用友ERP-NC管理软件5.X_NC5.0预算管理用户手册

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1、 用友 ERP-NC 管理软件 5.X 用 户 手 册 (预算管理) NC 应用系列丛书 用友软件股份有限公司 WWW.UFIDA.COM.CN 目 录目 录 第第 1 章 系统概述章 系统概述.1 1.1 名词解释1 1.2 产品应用目标1 1.2.1 全面预算管理1 1.2.2 灵活定义预算样表1 1.2.3 完整的预算编制流程,多种编制方式方法 1 1.2.4 预算执行控制1 1.2.5 预算执行1 1.2.6 预算分析1 1.3 主要功能1 1.4 与其它产品接口4 第第 2 章 应用流程章 应用流程.5 2.1 系统应用流程图5 第第 3 章 应用准备章 应用准备.6 3.1 参数说

2、明6 3.2 基本档案6 3.3 应用准备6 第第 4 章 操作说明章 操作说明.7 4.1 系统设置7 4.1.1 预算登录.7 4.1.2 登录设置.8 4.1.3 系统维护.9 4.2 基础设置10 4.2.1 预算场景.10 4.2.2 预算主体.12 4.2.3 维度管理.16 4.2.4 分类维度.19 4.2.5 周期方案.20 4.2.6 预算指标.22 4.2.7 预算样表.23 4.2.8 数据分配.31 4.3 场景设置32 4.3.1 预算日历.33 4.3.2 预算目录.33 4.3.3 导航设置.37 4.3.4 样表权限.38 4.3.5 样表定制.39 4.3.

3、6 启动编制.40 4.4 预算编制41 4.4.1 预算编制.42 4.4.2 审批上报.49 4.4.3 预算查阅.52 4.4.4 预算批复.53 4.4.5 预算调整.59 4.4.6 生成关联计划.63 4.4.7 假设录入.63 4.4.8 离线端工具下载.64 4.4.9 预算调整单.69 4.5 控制预警70 4.5.1 控制方案.70 4.5.2 预警方案.81 4.6 预算执行83 4.6.1 日常执行数.83 4.7 预算分析85 4.7.1 预算分析.85 4.7.2 预算联动.86 4.7.3 数据追踪.87 4.7.4 预算查询.88 4.8 版本管理89 4.8.

4、1 计划版本管理.89 4.8.2 版本集合管理.90 4.9 分步式应用91 4.9.1 分布式应用概述.91 4.9.2 缺省场景数据导入.92 4.9.3 缺省场景数据导出.93 4.9.4 分布式服务器设置.95 4.9.5 分布管理.95 4.9.6 分布式操作流程.97 附录附录 1 预算函数说明 预算函数说明107 1. 取常数值函数(用于表头表底公式设置).107 2. 宏替换函数(多嵌套于 IUFO 函数中)107 3. 区域函数(通过单元格坐标取数).108 4. 维度匹配取数函数(通过维度匹配取数).121 5. 预算审核公式(用于审核公式设置).131 6. 数学函数.

5、134 7. 字符处理函数.135 8. 时间和日期函数.135 9.常见公式报错处理.136 第第 1 章 系统概述章 系统概述 1.1 名词解释名词解释 全面预算:全面预算:就是企业在科学地对内部、外部环境进行分析和预测的基础上,用货币量和物理量的 形式反映企业未来一定时期的生产经营及财务成果的一系列目标与规划。 1.2 产品应用目标产品应用目标 1.2.1 全面预算管理全面预算管理 1. 全面预算管理,支持主预算(Master Budgets)包括预计的资产负债表、预计的利润表和预计的 现金流量表,这些表可以具体分解为销售预算、生产预算、产品销售成本预算、销售费用预 算、管理费用预算及资

6、本支出预算等。 2. 多期间预算管理,支持长期预算、中期预算、短期预算编制与管理。 3. 为企业预算的事前编制、事中控制和事后分析提供了一个平台,支持从预算档案准备,预算 编制,预算执行,预算控制,预算分析,完整的应用流程。 4. 支持集团企业应用,完成集团上报、下发、汇总、批复、分解等功能。 1.2.2 灵活定义预算样表灵活定义预算样表 1. 快速方便地定义预算样表,支持复杂、灵活的样表格式; 2. 灵活定义样表表内、表间公式。 1.2.3 完整的预算编制流程,多种编制方式方法完整的预算编制流程,多种编制方式方法 1. 支持填制、审批、上报、批复、调整、查阅完整的编制流程; 2. 自上而下,

