电子玻纤薄布建设项目可行性研究报告(13亩).docx

上传人:泓域M****机构 文档编号:93361463 上传时间:2019-07-20 格式:DOCX 页数:57 大小:65.93KB
返回 下载 相关 举报
电子玻纤薄布建设项目可行性研究报告(13亩).docx_第1页
第1页 / 共57页
电子玻纤薄布建设项目可行性研究报告(13亩).docx_第2页
第2页 / 共57页
电子玻纤薄布建设项目可行性研究报告(13亩).docx_第3页
第3页 / 共57页
电子玻纤薄布建设项目可行性研究报告(13亩).docx_第4页
第4页 / 共57页
电子玻纤薄布建设项目可行性研究报告(13亩).docx_第5页
第5页 / 共57页
点击查看更多>>
资源描述

《电子玻纤薄布建设项目可行性研究报告(13亩).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电子玻纤薄布建设项目可行性研究报告(13亩).docx(57页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、泓域咨询MACRO/ 电子玻纤薄布建设项目可行性研究报告目录第一章 项目基本信息第二章 承办单位概况第三章 背景及必要性第四章 产业分析预测第五章 建设内容第六章 项目选址分析第七章 项目工程方案分析第八章 项目工艺原则第九章 环境保护、清洁生产第十章 项目安全卫生第十一章 风险应对评价分析第十二章 节能方案第十三章 项目进度计划第十四章 项目投资方案分析第十五章 项目经济效益分析第十六章 项目综合结论第十七章 项目招投标方案第一章 项目基本信息一、项目概况(一)项目名称电子玻纤薄布建设项目(二)项目选址xx临港经济技术开发区对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的

2、允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。(三)项目用地规模项目总用地面积8697.68平方米(折合约13.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.89%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率7.61%,固定资产投资强度173.37万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8697.68平方米,建筑物基底占地面积5209.04平方米,总建筑面积14003.26平方米,其中:规划建设主体工程9662.95平方米,项目规划绿化面积1065.50平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计50台(套),设备购置费1172.74万元。(七)节能分析1、项目年用电量1

3、189815.02千瓦时,折合146.23吨标准煤。2、项目年总用水量2911.96立方米,折合0.25吨标准煤。3、“电子玻纤薄布建设项目投资建设项目”,年用电量1189815.02千瓦时,年总用水量2911.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.48吨标准煤/年。达产年综合节能量41.31吨标准煤/年,项目总节能率26.22%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx临港经济技术开发区发展规划,符合xx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

4、(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3073.57万元,其中:固定资产投资2260.74万元,占项目总投资的73.55%;流动资金812.83万元,占项目总投资的26.45%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6114.00万元,总成本费用4765.03万元,税金及附加57.12万元,利润总额1348.97万元,利税总额1592.15万元,税后净利润1011.73万元,达产年纳税总额580.42万元;达产年投资利润率43.89%,投资利税率51.80%,投资回报率32.92%,全部投资回收期4.54年,提供就业职位91个。(十二)

5、进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx临港经济技术开发区及xx临港经济技术开发区电子玻纤薄布行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx临港经济技术开发区电子玻纤薄布产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“电子玻纤薄布建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位91个,达产年纳税总额580.42万

6、元,可以促进xx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.89%,投资利税率51.80%,全部投资回报率32.92%,全部投资回收期4.54年,固定资产投资回收期4.54年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。报告提出了推进“放管服”改革,推进落实投融资体制改革、减轻企业负担、完善“中国制造2025”配套政策等措施。针对这些保障措施,各部门、各单位按照分工,开展了一系列工作,已经取得了一定成效。“简政放权、放管结合、优化服务”改革。国务院以深化行政审批制度改革为重点推进简政放权,以创新监管体系为核心切实加强事中事后监

