科室器材采购标准和流程

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1、医院科室器材采购制度及操作流程1、 目的 为了进一步加强种植科科室管理,规范科室采购工作流程,健全采购管理制度,监督和控制不必要的开支,使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉,特制定此制度。二、工作程序(一)采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视,并严格遵守采购标准和流程。2、采购必须坚持“按需申请、成本控制、效益优先”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。3、具体的采购任务应当由相应的后勤部门负责,科室人员自行采购必须事先取得科主任的同意,并向后勤主管工作人员报备。科主任的采购权限由院长特别授予。4、 科室采购的所有

2、器材、设备、消耗品,购进后都必须先入库,再办理出库手续领用到科室或个人。(二)采购申请1、科室人员认为应当采购某些器械、设备时,填写书面的采购申请单,交给科主任。申请单应注明所购器械、设备的品名、规格、数量、估算价格、需求日期等。2、紧急采购时,在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。3、若因各种原因撤销采购,应立即告知科主任和后勤主管,以免造成不必要的损失。4、提出采购申请的主体可以是医生、也可以是护士,但未独立操作的助手不能单独提出采购申请。5、申请采购的器械、设备应当符合相应的质量管理规范,并且符合医院发展的需要。(三)简易流程(采购金额较小时适用)1、单件价值不超过100

3、0元的个人使用耗材、器械,科室人员可以自行让后勤主管工作人员采购,无需汇报。2、 单件价值超过1000元,不超过3000元的个人使用耗材、器械,使用人员应当提出书面申请,科主任签名同意后才能报后勤主管人员采购。3、 超过3000元的个人使用耗材、器械,使用人员应当提出书面申请,并写明用途,经科主任和院长签名同意后才能报后勤主管人员采购。4、 单件价值1000元以下的公用高值易耗材料、器械,科室人员提出采购建议,由科主任根据实际情况或征求科室其他工作人员意见后,决定是否采购,无需书面申请。5、 价值10000元以下的医疗设备、单件价值1000元以上3000元以下的公共医疗器械,因业务需要必须采购

4、时,科主任在征得全体科室人员一致同意的情况下,向院长口头报备并获得许可后,可以采购。(四)大金额采购的一般流程1、采购申请人填写采购申请单;2、采购申请人应当同时提交所购器械、设备的用途、购买原因等,采购价值10000元以上的医疗设备和单件价值3000元以上的医疗器械时,要同时提交成本和效益的可行性分析报告;3、将采购申请单和可行性报告提交科主任;4、科主任对采购申请进行初步审核,做出同意或不同意采购的意见;5、科主任不同意采购申请时,采购申请人可以要求征询所有科室人员意见,在科内进行采购必要性的讨论。科主任有义务组织科室内讨论,并将所有人的意见整理成书面报告,上报给院长做决定;6、科主任若同

5、意采购,则在申请单和可行性报告上签字同意和签名,将申请单和可行性报告一起上交给院长,院长进行再次审核,决定是否采购;7、若院长同意采购申请,则应当在采购申请书和可行性报告上签字同意和签名,并将采购申请书转交后勤部门进行采购;若院长不同意采购,则应将不同意采购的意见书面反馈给科室主任;8、采购完成后,后勤部门应当及时验收入库并通知科主任,由科室的器械管理人员按照医院规定将所购器材、设备办理出库手续;9、科室的器械管理人员应当及时将所采购的器材、设备办理登记、入册手续,同时制定相关的使用和管理制度,并及时告知科室所有工作人员。三、折旧 根据成本核算和效益原则,科室内添置和采购的公用器械、设备要进行折旧计算成本,根据不同的价格和使用特点分成不同的期限进行折旧。1、 价值在5000元以下的,按当月一次性进行折旧;2、 价值在10000元以下的,按当年分12个月进行折旧;3、 价值在30000元以下的,按2年分24个月进行折旧;4、 价值在60000元以下的,按4年分48个月进行折旧;5、 价值在10万元以下的,按5年分60个月进行折旧;6、 价值在10万元以上的,按6年分72个月进行折旧。

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