7、自下而上、自编制多种数据模式; 3. 导入、导出、离线编制多种编制方法。 1.2.4 预算执行控制预算执行控制 1. 对财务、业务执行情况实现动态实时控制; 2. 控制方式灵活多样,可以实现严格控制,提示控制,可以实现总额控制,单项控制,支持当 期控制、累进控制等; 3. 可以事前、事中控制,可以通过预警平台进行事后控制预警。 1.2.5 预算执行预算执行 多种方式获取预算执行数据,包括公式模板、业务函数、手工输入、导入等。 1.2.6 预算分析预算分析 1. 多种分析方式,差异分析,对比分析,完成分析等; 2. 跨主体进行预算分析; 3. 多期间预算分析; 4. 灵活定义分析数据的展现形式。

8、 1.3 主要功能主要功能 全面预算系统提供从预算准备、预算编制、预算控制、预算执行、预算分析完整的应用流程;系 统有 8 个大的功能结点;大功能结点分别为:系统设置、基础设置、场景设置、预算编制、控制 预警、预算执行、预算分析、多版本应用;完成的主要功能如下表: 序号序号 结点名称结点名称 简要功能说明简要功能说明 1 系统设置 完成登录预算系统的权限设置,按权限过滤登录 2 基础设置 预算使用的档案准备, 包括建立预算场景、 预算主体、 预算周期方案、 预算维度、预算指标、预算样表、固定分析表等 1 2 3 场景设置 场景预算编制前的准备,包括实例化周期方案、建立预算体系、修改 样表、设置

9、编制权限等; 4 预算编制 编制、调整预算数据完整的流程,包括确认、审批、批复、查阅等; 5 控制预警 设置控制方案、预警方案,对预算执行进行控制预警; 6 预算执行 取预算对应的实际执行数据 7 预算分析 完成分析表取分析数据;进行数据追踪等; 8 多版本应用 提高计划版本的查询、对比分析、删除,以及版本集合的形成和查询 功能 明细功能结点完成的功能见下表: 大结点大结点 明细结点明细结点 简要功能说明简要功能说明 预算登录 完成从 NC 系统进入预算系统的功能 登录设置 对登录预算系统设置登录权限 系统 设置 系统维护 解除并发操作时锁定的计划 预算场景 1)建立预算编制的“账套”;2)指

10、定场景对应的年度,是否控 制场景;3)修改删除、场景分配给主体 预算主体 1)建立预算编制的责任单位;2)指定主体的生效、失效;3)修 改、删除主体 4)UAP 导入、关联 UAP5)对应相应的会计主体 维度管理 1)建立预算编制的维度定义,维度成员以及其属性;2)指定维 度定义,维度成员的生效、失效;3)修改、删除、分配权限 4) UAP 导入、关联 UAP 分类维度 1)建立、修改、删除分类维度成员 周期方案 1)建立、修改、删除周期方案成员并指定成员对应的函数 预算指标 1)建立预算编制的指标以及其属性;2)指定指标的生效、失效; 3)修改、删除、分配权限 4)UAP 导入、关联 UAP

11、;5)设置指 标的四种公式 预算样表 1)建立、修改、删除预算样表,设置样表格式,公式; 数据分配 对基本档案(维度、指标、场景、假设)分配主体级的权限 分析样表 1)建立各场景公用的分析样表,设置分析表公式;2)分析表 分配 预算日历 在具体场景中实例化周期方案; 预算目录 进行样表的分配、再分配、样表控制和分配关系复制; 预算体系 在具体场景中建立体系结点将样表挂到具体场景,分配给本场景 不同的主体,并可以指定各主体是否允许修改分配的样表; 导航设置 在具体场景,具体主体,设置本主体需编制样表的先后顺序; 样表权限 在具体场景,设置本主体各用户、用户组对各需要编制的样表在 那种动作下有什么

