物理活性炭建设项目可行性研究报告(word下载可编辑)

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1、泓域咨询MACRO/ 物理活性炭建设项目可行性研究报告物理活性炭建设项目可行性研究报告规划设计 / 投资分析 摘要该物理活性炭项目计划总投资10342.90万元,其中:固定资产投资6927.33万元,占项目总投资的66.98%;流动资金3415.57万元,占项目总投资的33.02%。达产年营业收入24375.00万元,总成本费用19149.40万元,税金及附加187.10万元,利润总额5225.60万元,利税总额6133.47万元,税后净利润3919.20万元,达产年纳税总额2214.27万元;达产年投资利润率50.52%,投资利税率59.30%,投资回报率37.89%,全部投资回收期4.14

2、年,提供就业职位466个。报告针对项目的特点,分析投资项目能源消费情况,计算能源消费量并提出节能措施;分析项目的环境污染、安全卫生情况,提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。项目概况、背景、必要性分析、产业分析预测、项目建设规模、选址科学性分析、项目工程方案分析、工艺技术分析、清洁生产和环境保护、项目安全保护、投资风险分析、项目节能分析、项目实施安排、投资方案分析、项目经营收益分析、评价结论等。物理活性炭建设项目可行性研究报告目录第一章 项目概况第二章 背景、必要性分析第三章 产业分析预测第四章 项目建设规模第五章 选址科学性分析第六章 项目工程方案分析第七章 工艺技术分析第八章

3、 清洁生产和环境保护第九章 项目安全保护第十章 投资风险分析第十一章 项目节能分析第十二章 项目实施安排第十三章 投资方案分析第十四章 项目经营收益分析第十五章 项目招投标方案第十六章 评价结论第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位

4、成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入22615.60万元,同比增长11.44%(2321.01万元

5、)。其中,主营业业务物理活性炭生产及销售收入为19215.12万元,占营业总收入的84.96%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4749.286332.375880.065653.9022615.602主营业务收入4035.185380.234995.934803.7819215.122.1物理活性炭(A)1331.611775.481648.661585.256340.992.2物理活性炭(B)928.091237.451149.061104.874419.482.3物理活性炭(C)685.98914.64849.31816.643266.572.4物

6、理活性炭(D)484.22645.63599.51576.452305.812.5物理活性炭(E)322.81430.42399.67384.301537.212.6物理活性炭(F)201.76269.01249.80240.19960.762.7物理活性炭(.)80.70107.6099.9296.08384.303其他业务收入714.10952.13884.12850.123400.48根据初步统计测算,公司实现利润总额4826.10万元,较去年同期相比增长417.94万元,增长率9.48%;实现净利润3619.58万元,较去年同期相比增长702.15万元,增长率24.07%。上年度主要经

7、济指标项目单位指标完成营业收入万元22615.60完成主营业务收入万元19215.12主营业务收入占比84.96%营业收入增长率(同比)11.44%营业收入增长量(同比)万元2321.01利润总额万元4826.10利润总额增长率9.48%利润总额增长量万元417.94净利润万元3619.58净利润增长率24.07%净利润增长量万元702.15投资利润率55.58%投资回报率41.68%财务内部收益率28.73%企业总资产万元16461.30流动资产总额占比万元30.71%流动资产总额万元5054.65资产负债率36.07%二、项目建设符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“物理活性炭

8、建设项目”主要从事物理活性炭项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性物理活性炭建设项目选址于xx产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:物理活性炭建设项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在

9、当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。三、项目概况(一)项目名称物理活性炭建设项目(二)项目选址xx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积25152.57平方米(折合约37.71亩)

10、。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.16%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率6.37%,固定资产投资强度183.70万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25152.57平方米,建筑物基底占地面积13371.11平方米,总建筑面积40495.64平方米,其中:规划建设主体工程26460.61平方米,项目规划绿化面积2578.10平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费2269.38万元。(七)节能分析1、项目年用电量639292.66千瓦时,折合78.57吨标准煤。2、项目年总用水量18864.34立方米,折合1.61吨标准煤。3、“物理活性

11、炭建设项目投资建设项目”,年用电量639292.66千瓦时,年总用水量18864.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.18吨标准煤/年。达产年综合节能量26.73吨标准煤/年,项目总节能率28.07%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx产业示范基地发展规划,符合xx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10342.90万元,其中:固定资产投资6927.33万元,占项目总投资的66.98%;流动资金3415

12、.57万元,占项目总投资的33.02%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24375.00万元,总成本费用19149.40万元,税金及附加187.10万元,利润总额5225.60万元,利税总额6133.47万元,税后净利润3919.20万元,达产年纳税总额2214.27万元;达产年投资利润率50.52%,投资利税率59.30%,投资回报率37.89%,全部投资回收期4.14年,提供就业职位466个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进

13、行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。四、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 五、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业示范基地及xx产业示

14、范基地物理活性炭行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业示范基地物理活性炭产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“物理活性炭建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位466个,达产年纳税总额2214.27万元,可以促进xx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.52%,投资利税率59.30%,全部投资回报率37.89%,全部投资回收期4.14年,固定资产投资回收期4.14年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始

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