项目公示_锂电池用粘合剂项目可行性研究分析报告.docx

上传人:泓域M****机构 文档编号:93502077 上传时间:2019-07-23 格式:DOCX 页数:55 大小:64.39KB
返回 下载 相关 举报
项目公示_锂电池用粘合剂项目可行性研究分析报告.docx_第1页
第1页 / 共55页
项目公示_锂电池用粘合剂项目可行性研究分析报告.docx_第2页
第2页 / 共55页
项目公示_锂电池用粘合剂项目可行性研究分析报告.docx_第3页
第3页 / 共55页
项目公示_锂电池用粘合剂项目可行性研究分析报告.docx_第4页
第4页 / 共55页
项目公示_锂电池用粘合剂项目可行性研究分析报告.docx_第5页
第5页 / 共55页
点击查看更多>>
资源描述

《项目公示_锂电池用粘合剂项目可行性研究分析报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《项目公示_锂电池用粘合剂项目可行性研究分析报告.docx(55页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、泓域咨询MACRO/ 锂电池用粘合剂项目可行性研究分析报告目录第一章 项目基本信息第二章 投资单位说明第三章 背景及必要性第四章 产业分析第五章 产品规划第六章 选址可行性分析第七章 工程设计说明第八章 工艺概述第九章 环境保护、清洁生产第十章 职业安全第十一章 风险应对评价分析第十二章 项目节能可行性分析第十三章 实施进度计划第十四章 投资分析第十五章 经济收益第十六章 评价及建议第十七章 项目招投标方案第一章 项目基本信息一、项目概况(一)项目名称锂电池用粘合剂项目(二)项目选址某经济示范区节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综

2、合利用率高、征地费用少的场址。(三)项目用地规模项目总用地面积44802.39平方米(折合约67.17亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.14%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率6.55%,固定资产投资强度162.56万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44802.39平方米,建筑物基底占地面积27392.18平方米,总建筑面积49282.63平方米,其中:规划建设主体工程39033.67平方米,项目规划绿化面积3228.59平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费4933.84万元。(七)节能分析1、项目年用电量1103404.33千

3、瓦时,折合135.61吨标准煤。2、项目年总用水量10027.07立方米,折合0.86吨标准煤。3、“锂电池用粘合剂项目投资建设项目”,年用电量1103404.33千瓦时,年总用水量10027.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.47吨标准煤/年。达产年综合节能量34.12吨标准煤/年,项目总节能率21.36%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某经济示范区发展规划,符合某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投

4、资13785.40万元,其中:固定资产投资10919.16万元,占项目总投资的79.21%;流动资金2866.24万元,占项目总投资的20.79%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20331.00万元,总成本费用16232.14万元,税金及附加247.05万元,利润总额4098.86万元,利税总额4911.27万元,税后净利润3074.14万元,达产年纳税总额1837.12万元;达产年投资利润率29.73%,投资利税率35.63%,投资回报率22.30%,全部投资回收期5.98年,提供就业职位320个。(十二)进度规划本期工程项目建

5、设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某经济示范区及某经济示范区锂电池用粘合剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某经济示范区锂电池用粘合剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“锂电池用粘合剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某经济示范区经济发展,为社会提供就业职位320个,达产年纳税总额1837.12万元,可以促进某经济示范区区域经济的繁荣发展和社会

6、稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.73%,投资利税率35.63%,全部投资回报率22.30%,全部投资回收期5.98年,固定资产投资回收期5.98年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。推进民营企业利用多层次资本市场直接融资。证监会支持符合条件的民营企业通过沪深证券交易所直接融资,2017年1-6月,共有219家民营企业发行上市,同比增313.21%,占全部首发企业融资额的比例为85.14%;共有102家民营企业完成再融资,融资总额1433.93亿元。截至2017年5月,累计有126家创业板上市公司完成再融资发行,融资总额1399.42亿元。证监会继

