文档详情

239 华为海内出差开支标准及相干费用治理规定

ss****gk
实名认证
店铺
DOC
70KB
约13页
文档ID:206325785
239 华为海内出差开支标准及相干费用治理规定_第1页
1/13

关于下发《国内出差开支标准及相关费用管理规定》的通知IfJ公司各部门:为适应98年公司大发展的需要,有效促进各项工作的顺利进 行经公司研究决定,对国内出差开支标准及相关费用管理作出 新的规定现经总裁批准,予以下发,请各部门遵照执行附件:1、国内出差开支标准及相关费用管理规定2、出差人员借支备用金申请表3>差旅费报销单4、 交际应酬费说明清单5、 市内误餐补贴中请表一九九八年四月二十三U附一:国内出差开支标准及相关费用管理规定一、 为适应公司大发展的需耍,保障公司商务活动及对外合作交 流活动的迅速发展,规范国内差旅费开支的管理,结合公司实际 情况制订本规定二、 本规定适用于在国内外出公干的员工三、 本规定所指的差旅费是指公司员工国内外出公干期间为完成 预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括:在途交通费、住 宿费、市内交通费、伙食费补助、其他公杂费(行李费、信用卡 取款手续费、邮电费、购退票手续费、文件复印费)等四、 本规定自…九九八年六月一日起执行出差开支标准五、 交通费用标准:5. 1国内出差人员在途交通工具根据实际情况可采用飞机经济舱,火车、轮船、长途汽车据实报销;5. 2公司常务副总裁、年龄超过40岁的总监以上职别人员出差, 在途交通费据实报销;5. 3公司执行副总裁、总监以上干部因需要,应注明情况据实 报销;5. 4销售人员、工程人员及其他人员市内和近郊范围内可以使 用出租车;远郊以外长途200公里以内出差,如遇携带仪器 或资料的情况下可以自行决定使用出租车。

超过200公里, 需告之直接主管原则上所有人员进出机场、码头、车站应使用出租车,不 耍专车接送包括从公司往返机场、车站、码头),公 司机关人员在深圳办事,提倡使用出租车六、住宿费标准:6. 1 一般性公务岀差国内住宿费标准如下图所示:原则上因研发、管理、市场营销、技术服务工作公干的员工, 可以使用三星以上宾馆在宾馆有公干的,可以使用四星级以上 宾馆,不同地区会有不同标准,按宾馆级别报销,执行下列标准 二人同住的,如由1人报销,另1人签字证明,标准可以加倍地区 直辖市、省会城市、特区及沿其它地区职级 标准 海开放城市公司常务副总裁以上干部 据实报销 据实报销公司副总裁、总监以上干部 500 据实报销其它人员 350 3006・2单人赴外地出差,包住单间,但费用不得超出开支标准的 1.5倍;如能两人合住的,提倡合住,以节约费用;6. 3陪同比自己职务高的人出差,视具体情况可享受同等住宿 待遇;6・4住宿费包干标准为150元/日,以100元/日为计算起点,即 住宿费高于100元/日而低于150元/FI即按150元/日报销; 住宿费低于100元/日,住宿费据实报销,并补助50元/日; 此条仅适用于在县以下地方住宿的用服工程人员(含中研、 中试等开实验局人员)、司机及驻厂检验人员等。

6. 5第4条所列补助标准必须以规范的住宿发票为依据,住宿天 数及标准应清楚填列6.6出斧外地,特殊情况必须住机房期间(公司不提倡住机房), 每日住房补助50元七、伙食费7. 1离开工作岗位,赴外地出差,伙食费实行按人头包干,按 出差日历天数每人每天伙食费100元,超支不补7. 2在工作的城市内出差,实行误餐补贴按早餐20元、午餐 40元、晚餐40元的标准,实行按餐补贴,并填列误餐补贴 申请表(见附五)7.3公司派驻外地(指公司所属合资厂、片区、办事处、研究 所等)工作人员及当地聘用人员按工作天数每人每天伙食 费补助20元(含上、下班市内交通费在内)7.4误餐补助与伙食补助可同时亨受赴外地出差期间,不再 同时享有20元/日伙食补助7. 5凡是公司或相关部门派驻办事处长期工作的(指两个月以 )员工,在办事处所在地工作期间,与办事处当地人员 享受同等标准(伙食补助与误餐);其差旅费根据相关部 门出具的工作联络单,在当地办事处报销7・6公司所属单位员工在回公司期间,根据实际情况处理,陪 同客户期间,视作外地出差述职与培训、T作协调应由 公司统一安排食宿,(在深圳有家或宿舍的不作安排)每 天伙食补助不再发放。

