2021年审计会计年终总结范文

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1、资料来源:来自本人网络整理!祝您工作顺利!2021年审计会计年终总结范文 年终总结应当反映年度工作的全面状况,假如零零碎碎拼凑,简单让报告用法者产生盲人摸象的感觉,不能形成整体认识进而做出精确评判。下面就是我给大家带来的2021审计会计年终总结范文四篇,欢送大家阅读参考! 2021审计会计年终总结范文1 今年财务审计部坚持以市场为导向,以效益为中心的行业进展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司指导交办的任务,获得肯定的成果。为了总结阅历教训,更好的完成明年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作总结如下。 一、财务工作实行的措施 实在

2、加强财务管理依据集团公司标准财务管理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参加企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采纳按统一管理,分级负责的原那么进展管理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监视、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。 加强财务管理,优化资源配置,进步资金用法效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。建立健全和完善落实了各项财务规章制度。加强了对会计根底工作的标准力度,进步会计信息质量,保证会计信息的真实、精确、完好;强化财务的预报、分析

3、及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为指导决策供应有效的、准时的数据与技术支持。 二、审计工作中的成就 为加强集团公司财务工作的审计和监视职能,今年面对社会聘请从事财务工作多年,阅历丰富的财务人员,改善加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法,为进步财务工作的质量和效率打下坚实的根底。 在全面施行信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参加企业管理,每周必需下各核算的公司理解业务运行状况,发挥主观能动性,多为经营者供应有参考价值的信息和建议。全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增加危机感、紧迫

4、感和责任感,加强学习,努力进步自身素养,适应新形势下财务工作的要求。 加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,从而降低经营风险。随着集团公司快速进展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算,更重要在管理,内部管理失控,就会造成企业资产铺张,严格遵守国家和集团的规章制度,确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理,降低本钱费用,进步资产运行质量,从资产监管中要效益,实现集团式、集约化进展。 三、明年财务审计部工作的初步思路 加强对各分、子公司的效劳。我司下辖分、子公司行业跨度大,员工众多,对财务要求既有统一性,又有独特性,作为财务审计部,我

5、们将针对不同需要,开展独特化效劳,逐步实现财务管理独特化。加强对集团公司指导效劳。为集团公司指导服好务,发挥财务板块的重要作用,供应准时的、真实的财务审计信息,为指导决策作好保障。加强对上级主管部门的效劳。根据上级主观部门的要求,准时精确供应财务管理信息,为上级部门把握我司财务运行情况作好必要的效劳。加强对相关职能部门的效劳。搜集真实信息,合理利用资源,在爱护公司利益的前提下,对相关部门。特殊是业务部门供应准时牢靠的信息。 加强财产管理。坚持每季度清查一次,清查结果报公司总经理批阅,对财产的购置、用处、修理和报废,统一由综合管理部门管理。实现财务审计部与综合管理部门各有一套完好的帐目,确保国有

6、财产的不流失。加强对委派会计的管理。针对委派会计在实际工作中遇到的一些历史遗留下来的核算、管理等方面的问题,财务审计部应主动与受到委派会计分析解决存在的问题迷失委派会计可以抛开思想包袱、明确任务、全身心地投入到工作中去。 在这即将过去的一年中,经过全部门同志的共同努力,我们获得了肯定经济效益和社会效益,财务审计部的工作也是受到指导的认可和支持,获得了单位同事的信任。在以后的工作中,我们将结合公司实际,创始性工作,努力使财务审计工作再上新台阶。 2021审计会计年终总结范文2 本人于今年调至分公司从事审计工作,在此工作期间,工作看法严谨仔细,紧紧围绕各项工作目的,坚持依法审计、效劳大局、围绕中心

7、、突出重点、求真务实的审计工作方针,履行好岗位职责,在指导的关怀和同事们的关心支持下,较好地完成了各项工作任务,现将一年的工作状况总结如下。 一、加强学习,培育进步自身综合素养 为了进一步进步自身综合素养,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加强学习,加强自身的思想道德建立,在实际工作中端正思想,仔细学习,进一步坚决社会主义信念,自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭,毫不松懈地培育自己的综合素养和力量,做一个合格的审计人员。 二、强化技能,努力进步工作力量和程度 在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和理论性很强的工作,随着经济构造及审计环境的飞速改变,对审计工作的要求也愈加严格

8、,加强理论及业务学习是获得本职工作成果的重要方法,为此努力把握审计业学问和广博的理论学问以进步业务技能,提升审计工作力量和程度,进步审计工作质量和效率。 三、履行职责,圆满完成各项工作任务 在此从事审计工作以来,参与了分公司系统内三个电厂的物资专项审计,还施行了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计等,得到分公司指导及同事的确定。除分公司系统内的审计工程外,还圆满地完成了xx电厂的任中审计、股份公司借调的xx公司离任审计和xx电厂绩效审计,每一项审计工作,特殊是随股份公司去审计,不仅学到了不少学问,也积累了不少阅历,对审计工作力量有了肯定的进步。 通过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进一步

