项目公示_膨松无纺布项目可行性研究分析报告.docx

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1、泓域咨询MACRO/ 膨松无纺布项目可行性研究分析报告目录第一章 项目总论第二章 项目单位概况第三章 项目建设背景及必要性分析第四章 项目市场分析第五章 投资建设方案第六章 选址科学性分析第七章 土建工程说明第八章 工艺可行性第九章 环境保护分析第十章 项目职业保护第十一章 风险应对评估第十二章 项目节能评估第十三章 实施安排第十四章 投资计划方案第十五章 经济效益第十六章 评价及建议第十七章 项目招投标方案第一章 项目总论一、项目概况(一)项目名称膨松无纺布项目(二)项目选址某某产业示范园区对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约

2、土地资源”的目的。(三)项目用地规模项目总用地面积32102.71平方米(折合约48.13亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.99%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.53%,固定资产投资强度179.17万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32102.71平方米,建筑物基底占地面积23110.74平方米,总建筑面积38202.22平方米,其中:规划建设主体工程23487.36平方米,项目规划绿化面积2876.91平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费3621.28万元。(七)节能分析1、项目年用电量681114.79千瓦时,折合8

3、3.71吨标准煤。2、项目年总用水量9272.07立方米,折合0.79吨标准煤。3、“膨松无纺布项目投资建设项目”,年用电量681114.79千瓦时,年总用水量9272.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.50吨标准煤/年。达产年综合节能量36.21吨标准煤/年,项目总节能率28.22%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某产业示范园区发展规划,符合某某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11451.91

4、万元,其中:固定资产投资8623.45万元,占项目总投资的75.30%;流动资金2828.46万元,占项目总投资的24.70%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21363.00万元,总成本费用16118.96万元,税金及附加215.21万元,利润总额5244.04万元,利税总额6182.57万元,税后净利润3933.03万元,达产年纳税总额2249.54万元;达产年投资利润率45.79%,投资利税率53.99%,投资回报率34.34%,全部投资回收期4.41年,提供就业职位327个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

5、对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业示范园区及某某产业示范园区膨松无纺布行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某产业示范园区膨松无纺布产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“膨松无纺布项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位327个,达产年纳税总额2249.54万元,可以促进某某产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入

6、做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.79%,投资利税率53.99%,全部投资回报率34.34%,全部投资回收期4.41年,固定资产投资回收期4.41年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。关于淘汰落后产能、促进兼并重组。工业和信息化部充分发挥淘汰落后产能工作部际协调机制作用,2017年2月,联合各成员单位出台了关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见,以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃为重点,完善以能耗、环保、质量、安全、技术为主的综合标准体系,严格常态化执法和强制性标准实施,形成多标准,多部门、多渠道协同推进工作格局,建立市场化、法治化淘汰落后产能长效机制。

7、工业和信息化部充分发挥企业兼并重组工作部际协调机制作用,推动优化企业兼并重组市场环境,相关部门印发了60余个配套政策措施,制约企业兼并重组的相关问题得到很大程度缓解,企业兼并重组呈现出加速发展态势。发展改革委会同国资委等有关部门印发关于鼓励和规范国有企业投资项目引入非国有资本的指导意见,鼓励和规范国有企业投资项目引入非国有资本;积极开展混合所有制改革试点探索。国资委推动有条件的企业实施优先股试点,推进国有企业产权多元化改革。国家发展改革委、国资委等部门积极开展重点领域的混合所有制改革试点,鼓励支持引入民营资本进行战略投资。目前已开展两批19家国企混改试点,制度创新初显成效。通过改革试点,促进国

8、有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合、同股同权,推动各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。“十二五”期间,全省制造业累计完成技术改造投资4.9万亿元,年均增长19.3%,一批高水平重大项目集群式落地,企业装备水平大幅提升,产业和产品结构明显优化。传统产业先进产能比重进一步上升。水泥行业结束了机立窑时代,钢铁行业1000立方以上炼铁高炉产能占比达到50%,120吨以上炼钢转炉产能占比达到47%,造纸企业产业集中度达到71.5%。高新技术产业占比提高。2015年,全省新口径高新技术产业产值占规模以上工业的32.5%,较“十二五”初期提高5.2个百分点;装备制造业增加值占规模以上工

9、业比重达到28.8%,比“十一五”末提高2.3个百分点;工业总集成总承包、合同能源管理、工业研发设计等一大批新兴服务业态不断涌现,全省生产业增加值占服务业的比重超过50%。企业组织体系呈现新格局。截至2015年,共有51家企业入围中国企业500强,我省能源集团、魏桥集团进入世界500强,营业收入过百亿元的工业企业达到135家,比“十一五”末增加了58家;全省中小企业户数、年销售收入过百亿元的产业集群数量均较“十一五”末翻了一番。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32102.7148.13亩1.1容积率1.191.2建筑系数71.99%1.3投资强度万元/亩1

10、79.171.4基底面积平方米23110.741.5总建筑面积平方米38202.221.6绿化面积平方米2876.91绿化率7.53%2总投资万元11451.912.1固定资产投资万元8623.452.1.1土建工程投资万元2982.722.1.1.1土建工程投资占比万元26.05%2.1.2设备投资万元3621.282.1.2.1设备投资占比31.62%2.1.3其它投资万元2019.452.1.3.1其它投资占比17.63%2.1.4固定资产投资占比75.30%2.2流动资金万元2828.462.2.1流动资金占比24.70%3收入万元21363.004总成本万元16118.965利润总额

11、万元5244.046净利润万元3933.037所得税万元1.198增值税万元723.329税金及附加万元215.2110纳税总额万元2249.5411利税总额万元6182.5712投资利润率45.79%13投资利税率53.99%14投资回报率34.34%15回收期年4.4116设备数量台(套)11017年用电量千瓦时681114.7918年用水量立方米9272.0719总能耗吨标准煤84.5020节能率28.22%21节能量吨标准煤36.2122员工数量人327 第二章 项目单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的

12、企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入21119.43万元,同比增长24.02%(4089.90万元)。其中,主营业业务膨松无纺布生产及销售收入为18481.57万元,占营业总收入的87.51%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4435.085913.445491.055279.8621119.432主

13、营业务收入3881.135174.844805.214620.3918481.572.1膨松无纺布(A)1280.771707.701585.721524.736098.922.2膨松无纺布(B)892.661190.211105.201062.694250.762.3膨松无纺布(C)659.79879.72816.89785.473141.872.4膨松无纺布(D)465.74620.98576.62554.452217.792.5膨松无纺布(E)310.49413.99384.42369.631478.532.6膨松无纺布(F)194.06258.74240.26231.02924.082.7膨松无纺布(.)77.62103.5096.1092.41369.633其他业务收入553.95738.60685.84659.472637.86根据初步统计测算,公司实现利润总额5390.96万元,较去年同期相比增长737.19万元,增长率15.84%;实现净利润4043.22万元,较去年同期相比增长811.25万元,增长率25.10%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元21119.43完成主营业务收入万元18481.57主营业务收入占比87.51%营业收入增长率(同比)

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