7、管,针对取消、下放、保留以及“先照后证”改革后行政审批事项的不同特点和不同环节,提出了加强监管的主要内容和具体措施。实施公正监管,开展“双随机一公开”监管模式。建立企业主体信息库和违法不良记录信息库,探索建立信用管理机制,实行守信激励和失信惩戒,推动建立企业诚信体系。以优化审批程序为重心,推进行政许可标准化,改进优化政府服务。统筹“互联网+政务服务工作”,建立信息资源共享和交换机制,积极推进行政许可网上“一个窗口”办理工作。实行市场准入负面清单制度方面,2016年在天津、上海、福建、广东四省(市)先行试点,聚焦“试清单”“试机制”“强监管”“出经验”四大任务,开展了大量有益探索。2017年6月

8、,辽宁省、吉林省、黑龙江省、浙江省、河南省、湖北省、湖南省、重庆市、四川省、贵州省、陕西省等11个省市纳入试点。试点结束后,市场准入负面清单制度将于2018年在全国推开。全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,坚定不移走产业强市道路,主动融入全球产业分工体系,全面落实“中国制造2025”,以信息化与工业化深度融合为主线,以提高经济发展质量和效益为中心,积极发展新产业、新技术、新业态和新模式,大力推进产业智能化、绿色化、服务化、高端化发展,全力构建以新兴产业为先导、先进制造业为主体、现代服务业为支撑的现代产业新体系,把我市打造成为国内一流,具

9、有国际影响力的制造强市,在新的起点上重振我市产业雄风,为建设“经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高”新我市夯实坚强的产业基础。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8697.6813.04亩1.1容积率1.611.2建筑系数59.89%1.3投资强度万元/亩173.371.4基底面积平方米5209.041.5总建筑面积平方米14003.261.6绿化面积平方米1065.50绿化率7.61%2总投资万元3073.572.1固定资产投资万元2260.742.1.1土建工程投资万元1115.062.1.1.1土建工程投资占比万元36.28%2.1.2设备投资万元11

10、72.742.1.2.1设备投资占比38.16%2.1.3其它投资万元-27.062.1.3.1其它投资占比-0.88%2.1.4固定资产投资占比73.55%2.2流动资金万元812.832.2.1流动资金占比26.45%3收入万元6114.004总成本万元4765.035利润总额万元1348.976净利润万元1011.737所得税万元1.618增值税万元186.069税金及附加万元57.1210纳税总额万元580.4211利税总额万元1592.1512投资利润率43.89%13投资利税率51.80%14投资回报率32.92%15回收期年4.5416设备数量台(套)5017年用电量千瓦时118

11、9815.0218年用水量立方米2911.9619总能耗吨标准煤146.4820节能率26.22%21节能量吨标准煤41.3122员工数量人91 第二章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域

12、内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入5010.69万元,同比增长20.62%(856.65万元)。其中,主营业业务电子玻纤薄布生产及销售收入为4733.02万元,占营业总收入的94.46%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1052.241402.991302.781252.675010.692主营业务收入993.931325.251230.591183.264733.022.1电子玻纤薄布(A)328.00437.33406.09390.471561.902.

13、2电子玻纤薄布(B)228.60304.81283.03272.151088.592.3电子玻纤薄布(C)168.97225.29209.20201.15804.612.4电子玻纤薄布(D)119.27159.03147.67141.99567.962.5电子玻纤薄布(E)79.51106.0298.4594.66378.642.6电子玻纤薄布(F)49.7066.2661.5359.16236.652.7电子玻纤薄布(.)19.8826.5024.6123.6794.663其他业务收入58.3177.7572.1969.42277.67根据初步统计测算,公司实现利润总额1273.48万元,较去年同期相比增长300.51万元,增长率30.89%;实现净利润955.11万元,较去年同期相比增长108.63万元,增长率12.83%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元5010.69完成主营业务收入万元4733.02主营业务收入占比94.46%营业收入增长率(同比)20.62%营业收入增长量(同比)万元856.65利润总额万元1273.48利润总额增长率30.89%利润总额增长量万元300.51净利润万元955.11净利润增

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业计划书

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号