12、样的权限; 样表定制 体系分配指定本主体允许修改样表,则样表定制结点完成样表的 修改,包括修改格式,重新设置公式等; 基础 设置 启动编制 1)改变状态,结束样表的准备工作,开始数据编制;2)修改计 划的名称; 预算填制 1)预算数据编制,公式运算;2)执行预算的审核公式;3)导入, 导出,附加文件;4)“确认”数据,以及“取消确认”操作;5) 汇总下级数据; 预算 编制 审批上报 完成预算数据的整表审批、取消审批和指标审批和对已审核的预 算数据的上报工作。 3 预算查阅 查看样表数据,填写批注意见; 预算批复 1)整表批复,指标批复,三种批复意见;2)下发批复意见;3) 将本级主体的数据按组

13、织权重分解到下级;4)进行批复分解退回 和批复分解生效的操作 5)未批复时取消上报; 预算调整 1)调整预算数据,三种方式调整:直接调整、调整单调整和调剂 单调整;2)公式运算形成其他调整数据,汇总下级调整数据;3) 导入、导出附加文件;4)确认调整数据,取消确认;5)调整单 和调剂单可以按照在审批流平台的设置,走相应的审批流程; 生成关联计划 实现关联计划的关联取数功能,从源计划数据按周期分解到当前 关联计划; 假设录入 预算假设数据在此节点录入 离线端工具 下载 下载华表控件并可以实现导入 XML 文件进行编辑保存 预算调整单 对预算调整节点形成的调整单,进行查询,作废和审核的操作; 控制

14、方案 1)设置本主体相应计划的控制方案,控制实际执行;2)可以对 NC 的总账、 收付报产品的实际执行情况简单控制 3) 提供组控制、 单项控制、累进控制和公式百分比控制等;4)下发控制方案到下 级主体; 控制 预警 预警方案 1)设置本主体相应计划的预警方案 2)下发预警方案到下级主体 日常 执行 日常执行数 1)取实际执行数据;2)执行数据导入、导出;3)执行数据汇总; 预算分析 1)取分析数据;2)分析数据导入、导出;3)剔出异常因素,保 存分析数据; 预算联动 预算联动的主要功能是实现当预算基础表的数据修改后,进行联 动计算,找出基础表数据的修改对哪些计划的数据产生了影响; 数据追踪

15、1)提供公式追踪、汇总追踪两种方式;2)显示追踪结果的指标 维度组合、所在的计划、汇总或者公式的信息; 预算 分析 预算查询 提供自定义查询分析功能,根据用户选择的指标、维度组合来实 现查询分析; 计划版本管理 提供了版本查询、版本对比和删除版本的功能,用户实现计划版 本数据的查阅,计划不同版本数据间的数据对比,同时可以删除 一些无用的计划版本数据; 多版本 应用 版本集合管理 通过建立版本集合,实现不同版本数据的归类,将不同阶段的版 本数据归集到版本集合来进行管理; 4 1.4 与其它产品接口与其它产品接口 图 1.4-1 与其它产品接口图 接口说明:接口说明: 与 NC 各业务系统接口 1

16、)从 NC 各业务系统获取实际执行数据; 通过 IUFO 业务函数的方式可以从 NC 总账、收付报等系统取实际执行数据; 通过公式模板的方式可以从 NC 总账、收付报取实际执行数据。 2)其他系统 可以通过导入导出接收其他系统的数据。 3)对 NC 各业务系统执行预算控制与预警 支持对 NC 总账、收付报系统进行控制、预警。 5 第第 2 章 应用流程章 应用流程 2.1 系统应用流程图系统应用流程图 系统流程图如图 2.1-1 所示。 系统设置系统设置 登陆UAP建立用户 (用户组),分配 结点权限 基础设置基础设置 登陆缺省场景跟主 体 建立设置预算假设、 周 期 方 案 ( 预 算 假 设、周期方案) 建立(导入)预算维度、 指标并分配主体权限(维 度管理、预算指标) 登陆缺省场景任意主体 场景设置场景设置 登陆具体场景 任意主体 预算编制预算编制 预算 审批 预算 审批 预算 上报 预算 上报 预算 批复 预算 批复 预算 调整 预算 调整 控制预警控制预警 登陆具体场景任意主体登陆具体场景任意主体 预算执行预算执行 预算分析预算分析 登陆具体场景,建立体系 并分配,取实

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