2021年审计岗个人年终总结

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1、资料来源:来自本人网络整理!祝您工作顺利!2021年审计岗个人年终总结 无论是单位,还是个人,面对思想认识,都要有士气回头看看走过的路,办过的事,想过的问题,要从灵魂深处进展反思与审视。下面就是我给大家带来的2021审计岗个人年终总结范文四篇,欢送大家阅读参考! 2021审计岗个人年终总结1 一年来,在公司指导的亲切关心和指导下,我在审计科主任的岗位上,带着审计科的全体同仁严格根据审计方案,紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深化落实这一工作目的,主动主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力,获得了肯定成果,主要表如今:1、从公司内审工作的开展上实现了由原来

2、的浅层次、窄领域的简洁审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从创立到各项工作得以安康进展的良性过渡。2、从个人的工作力量发面,实现了从最初的不理解、不熟识,工作过分慎重当心,甚至有些领域不敢介入,到如今能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过大半年的努力,我如今已经全部融入到了这个布满活力、朝气的大家庭中,但这与指导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我信任有公司指导的信任,有在座的各位部门指导的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审工作肯定能一年比一年有起色。同时也会得到公司指导和同志们的认可及欢送。下面我从三个方面汇报工作: 一、20xx年的主要工作 1、严格审计

3、的纪律和制度 审计部是一个比拟新的部室,指导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的进展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺当开展,自从我调到审计科后的第一次全体会议上,就依据制定的年度工作方案,并结合内部人员的详细业务力量,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原那么,进展了内局部工。并从工作纪律、工作作风、工作看法、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些根底工作的进展,为我们工作的顺当绽开打下了扎实的根底。 2、主动开展对分公司财务管理的监视和评价 xx科技园是我公司在xx设立的消费明胶的企业,由于种种缘由,该公司始终没有建立起完好、严密的内部核算管理制度,

4、从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也给总公司的财务管理带来了肯定的风险性。依据公司指导的要求,我们在8月份对其帐目及库存进展检查审核的同时,先后分两个阶段对该公司的财务管理进展标准、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度,关心该公司制定其内部的财务管理制度,建立健全仓库管理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,标准会计核算程序,建立严格的、定期的会计报告制度。其次阶段,对标准后的会计核算制度,施行正常的审计检查,通过这一系列工作,标准了该公司核算制度的同时,也训练了会计人员,增加了他们做好工作的责任心,起到了很好的效果。 3、严格费用报销规定,严格费用审核 审计是执行各种规章制度的前沿,审计

5、人员就是把这个关口的,将不符合规定的支出堵在这个关口之外,是我们审计人员的责任。我们从一开头的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、消费车间工资的审核、发货费的审核、车间修理费的审核等,根本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量,我们利用可利用的一切时间,组织学习公司出台发布的新规定,新同志为了尽快进步自己的技能,主动请教老同志,并对要点准时做好笔记,所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的根底。一年以来,尽管我们对费用的审核量上不断增大,但根本上没有出现有问题的审核,从而有效的协作了公司的财务管理工作。 4、如期施行内部核算制度,加强了员工的节能降耗、挖潜增效的责任心。 首先组织核

6、算人员到车间进展摸底,测算出第一手的根本数据,帮助消费实行定产、定员、定岗,重新修订和健全了工资定额,而后又制定出相应的节能降耗的奖惩制度,如网胶用法率由20%进步到40%。在组织摸底的过程中,我发觉公司的废胶皮、网胶都做垃圾处理,经过审计科的不断询问调查,发觉市场上对该类废品有很大的需求,目前这些废品每月可以为公司增收近万元。 5、为供给部门供应市场信息 ,降低选购本钱 针对部门反映出的问题,进展了核查,并结合核查进展了市场调研,这也是审计部20xx年工作方案的一项根本内容。核查中,为了把问题核查清晰,把市场调研精确,主动地与客户沟通,多方搜集市场信息资料,这一切都为我们后期的选购积累了丰富

7、的第一手资料。例如,选购的钛由原来的每公斤xx元降到xx元,棕榈油由原来的每公斤xx元降到xx元,胶囊壳由原来的每万粒xxx元降到xxx元,等等,大大降低了选购本钱,为公司猎取了更多的利润。 6、加强企业内部审计 在本部门全体人员的通力协作下,对公司内部比拟重要的工作岗位的工作状况进展了审计,并发觉了一系列问题。比方对财务及外协出纳的审计过程中发觉的帐目混乱及现金短缺的等问题。由此,进一步标准财务内部定期对帐与稽核制度,对有关物资、现金、银行存款和其他财产进展有效掌握,保障公司资产的平安性。 二、 工作中存在的缺乏 1、审计工作还不够深化、细致 审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审

8、计工作当中,既要本部门主动主动,也需要其他科室部门的合作,更需要按公司方案进展。但是一年来由于审计部门与各个部门缺乏沟通,也可能由于各个部门对审计工作的不理解,导致了我们工作中常常表现出开拓性不高的弱点。 2、审计的职能有待加强 回忆一年来我们的审计工作,往往理顺性、标准性的成分多,审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关,更与我开拓意识不强有关。我始终认为这只是刚开头,一切还不标准,审计工作头绪比拟乱,等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在,使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。 三、20xx年的工作方案 20xx年审计部的总体工作目的是:在20xx年审计工作

