燃油滤清器项目投资立项申请报告.docx

上传人:泓域M****机构 文档编号:95935256 上传时间:2019-08-23 格式:DOCX 页数:48 大小:60.55KB
返回 下载 相关 举报
燃油滤清器项目投资立项申请报告.docx_第1页
第1页 / 共48页
燃油滤清器项目投资立项申请报告.docx_第2页
第2页 / 共48页
燃油滤清器项目投资立项申请报告.docx_第3页
第3页 / 共48页
燃油滤清器项目投资立项申请报告.docx_第4页
第4页 / 共48页
燃油滤清器项目投资立项申请报告.docx_第5页
第5页 / 共48页
点击查看更多>>
资源描述

《燃油滤清器项目投资立项申请报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《燃油滤清器项目投资立项申请报告.docx(48页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、泓域咨询MACRO/ 燃油滤清器项目投资立项申请报告第一章 基本信息一、项目概况(一)项目名称燃油滤清器项目(二)项目选址某高新区场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。(三)项目用地规模项目总用地面积29448.05平方米(折合约44.15亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.95%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率6.57%,固定资产投资强度185.29万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29448.05平方米,建筑物基底占地面积23543.72平方米,总建筑面积36515.58平方米,其中

2、:规划建设主体工程29164.44平方米,项目规划绿化面积2400.29平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费3930.67万元。(七)节能分析1、项目年用电量765409.96千瓦时,折合94.07吨标准煤。2、项目年总用水量7270.31立方米,折合0.62吨标准煤。3、“燃油滤清器项目投资建设项目”,年用电量765409.96千瓦时,年总用水量7270.31立方米,项目年综合总耗能量(当量值)94.69吨标准煤/年。达产年综合节能量33.27吨标准煤/年,项目总节能率26.49%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结

3、构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9620.37万元,其中:固定资产投资8180.55万元,占项目总投资的85.03%;流动资金1439.82万元,占项目总投资的14.97%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10478.00万元,总成本费用8240.24万元,税金及附加154.83万元,利润总额2237.76万元,利税总额2701.25万元,税后净利润1678.32万元,达产年

4、纳税总额1022.93万元;达产年投资利润率23.26%,投资利税率28.08%,投资回报率17.45%,全部投资回收期7.23年,提供就业职位221个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某高新区及某高新区燃油滤清器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某高新区燃油滤清器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“燃油滤清器项目”,本期工

5、程项目的建设能够有力促进某高新区经济发展,为社会提供就业职位221个,达产年纳税总额1022.93万元,可以促进某高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.26%,投资利税率28.08%,全部投资回报率17.45%,全部投资回收期7.23年,固定资产投资回收期7.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前

6、的一项重要课题。紧紧抓住新一轮技术创新浪潮带来的重大历史机遇,深入实施创新驱动发展战略,为制造业的创新发展和转型升级提供了强有力的智力支撑。2015年,企业研发经费占主营业务收入比重达到1.6%,位居全省第一。发明专利申请量达24197件,发明专利授权量达5480件,万人发明专利拥有量达25件,均位居全省前列。我市已经拥有省级以上工程技术研究中心506家,国家、省级高技术研究重点实验室10家,国家级国际合作基地9家,省级外资研发中心41家,省级国际技术转移中心8家,入选“全省重点企业研发机构”84家。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29448.0544.1

7、5亩1.1容积率1.241.2建筑系数79.95%1.3投资强度万元/亩185.291.4基底面积平方米23543.721.5总建筑面积平方米36515.581.6绿化面积平方米2400.29绿化率6.57%2总投资万元9620.372.1固定资产投资万元8180.552.1.1土建工程投资万元2872.662.1.1.1土建工程投资占比万元29.86%2.1.2设备投资万元3930.672.1.2.1设备投资占比40.86%2.1.3其它投资万元1377.222.1.3.1其它投资占比14.32%2.1.4固定资产投资占比85.03%2.2流动资金万元1439.822.2.1流动资金占比14

8、.97%3收入万元10478.004总成本万元8240.245利润总额万元2237.766净利润万元1678.327所得税万元1.248增值税万元308.669税金及附加万元154.8310纳税总额万元1022.9311利税总额万元2701.2512投资利润率23.26%13投资利税率28.08%14投资回报率17.45%15回收期年7.2316设备数量台(套)7917年用电量千瓦时765409.9618年用水量立方米7270.3119总能耗吨标准煤94.6920节能率26.49%21节能量吨标准煤33.2722员工数量人221 第二章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx

9、集团(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司注重建设、

10、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入6046.08万元,同比增长19.17%(972.54万元)。其中,主营业业务燃油滤清器生产及销售收入为5515.73万元,占营业总收入的91.2

11、3%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1269.681692.901571.981511.526046.082主营业务收入1158.301544.401434.091378.935515.732.1燃油滤清器(A)382.24509.65473.25455.051820.192.2燃油滤清器(B)266.41355.21329.84317.151268.622.3燃油滤清器(C)196.91262.55243.80234.42937.672.4燃油滤清器(D)139.00185.33172.09165.47661.892.5燃油滤清器(E)92.661

12、23.55114.73110.31441.262.6燃油滤清器(F)57.9277.2271.7068.95275.792.7燃油滤清器(.)23.1730.8928.6827.58110.313其他业务收入111.37148.50137.89132.59530.35根据初步统计测算,公司实现利润总额1311.62万元,较去年同期相比增长172.48万元,增长率15.14%;实现净利润983.71万元,较去年同期相比增长210.64万元,增长率27.25%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6046.08完成主营业务收入万元5515.73主营业务收入占比91.23%营业收入增长率(

13、同比)19.17%营业收入增长量(同比)万元972.54利润总额万元1311.62利润总额增长率15.14%利润总额增长量万元172.48净利润万元983.71净利润增长率27.25%净利润增长量万元210.64投资利润率25.59%投资回报率19.19%财务内部收益率23.33%企业总资产万元19203.46流动资产总额占比万元31.05%流动资产总额万元5963.57资产负债率31.65% 第三章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、2015年政府工作报告中首次提出实施“中国制造2025”,坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展,加快从制造大国转向制造强国。此后,“中国制造2025”一直是贯穿国务院工作部署的关键词之一。2015年5月,国务院印发中国制造2025,这是我国实施制造强国战略第一个10年的行动纲领。2016年,国务院办公厅发布关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见,促进消费品工业迈向中高端。今年7月,李克强总理主持召开国务院常务会议,部署创建“中国制造2025”国家级示范区,加快制造业转型升级。2008年国际金融危机爆发后,发达国家纷纷提出以重振制造业和大力发展实体经济为核心的“再工业化”战略,如美国推出“先进制造业行动计划”、德国提出“工业4.0”等。“再工业化”的核心并不是简单地提高制造业产值比重,而是通过现代信息技术

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 创业/孵化

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号