7. 7办事处司机赴外地出差,每U补助60元/Ho在市内出差误 餐,按7.2条八、其他公杂费标准出差人员在外地因公发生的行李费、信用卡取款手续费、邮电费、 购退票手续费、文件复印费等,按发票据实报销,而住宾馆个人 的洗衣费用、房间饮料、食品费用以及私人应由私人承担, 住三星级宾馆以上者(含三星级宾馆)报销时要提供详细费用清单或在费用报销清单上注明可报销部分有关费用报销管理规定九、各部门主管应遵循“一切为公司着想”的原则,讲求实效, 注重经济效益,严格出差审批严禁无明确任务计划的出差行为 出差人员按规定必须得到上级主管人员的批准副总裁以上的人 员出差应得到主管常务副总裁或总裁的批准十、出差人员在启程前,应按规定的费用开支标准,编制经 费使用计划,填《出差人员借支备用金申请表》(附二),经主 管领导审批后,送财务部相关部门审定,方可到出纳部领款十一、副总监级别以上干部出差,不使用备用金方式,信用卡 的费用一律由职工个人负担,按报全额的102%核算各种办公、 会议、交际、业务费用由相关文件管理,可以借支备用金十二、集体出差团组(三人以上)应由部门领导指定专人负责出 差期间费用的领用、报销事宜。

出差人员在外的个人开支购物以 及游览等非工作需要而开支的一切费用,均由本人自理回公司 后,必须在一月内清帐,否则将自动从责任人帐上扣除,并补交 利息十三、出差人员返回后,应将出差期间所发生的费用按吋间顺序 分类粘贴,分类计算报销金额,并及时填制《差旅费报销单》(附 三),便于部门权签人审核和财务部门办理报销手续,结清所借 的备用金十四、出差期间所发生的相关费用的单据均需附在《差旅费报销 单》后,非本次出差期间所发生的费用单据不得附上十五、出差期间所发生的交际交酬费应填写交际应酬费说明清单 (附四),并经直属部门经理单独审核签字确认;而部门经理所 发生的,经上级部门主管单独审核签字对于金额较大的会务费, 广告宣传费等差旅费附带费用应提供事先公司的审批手续以及与 客户签订的协议书单独进行报销,不列入差旅费中核销十六、外出参加会议、访问已享受接待方提供的伙食补助、住宿 的,不得再报该期间的伙食补助费、住宿费十七、特殊情况超过开支标准的应由本人在另附的文字上,详细 说明事情的原由,并经部门主管单独审批后,方可报销十八、为了保证会计核算的及时性以及会计信息的准确性,公司 员工应按规定期限(回公司后一月之内)报销,否则计收利息。

十九、会计人员有责任严格执行本规定,并及时、准确地为 员工办理差旅费报销手续深圳市华为技术有限公司借支备用金申请表借款日期: 部门名称:分部门编码:借款人同行人工号预计出差时间到达地点分部门名称:ih停留日期月月 n月月 n月月 日月月 n月月 日月月 n其它借款事山费在途交通费交通工具: 往返金额:年 月 日至 日,共天 目的及任务付款方式应酬费主管领导审批开户行帐 号分部门领导市批借 款 金额小写大写深圳市华为技术有限公司差旅费报销单报销口期: 年 月 口部门名称: 分部门名称:产殆(项FI)名称: 部门编码:分部门编码:产詁(项m编码:姓名工号职务同行人事由起止口期起止地在途市占八、、内年月□至年至至至至至至至至报销人合计金额大写小写财务核定金额 备 注大写小写交际应酬费说明清单报销人序号发生口期所在部门发票号码金额证明人1234567891011121314151617181920报销口期: 年 月 日21金额合计主管备领导意见注市内误餐补贴申请表报销人工号同行人出差「1期早餐午餐晚餐合计报销口期:n。

下载提示
相似文档
正为您匹配相似的精品文档