,扩大市场的占有量。一年来,我们共成功组织了注气队搬迁99次以及川东北、内蒙等大型和长途运输任务,不仅得到了用户的信任和好评,也给公司创造了良好的经济效益。二、细化管理,强化考核,经营运行质量持续改善一是进一步细化经营管理和考核办法。签订了内部承包合同,各基层队将指标分解到班组、单车、个人,责任落实到人头,实现压力的层层传递。实行领导承包基层队,每月拿出500个岗点与承包中队指标完成情况挂钩考核,中队领导的岗点工资与中队的指标完成情况挂钩由分公司负责考核发放。二是加强路单管理和运费结算工作。严格路单审核程序,对单车运行统计台帐、路单管理审核等进行了进一步规范要求。及时召开各阶段运费

11、结算工作会议,对未收运费专门落实责任人进行了逐项清理。三是加大对基层考核奖惩力度。基层单位继续全面推行六路考核工作,对油材料消耗实行专项检查,单列考核,实施百公里油料消耗监察。1-10月份成本支出比预算节约539.5万元,完成计划的89.4%。油料比计划节约13.2万元,完成计划的98.4%。按照分公司制订的工资和奖金分配办法,加大利润考核的权重。四是加强岗位练兵,积极开展职工技术比武,为广大青工提供学技术、学知识,施展技术才能的交流平台,营造学技术、比素质的良好氛围。五是强化人力资源整合,外部市场取得新突破。按照油田“四定”工作要求,对人员结构现状进行分析,核定富余人员,在上级的关心支持下,

12、分公司46名干部职工组建成立了物业队,承揽了锦华小区物业管理工作。通过各方努力和积极协调运作,物业队各项工作已逐步走向正轨,各项工作得到了社区领导及居民的一致好评。三、明确责任,狠抓落实,安全生产基础不断夯实一是进一步修订完善各项安全管理制度。对干部安全承包进行了划分,进一步明确了责任;在对各单位安全环保目标签订的基础上,对干部又重新实施了安全风险抵押;重新修订完善了安全生产管理规定、安全生产违章违规行为处罚规定等管理制度。二是大力开展好安全教育培训。重点对今年以来上级下发的重要文件精神和安全管理制度进行学习,加大事故案例教育,有针对性地开展季节性安全教育培训,收到较好效果。多次邀请东营市交警

13、大队干警为广大干部职工进行现场安全教育讲座。三是广泛深入开展各项安全活动。以“我要安全”活动为主线,开展好上级统一部署的安全活动,同时结合一分公司实际,在分公司范围乃开展了“我要安全”征文演讲、“今天我当安全员”活动、干部跟班跟车活动、”设备隐患、安全无把握人员排查摸底”活动、以及安全倒计时活动等,根据不同季节和不同的生产作业环境,开展了形式多样的危害识别活动,每项活动我们都做到有计划、有措施、有检查、有奖惩,确保活动收到预期效果。四、查改结合,深挖潜力,设备整体状况明显提升通过近两年设备更新,目前分公司设备状况基本适应生产需求,为充分挖掘设备潜力,更好地服务生产,根据公司的要求,针对不同季节

14、设备运行特点,积极开展了形式多样的设备整修活动,保证设备运行的可靠性和安全性;各车队、修保车间、技术、供应等部门密切配合,严格把关,针对新旧设备分别采取了相应的整改整修措施,对新设备以正规操作培训和管理维护为重点,提高操作维护水平,确保新设备优良的性能;对部分投产年限长、故障频发的解放卡车、吊车等设备,通过重点整修,以提高和恢复其性能和基本状态,突出了整修活动的针对性性和实效性。对进一步优化我们分公司的设备构成,改善装备水平,促进分公司发展起到了积极作用。五、以人为本,服务大局,思想政治工作不断加强一是深入开展学习实践科学发展观活动,成立了一分公司学习实践活动领导小组,明确了领导小组成员职责,

15、划分了一分公司党政领导班子成员工作联系点,制定了详细活动运行方案,活动开展地扎实有效。二是加强党建和党风廉政建设。在全体党员中开展专题党课教育活动,进一步提高了党员干部的政治素质和理论水平。深入扎实地开展了党风廉政教育,落实领导干部党风廉政建设责任区,签订责任书,巩固廉政建设防线。三是三基工作扎实推进。按照三基验收和84次岗检要求,进一步加大三基工作力度,强化形势任务教育,营造浓厚创建氛围。各单位尽快熟悉和使用公司基层创建信息平台,加快资料录入整理,促进基层建设管理进一步向信息化、规范化迈进。四是加强群众工作和基本建设的力度。组织职工广泛开展劳动竞赛和技术创新活动。各项竞赛活动实行月考核、季通

16、报表彰。认真落实“两深入、两心系”,大力开展“送温暖”活动。积极开展群众性文化体育活动,丰富职工群众的业余文化生活。在上级领导的关心支持下,投资近百万元积极筹备公寓楼和综合办公楼的维修改造及投产使用,在上级的支持下,对油库、车间厂房、基层办公房屋、车场地面机关办公楼等改造维修工程正在施工中。为改善干部职工的生产生活条件和分公司整体面貌,打下了更加坚实的基础。五是加强稳定工作。实行稳定工作问责制,与基层签订稳定工作责任书,坚持稳定信息日汇报制度,加强与特殊人员的沟通,做好重点人物的防范,加强特殊时期稳定工作的力量,及时制定稳定工作预案,保持了大局的稳定。(二)对存在的问题和面临形势的分析第一、今年在黄河内部工作量不足的情况下,分公司生产运行整体情况较好,但与计划指标相比,卡车工作率有所欠缺,生产运行效率还需进一步提高,人员

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