公司经营数据真实性自查自纠报告

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XXX公司经营数据真实性自查自纠报告 根据省XXX的关于开展XXXX经营数据真实性自查自纠工作的通知的通知和要求,我公司对于年X季度经营数据进行了认真积极地自查自纠工作,现根据其重点,将自查自纠报告如下:一、 虚假列支经营费用问题。不存在使用假发票报销,套取资金用于支付高管和职工薪酬奖金福利、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或贴补市场手续费等数据不真实情况。公司严格按照保监监管政策,不存在帐外暗中支付手续费,或超规定比例支付高额手续费等情况。对业务及管理费科目项下开展了重点检查,发现存在虚构经济事项用发票报销来支付团队的展业、固定费用等,涉及会议费、公杂费、广告费三个科目,累计金额XXXXXXX元。二、 虚假列支中介手续费问题。 对年X月至X月所提的中介手续费进行了自查。未发现将直销业务虚挂为中介机构业务,虚开中介发票套取手续费用于支付给员工、无资格保险中介或个人手续费、账外暗中支付手续费等数据不真实情况。严格执行“一条规定”、“两个条件”和三项一致的要求来支付中介业务手续费。三、 虚假赔款问题。各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象;不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况;不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。 XXX公司 年XX月XX日

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