9、在公司经营管理中获得了重大打破的根底上,主动主动地开展企业的效益审计,加强对公司财务管理及会计资料的审计,评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监视职能、评价职能和管理掌握职能。在详细的工作中,进一步调整工作思路,重点是要把审计工作的重心前移,将事后审计同事前、事中审计并重,努力使审计的批判性、爱护性和建立性的作用得到最大程度的发挥。为公司的2021创业目的的实现做出应有的奉献。 详细的工作有以下五个方面: 1、连续做好费用及工资的审核 这项工作做好了,就表达了审计是企业经济卫士的作用。20xx年由于我们特别注重与财务部的沟通与沟通,这项工作开展得还是比拟顺当的。特殊是对车间定额计件工资

10、实行单人单算,表达了审计的公正、公开、公正。 2、重点对公司基建工程进展审计 企业的基建工程既是一个投资大的地方,也是一个简单出问题给企业造成损失的地方。参照20xx年我们进展的工业园区基建工程的工程验收、施工单位报价核对的工作,虽然过程很顺当,也维护了公司的合法权益,但是这只是浅层次、简洁的、事后的审核,并不能很好的表达内部审计对投资工程的管理监视的作用。20xx年我们要保证不仅从形式上,还要在内容上对基建工程进展全方位的整体监视审计,主动争取总公司及相关部室的协作,努力做到从工程立项、工程投标、施工队伍选择及详细施工合同的签订、施工过程中工程的变更签证、建筑材料的选定和价格确实定,直至开工

11、决算的全过程参加,为审计工作能深化细致的开展打下根底,绝不只做最终收方工作的随从者。 3、主动开展对公司财务信息的核查与审计 20xx年制定的审计工作职责中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上,所以很难对公司的财务管理作出正确的评价,也没能为公司指导供应过有效的管理信息。20xx年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次,重点监视检查各项制度的执行状况和会计处理状况。全年分两次对总公司的经济效益进展全面的审计,评价其真实性、合理性及有效性,努力为公司决策层供应准时有效的财务情况和公司经营管理状况的信息。 20xx年我们还要加强对消费一线本

12、钱核算的监管,全年方案对每一个消费车间进展一次全面的本钱核算管理的核查,以关心消费车间严格本钱核算制度,削减铺张、增加收入。 (1)审查产品的消费是否是按方案消费的,是否有审批手续。 (2)原材料的耗用数量是否是真正的耗用,有无出库单,出库单的办理是否严格按手续,程序是否合规,包装物的耗用是否与产量全都。 (3)消费产品的本钱计算是否正确,包括挺直材料、挺直人工等是否有根据手续,并要与方案消耗数量相比拟,找出节、超缘由 (4)设备的保养爱护。 4、连续做好对分公司的制度执行和经济效益的审计 在即将过去的一年里这项工作我们开展得比拟顺当,20xx年我们要在这个良好开端的根底上连续做好这项工作,每

13、季度对驻外分公司的财务收支和制度执行状况进展审计,全面反映其现金流转及经济效益状况。 5、主动协作销售公司,加强对市场营销的监视检查。 全年方案支配两次对公司的市场营销状况进展核查,重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售方案的完成状况以及客户满足度等几个方面进展检查,以此评价其市场驾驭力量并为公司对业务人员的考核供应尽可能具体的资料根据。标准业务部人员执行公司财务规定的自觉性。 总之,内部审计作为企业进展的卫士,审计部作为公司后勤的重要一环,明年的工作依旧是艰难的,我要戒骄戒躁,做到凡事有章可循、有法可依,实

14、事求是地提出问题及处理问题,切忌主观、武断。为公司的不断壮大作出最大限度的奉献! 2021审计岗个人年终总结2 201X年,我镇内审在镇党委、政府的挺直指导下,在XX审计局的关怀指导下,坚持以邓小平理论、三个代表重要思想为指导,坚固树立科学进展观,仔细学习贯彻落实中华人民共和国审计法和审计署关于内部审计工作的规定等有关法律法规,坚持依法审计,效劳大局,围绕中心,突出重点,求真务实的工作方针,遵守内审职业道德,依法履行监视职责,努力进步工作质量,为维护我镇财经秩序、促进廉政建立、加强经济管理等方面,起到了主动的作用,为XX社会经济安康进展作出了应有的奉献。 今年以来,镇审计室共完成了XX个工程审

15、计,其中:财务收支审计X个、干部离任审计X个、基建、工程工程审计X个,工会经费审查审计X个。回忆今年以来的工作,主要做了以下几个方面: 1、根据年初工作方案,仔细开展财务审计。 为准时理解把握各单位财务收支和经济活动状况,加强检查催促,镇审计室于今年1-2月,对全镇各村管理部门、镇级公司、事业单位2021年度财务收支状况进展了全面审计。这次审计,我们以财务制度和镇政府有关文件为根据,一是检查了各单位2021年度经济活动的真实性、合法性和效益性等状况,二是检查了各单位执行财务制度和政府有关规定的状况。详细检查了各单位有无超标准的补贴、有无出借集体资金,费用报销和原始凭证是否合规、合法,会计核算是否标准,年度收支有无虚估冒算,应收账款是否准时收回,有否存在损失铺张等状况。对财务审计中发觉的问题,准时与有关单位指导沟通,做到即知即改;对一些历年遗留的问题,要求单位制订方案逐项处理。从今年一季度起,财务审计由经管办组织进展季度互审,镇审计室主动协作并一起参加财务互审。 2、坚持有离必审原那么,做好干部离任审计。 离

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