9、进步了思想政治素养,开阔了视野,拓宽了工作思路,增加了全局意识,在总结成果的同时,也认识到自己存在的缺乏,如还不能充分运用审计平台等现代信息系统进展审计、不太理解消费方面的学问和流程等,造成审计工作的局限性,在今后的工作中,将进一步加强学习,努力拓展业务范围和力量,不断进步自身业务程度和综合力量,以便适应更高层次审计监视工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。 2021审计会计年终总结范文3 我于20XX年年初来到审计局从事帮助审计工作,在此工作期间,工作看法严谨仔细,紧紧围绕各项工作目的,坚持依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审计工作方针,履行好岗位职责,在指导的关怀和同事们的

10、关心支持下,较好地完成了各项工作任务,现将2021年来的工作状况总结如下: 一、保持不断学习的势头,强了化业务技能 作为新时代的审计人员,能否有一个标准的审计过程、一个高质量的审计报告取决于审计人员自身的素养。作为审计人员的我们不仅要让被审计单位、人员遵守相关的法律法规,我们自己也应当以身作那么,只有时不遗忘学习才能熟知相应的法律、法规及各项制度。只有良好的素养的审计人员,才会全身心的投入审计工作,才能高质量、高效率地完成审计任务。面对今日愈来愈冗杂的工程工程与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计期望、愈来愈快的审计技术与软件的更新换代,我深入体会到,审计工作专业性很强,需要不断学习、

11、不断为自己充电、加油。平常股室里也常常与各位同事讨论业务上问题、沟通对审计上的阅历以进步自己的审计程度。 二、注重方法进步效率、搜集状况合理建议 好的工作方法可以让工作效率更好,起到事半功倍的效果。工作中准时向指导反映遇到的各种状况,重大问题以指导的指示为工作方向,技术问题加强与同事间的沟通沟通。不走弯路、少做重复劳动。对送审的工程工程,实行逐一审核工程量,我将重点放在签证的合理性、套价的精确、取费的标准、材料价格的正确等这些方面。 在工作中注重搜集状况,向股、局指导提出合理化建议,如针对报审资料存在不齐,不完善的状况,建议在承受材料是进展更严格、详细的检查;针对局部工程施工单位高估冒算,导致

12、审减率歧高,建议预结算书由执业造价人员编制并盖执业章,对核减率奇高的状况结合造价行业管理部门将其纳入不良行为记录的管理范畴。 三、履行职责,圆满完成各项工作任务 20XX年xx月至xx月共完成审计工程13个,审计金额为xxxxxx元,审定金额为xxxxx元,核减xxxxx元,已发出审计报告13篇。尽可能避开了重复建立及财政资金铺张。 四、廉洁自律,清廉从审 作为审计工,可以充分认识到党风廉政建立是我们审计机关生命线,并深知:其身正、不令那么行;其身不正,虽令不从。在审计工作中,可以仔细贯彻执行审计法给予的审计权限,坚持依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点工作方针,始终可以做到:科学审计、文明

13、审计、廉洁审计、客观公正,对自己负责的工作可以尽职尽责,以公正工作看法来进展审核,对各种诱惑能自觉、主动的免疫并抵抗。 五、存在问题及下阶段进展方向 通过近半年的工作,进一步进步了思想政治素养,开阔了视野,拓宽了工作思路,增加了全局意识,强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回忆几年来的工作成果,是指导大力支持和热情关心的结果,是同志共同努力的结果,在总结成果的同时,我也看到自己的缺点和缺乏,主要是还需进一步加强学习,努力进步自己的政治理论和政策程度,注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议,努力进步自己的工作层次和力量。 在今后的工作中,我会恳切的承受指导和同志们对我提出的批判和建

14、议,恪尽职守。同时,发扬成果、克制缺乏,进步工作效率,使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。 2021审计会计年终总结范文4 时间飞逝,岁月如梭,转瞬一个年头又已过去。跨越20xx,向往20xx,崭新的一年已经到来。20xx年是紧凑而又紧急,平淡而又收获的一年,虽说没有做出什么轰轰烈烈的战果,却又有许多所感所悟。 作为审计新人,在经受了20xx年的税审工作后,20xx年的工作中各方面都有所改良,包括:进场前做好预备工作、审计的程序、审计软件的操作更加娴熟等,在这过程中也存在着一些问题及在20xx年需要改良之处: 1、没能与软件公司的客服准时沟通,以致报告版本没有能准时更新,导致报告需人手进

15、展修改局部内容。 2、更加认识到自己审计学问的欠缺,对审计程序、审计底稿、审计重点、要点的把握不够。 3、从事审计必需要把握审计学问,还要有会计,相关法律法规,需要把握的各方面的专业学问,也是个人以后需要学习,改善的地方。 20xx的评估依旧是有银行抵押、交税、询问、公证、资产评估等多种业务类型,也有着多家的合作公司,针对各自特点和优势对不同类型的业务查找适宜的评估公司,在能做成的状况下争取利润。全年总收入有所增长,且同致诚增长较大,所以纯收入相对稳定。今年公证处业务的开展,使得总收入和纯收入都有较大的增长,也是20XX年除了中行这个中心业务以外需要维持好的业务。各个按揭公司还是能维持良好的关系,业务较为稳定。 92021年6月 Word版本

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