7、续完善新三板市场规则体系建设,截至2017年7月底,新三板挂牌企业达11284家,覆盖31省(区、市),所有89个非综合类大类行业,总股本6658.65亿股,总市值4.87万亿元。其中,中小微企业占比94%,高新技术企业占比超过六成;2016年1月1日至2017年7月31日,挂牌公司共完成股票发行4660次,融资总额2142.74亿元;发生并购重组事项571次,交易金额871.31亿元。市场供需环境发生不同以往的重要变化。从需求方面看,居民需求结构和档次发生重大变化,已基本接近发达国家水平,个性化已经成为产品竞争力的重要体现,大批量大规模的产品需求正逐步被小批量个性化定制所取代。从供给方面看,

8、现有产品供给方式无法满足快速升级的市场需求,有效供给不足、供给方式落后成为工业经济下行的深层次原因。通过产品创新唤起潜在消费市场,拉动投资需求,增加有效供给,已经成为提振我国工业经济的重要方向。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44802.3967.17亩1.1容积率1.101.2建筑系数61.14%1.3投资强度万元/亩162.561.4基底面积平方米27392.181.5总建筑面积平方米49282.631.6绿化面积平方米3228.59绿化率6.55%2总投资万元13785.402.1固定资产投资万元10919.162.1.1土建工程投资万元3522.9

9、02.1.1.1土建工程投资占比万元25.56%2.1.2设备投资万元4933.842.1.2.1设备投资占比35.79%2.1.3其它投资万元2462.422.1.3.1其它投资占比17.86%2.1.4固定资产投资占比79.21%2.2流动资金万元2866.242.2.1流动资金占比20.79%3收入万元20331.004总成本万元16232.145利润总额万元4098.866净利润万元3074.147所得税万元1.108增值税万元565.369税金及附加万元247.0510纳税总额万元1837.1211利税总额万元4911.2712投资利润率29.73%13投资利税率35.63%14投资

10、回报率22.30%15回收期年5.9816设备数量台(套)9717年用电量千瓦时1103404.3318年用水量立方米10027.0719总能耗吨标准煤136.4720节能率21.36%21节能量吨标准煤34.1222员工数量人320 第二章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科

11、研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。二、公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入18257.09万元,同比增长26.06%(3773.70万元)。其中,主营业业务锂电池用粘合剂生产及销售收入为15245.24万元,占营业总收入的83.50%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3833.995111.994746.844564.2718257.092主营业务收入3201.504268.673963.763811.311524

12、5.242.1锂电池用粘合剂(A)1056.501408.661308.041257.735030.932.2锂电池用粘合剂(B)736.35981.79911.67876.603506.412.3锂电池用粘合剂(C)544.26725.67673.84647.922591.692.4锂电池用粘合剂(D)384.18512.24475.65457.361829.432.5锂电池用粘合剂(E)256.12341.49317.10304.901219.622.6锂电池用粘合剂(F)160.08213.43198.19190.57762.262.7锂电池用粘合剂(.)64.0385.3779.287

13、6.23304.903其他业务收入632.49843.32783.08752.963011.85根据初步统计测算,公司实现利润总额3502.70万元,较去年同期相比增长799.25万元,增长率29.56%;实现净利润2627.02万元,较去年同期相比增长527.66万元,增长率25.13%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元18257.09完成主营业务收入万元15245.24主营业务收入占比83.50%营业收入增长率(同比)26.06%营业收入增长量(同比)万元3773.70利润总额万元3502.70利润总额增长率29.56%利润总额增长量万元799.25净利润万元2627.02净利润增长率25.13%净利润增长量万元527.66投资利润率32.71%投资回报率24.53%财务内部收益率20.60%企业总资产万元30759.55流动资产总额占比万元34.27%流动资产总额万元10541.72资产负债率32.93% 第三章 背景及必要性一、项目建设背景1、中国制造2025的战略路径是,以

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业计划书

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号