GPS天线项目预算报告(总投资15000万元).docx

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1、泓域咨询MACRO/ GPS天线项目预算报告GPS天线项目预算报告规划设计 / 投资分析 一、预算编制说明本预算报告是xxx科技公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即2019-2023年。二、公司基本情况(一)公司概况本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目

2、标。 公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。(二)公司经济指标分析2018年xxx投资公司实现营业收入28599.89万元,同比增长23.80%(5499.03万元)。其中,主营业务收入为24920.53万元,占营业总收入的87.14%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入

3、6005.988007.977435.977149.9728599.892主营业务收入5233.316977.756479.346230.1324920.532.1GPS天线(A)1726.992302.662138.182055.948223.772.2GPS天线(B)1203.661604.881490.251432.935731.722.3GPS天线(C)889.661186.221101.491059.124236.492.4GPS天线(D)628.00837.33777.52747.622990.462.5GPS天线(E)418.66558.22518.35498.411993.64

4、2.6GPS天线(F)261.67348.89323.97311.511246.032.7GPS天线(.)104.67139.55129.59124.60498.413其他业务收入772.671030.22956.63919.843679.36根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额6881.12万元,较2017年同期相比增长986.75万元,增长率16.74%;实现净利润5160.84万元,较2017年同期相比增长981.87万元,增长率23.50%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元28599.89完成主营业务收入万元24920.53主营业务收入占比87.14%营业收入

5、增长率(同比)23.80%营业收入增长量(同比)万元5499.03利润总额万元6881.12利润总额增长率16.74%利润总额增长量万元986.75净利润万元5160.84净利润增长率23.50%净利润增长量万元981.87投资利润率54.12%投资回报率40.59%财务内部收益率23.67%企业总资产万元23374.97流动资产总额占比万元33.97%流动资产总额万元7940.22资产负债率25.52%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;3、国家现有的银行

6、贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、总体来看,当前和今后一个时期,我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未

7、形成的两难局面,进入了“爬坡过坎”的关键时期。在长期粗放发展之后,我国制造业发展将越来越具有“爬坡”和“登山”的性质,即在每一个产业中都必须向上走,从价值链的低端向高端跃迁和攀升;否则,庞大的产业大军将拥挤在低洼地中,面临“路径依赖”和“低端锁定”的风险。面对国内外发展形势的新情况新变化,我国制造业发展必须肩负起支撑国民经济转型升级、跨越发展的重大历史使命,加快转型升级、创新发展、提质增效,实现由大到强的根本转变。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到

8、事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。五、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。六、预算分析未来5年xxx科技公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:新建研发生产基地、补充流动资金等。(一)固定资产预算2019年计划固定资产投资11088.59(万元)。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投

9、资比例1项目建设投资万元6842.845464.46161.8311088.591.1工程费用万元6842.845464.4621029.501.1.1建筑工程费用万元6842.846842.8446.94%1.1.2设备购置及安装费万元5464.465464.4637.49%1.2工程建设其他费用万元-1218.71-1218.71-8.36%1.2.1无形资产万元-517.69-517.691.3预备费万元-701.02-701.021.3.1基本预备费万元-289.59-289.591.3.2涨价预备费万元-411.43-411.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元11088.59

10、11088.59(二)流动资金预算预计新增流动资金预算3487.71万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21029.508740.3416204.5421029.5021029.5021029.501.1应收账款万元6308.852523.544731.646308.856308.856308.851.2存货万元9463.273785.317097.469463.279463.279463.271.2.1原辅材料万元2838.981135.592129.242838.982838.982838.981.2.2燃料动力万元141.9556.7

11、8106.46141.95141.95141.951.2.3在产品万元4353.101741.243264.834353.104353.104353.101.2.4产成品万元2129.24851.691596.932129.242129.242129.241.3现金万元5257.382102.953943.035257.385257.385257.382流动负债万元17541.797016.7213156.3417541.7917541.7917541.792.1应付账款万元17541.797016.7213156.3417541.7917541.7917541.793流动资金万元3487.7

12、11395.082615.783487.713487.713487.714铺底流动资金万元1162.56465.03871.931162.561162.561162.56(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算14576.30万元,其中:固定资产投资11088.59万元,占项目总投资的76.07%;流动资金3487.71万元,占项目总投资的23.93%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6842.84万元,占项目总投资的46.94%;设备购置费5464.46万元,占项目总投资的37.49%;其它投资-1218.71万元,占项目总投资的-8.36%。3

13、、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11088.59+3487.71=14576.30(万元)。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14576.30131.45%131.45%100.00%2项目建设投资万元11088.59100.00%100.00%76.07%2.1工程费用万元12307.30110.99%110.99%84.43%2.1.1建筑工程费万元6842.8461.71%61.71%46.94%2.1.2设备购置及安装费万元5464.4649.28%49.28%37.49%2.2工程建设其他费用万元-517.69-4.67%-4.67%-3.55%2.2.1无形资产万元-517.69-4.67%-4.67%-3.55%2.3预备费万元-701.02-6.32%-6.32%-4.81%2.3.1基本预备费万元-289.59-2.61%-2.61%-1.99%2.3.2涨

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