液晶电视项目可行性研究报告_范文.docx

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1、泓域咨询MACRO/ 液晶电视项目可行性研究报告液晶电视项目可行性研究报告xxx(集团)有限公司液晶电视项目可行性研究报告目录第一章 项目概论第二章 项目背景、必要性第三章 产业分析第四章 产品规划第五章 项目选址可行性分析第六章 土建工程方案第七章 工艺可行性第八章 环境影响分析第九章 安全生产经营第十章 项目风险评价第十一章 项目节能说明第十二章 项目实施安排第十三章 投资方案计划第十四章 项目经济评价分析第十五章 招标方案第十六章 项目结论第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”

2、的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。(三)公司

3、经济效益分析上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入14502.14万元,同比增长10.56%(1384.67万元)。其中,主营业业务液晶电视生产及销售收入为12960.22万元,占营业总收入的89.37%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3715.38万元,较去年同期相比增长447.45万元,增长率13.69%;实现净利润2786.53万元,较去年同期相比增长373.04万元,增长率15.46%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元14502.14完成主营业务收入万元12960.22主营业务收入占比89.37%营业收入增长率(同比)10.56%营业收入增长量(同比)万元1384.

4、67利润总额万元3715.38利润总额增长率13.69%利润总额增长量万元447.45净利润万元2786.53净利润增长率15.46%净利润增长量万元373.04投资利润率56.49%投资回报率42.37%财务内部收益率27.00%企业总资产万元16705.99流动资产总额占比万元31.79%流动资产总额万元5310.01资产负债率29.38%二、项目概况(一)项目名称液晶电视项目(二)项目选址xxx经济合作区(三)项目用地规模项目总用地面积20897.11平方米(折合约31.33亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.27%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定

5、资产投资强度192.09万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20897.11平方米,建筑物基底占地面积13848.51平方米,总建筑面积22568.88平方米,其中:规划建设主体工程17194.81平方米,项目规划绿化面积1721.18平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费2557.98万元。(七)节能分析1、项目年用电量654182.64千瓦时,折合80.40吨标准煤。2、项目年总用水量15873.10立方米,折合1.36吨标准煤。3、“液晶电视项目投资建设项目”,年用电量654182.64千瓦时,年总用水量15873.10立方米,项目年综合总耗能量(当

6、量值)81.76吨标准煤/年。达产年综合节能量27.25吨标准煤/年,项目总节能率24.30%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济合作区发展规划,符合xxx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8501.80万元,其中:固定资产投资6018.18万元,占项目总投资的70.79%;流动资金2483.62万元,占项目总投资的29.21%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预

7、期达产年营业收入20730.00万元,总成本费用16363.94万元,税金及附加155.85万元,利润总额4366.06万元,利税总额5124.13万元,税后净利润3274.55万元,达产年纳税总额1849.59万元;达产年投资利润率51.35%,投资利税率60.27%,投资回报率38.52%,全部投资回收期4.10年,提供就业职位336个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报

8、告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济合作区及xxx经济合作区液晶电视行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济合作区液晶电视产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“液晶电视项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济合作区经济发展,为社会提供就业职位336个,达产年纳税

9、总额1849.59万元,可以促进xxx经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.35%,投资利税率60.27%,全部投资回报率38.52%,全部投资回收期4.10年,固定资产投资回收期4.10年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等方式,与国有大企业建立协同创新、合作共赢的协作关系。发展一批专业化“小巨人”企业,引导优势民营企业进入军品科研生产和维修领域,鼓励支持民营企业参与军民融合发展。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

10、五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20897.1131.33亩1.1容积率1.081.2建筑系数66.27%1.3投资强度万元/亩192.091.4基底面积平方米13848.511.5总建筑面积平方米22568.881.6绿化面积平方米1721.18绿化率7.63%2总投资万元8501.802.1固定资产投资万元6018.182.1.1土建工程投资万元1603.392.1.1.1土建工程投资占比万元18.86%2.1.2设备投资万元2557.982.1.2.1设备投资占比30.09%2.1.3其它投资万元1856.812.1.3.1其它投资占比21.84%2

11、.1.4固定资产投资占比70.79%2.2流动资金万元2483.622.2.1流动资金占比29.21%3收入万元20730.004总成本万元16363.945利润总额万元4366.066净利润万元3274.557所得税万元1.088增值税万元602.229税金及附加万元155.8510纳税总额万元1849.5911利税总额万元5124.1312投资利润率51.35%13投资利税率60.27%14投资回报率38.52%15回收期年4.1016设备数量台(套)8517年用电量千瓦时654182.6418年用水量立方米15873.1019总能耗吨标准煤81.7620节能率24.30%21节能量吨标准

12、煤27.2522员工数量人336第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、由于工业长期保持较快增长,我国制造业在世界中的份额持续扩大。1990年我国制造业占全球的比重为2.7%,居世界第九位;2000年上升到6.0%,位居世界第四;2007年达到13.2%,居世界第二;2010年占比进一步提高到19.8%,跃居世界第一。自此连续多年稳居世界第一。由于工业在国内生产总值中占比超过1/3,对我国GDP的增长形成强有力支撑,推动了我国经济在世界位次不断前移,我国经济总量由1978的世界第十一位,跃居到2010年的世界第二位,2017年我国国内生产总值占世界的比重达15%。工业经济实力的迅速壮大,为

13、中华民族实现从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃,为我国日益走近世界舞台中央做出了巨大贡献。2、2015年5月,国务院正式印发中国制造2025。作为未来10年引领制造强国建设的行动指南和未来30年实现制造强国目标的纲领性文件,中国制造2025全面开启了“中国制造”到“中国创造”“中国智造”的转型升级之路。3、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。4、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对

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