2021年内控风险评估知识讲解

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1、精品word学习资料可编辑*内部掌握风险评估报告依据财政部行政事业单位内部掌握规范(试行)和单位内部掌握实施方法有关规定,我们组织开展了对单位各部门的风险评估活动,现将结果报告如下:一,风险评估活动组织情形(一)工作机制本次风险评估活动,是在单位内部掌握工作领导小组的领导下,由财务科详细组织实施的;为完成工作,经单位领导同意,财务科从办公室抽调相关工作人员组成内部掌握风险评估小组,特地从事此次风险评估活动;(二)风险评估范畴1,本次风险评估所涉及的业务范畴分为:单位层面风险和业务活动层面风险;单位层面风险主要包括以下三个方面:组织架构风险: 单位内部机构设置不合理, 部门职责不清楚,内部掌握治

2、理机制不健全等情形导致的风险;经济决策风险:单位经济活动决策机制不科学,决策程序不合理或未执行导致的风险;人力资源风险:单位岗位职责不明确,关键岗位胜任才能不足等导致的风险;业务活动层面风险;本单位经济活动业务层面的风险名师归纳总结欢迎下载精品word学习资料可编辑主要包括预算治理风险,收支治理风险, 政府选购治理风险,资产治理风险,建设项目治理风险,合同治理风险以及其他风险;2,本次风险评估所涉及的部门范畴主责部门:内部掌握工作领导小组;协作部门:财务科,办公室等相关部门;(三)风险评估的程序和方法1,风险评估程序本次风险评估活动,风险评估小组先争论制定了风险评估工作方案,明确风险评估的目标

3、和任务;其次组织召开了由各科室负责人参与的动员会,对风险评估活动做出了动员和支配,要求各科室先进行自查,查找风险点,争论整改措施,向风险评估小组汇报自查情形;再次,风险评估领导小组依据各科室的自查情形,挑选关键科室和自查风险点少的科室进行重点检查,对其他科室也进行了快速检查;最终, 依据各科室自查情形和现场检查的工作底稿和收集到的资 料,进行风险分析,组织编写风险评估报告;2,风险评估方法本次风险评估活动,采纳了风险清单法,文件审查,实名师归纳总结欢迎下载精品word学习资料可编辑地检查法,流程图法,财务报表分析法以及小组争论和访谈等方法以识别风险;采纳了概率分析法,情形分析法和风险坐标图法以

4、分析风险;(四)收集的资料和证据等情形支持本风险评估报告的主要有风险评估工作底稿,相关文件,会计凭证,账本复印件,以及各科室的自查情形等;二,风险评估活动发觉的风险因素(一)单位层面风险因素单位的部分内控关键岗位的工作人员没有定期轮岗;(二)业务层面风险因素1,单位预算未分解下达至各科室及业务部门,可能导致预算权威性不足,执行力不够2,单位未按规定建立票据台帐,不符合财务治理要求;3,单位支出事项未严格依据审批权限执行,不符合收名师归纳总结欢迎下载精品word学习资料可编辑支业务治理制度要求;4,单位在部分资产选购时未严格按规定填写政府选购方案申请表,仅用供货方清单代替,不符合政府选购业务治理

5、制度;5,单位未按规定定期对的货币资金,固定资产进行核查盘点,不符合资产业务治理制度;三,风险分析单位总体风险水平依据风险评估表对单位各个层面风险进行打分评判,单位总体风险水平为 25.98 (风险最高 100 分),属于偏低水平;四,关于应对风险的措施建议1,严格落实关键岗位人员轮岗制度.2,财务部门依据同级财政部门批复的预算和单位内部各业务部门提出的支出需求,将预算指标依据部门进行分解,并下达至各业务部门;名师归纳总结欢迎下载精品word学习资料可编辑2,票据专管员严格依据票据治理制度建立票据台帐;3,加强对各项支出业务的审查,严格依据审批权限执行并收集相关的原始资料;4,严格依据批准的政府选购预算和财政专项资金项目预算的编制要求,在规定的时间和要求内,编制政府选购方案申请表,并按验收方案准时组织验收,填写政府选购货物验收单;特此报告年月日名师归纳总结欢迎下载

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