秸秆煤炭成型项目可行性研究报告_范文.docx

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1、泓域咨询MACRO/ 秸秆煤炭成型项目可行性研究报告秸秆煤炭成型项目可行性研究报告xxx有限公司秸秆煤炭成型项目可行性研究报告目录第一章 基本情况第二章 建设背景及必要性第三章 市场调研分析第四章 投资方案第五章 项目选址说明第六章 项目建设设计方案第七章 工艺原则及设备选型第八章 项目环境影响情况说明第九章 企业安全保护第十章 项目风险说明第十一章 节能说明第十二章 项目实施计划第十三章 项目投资分析第十四章 经营效益分析第十五章 招标方案第十六章 综合评估第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道

2、”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优

3、势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 (三)公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入17480.58万元,同比增长16.86%(2521.83万元)。其中,主营业业务秸秆煤炭成型生产及销售收入为14444.70万元,占营业总收入的82.63%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3975.70万元,较去年同期相比增长520.19万元,增长率15.05%;实现净利润2981.77万元,较去年同期相比增长556.73万元,增长率22.96%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元17480.58完成主营业务

4、收入万元14444.70主营业务收入占比82.63%营业收入增长率(同比)16.86%营业收入增长量(同比)万元2521.83利润总额万元3975.70利润总额增长率15.05%利润总额增长量万元520.19净利润万元2981.77净利润增长率22.96%净利润增长量万元556.73投资利润率38.04%投资回报率28.53%财务内部收益率24.28%企业总资产万元19753.98流动资产总额占比万元31.90%流动资产总额万元6300.97资产负债率23.96%二、项目概况(一)项目名称秸秆煤炭成型项目(二)项目选址某某产业园(三)项目用地规模项目总用地面积34483.90平方米(折合约51

5、.70亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.23%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率6.32%,固定资产投资强度174.80万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34483.90平方米,建筑物基底占地面积25252.56平方米,总建筑面积40001.32平方米,其中:规划建设主体工程27754.38平方米,项目规划绿化面积2527.95平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费3649.78万元。(七)节能分析1、项目年用电量705036.39千瓦时,折合86.65吨标准煤。2、项目年总用水量15124.76立方米,折合1.29吨标准煤。3

6、、“秸秆煤炭成型项目投资建设项目”,年用电量705036.39千瓦时,年总用水量15124.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.94吨标准煤/年。达产年综合节能量35.92吨标准煤/年,项目总节能率26.32%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某产业园发展规划,符合某某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10938.85万元,其中:固定资产投资9037.16万元,占项目总投资的82.62%;流动资金1901.

7、69万元,占项目总投资的17.38%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16327.00万元,总成本费用12544.60万元,税金及附加200.54万元,利润总额3782.40万元,利税总额4504.65万元,税后净利润2836.80万元,达产年纳税总额1667.85万元;达产年投资利润率34.58%,投资利税率41.18%,投资回报率25.93%,全部投资回收期5.36年,提供就业职位297个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应

8、比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业园及某某产业园秸秆煤炭成型行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某产业园秸秆煤炭成型产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“秸秆煤炭成型项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业园经济发展,为社会提供就业职位297个,达产年纳税总额1

9、667.85万元,可以促进某某产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.58%,投资利税率41.18%,全部投资回报率25.93%,全部投资回收期5.36年,固定资产投资回收期5.36年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,有利于缓解小微企业融资难融资贵问题。政府及其部门应当采取有力措施帮助担保机构降低风险,减少损失。通过政府财政资金引导,构建财政、再担保机构、担保机构风险共担的担保代偿补偿机制,是市场化条件下促进担保机构健康发展,推进担保体系建设的有益探索和实践。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、

10、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34483.9051.70亩1.1容积率1.161.2建筑系数73.23%1.3投资强度万元/亩174.801.4基底面积平方米25252.561.5总建筑面积平方米40001.321.6绿化面积平方米2527.95绿化率6.32%2总投资万元10938.852.1固定资产投资万元9037.162.1.1土建工程投资万元2819.202.1.1.1土建工程投资占比万元25.77%2.1.2设备投资万元3649.782.1.2.1设备投资占比33.37%2.1.3其它投资万元256

11、8.182.1.3.1其它投资占比23.48%2.1.4固定资产投资占比82.62%2.2流动资金万元1901.692.2.1流动资金占比17.38%3收入万元16327.004总成本万元12544.605利润总额万元3782.406净利润万元2836.807所得税万元1.168增值税万元521.719税金及附加万元200.5410纳税总额万元1667.8511利税总额万元4504.6512投资利润率34.58%13投资利税率41.18%14投资回报率25.93%15回收期年5.3616设备数量台(套)13617年用电量千瓦时705036.3918年用水量立方米15124.7619总能耗吨标准

12、煤87.9420节能率26.32%21节能量吨标准煤35.9222员工数量人297第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、改革开放以来,我国相继实施了优先发展轻纺工业、重点加强基础产业、大力振兴支柱产业、积极发展高技术产业和战略性新兴产业等政策,产业结构不断得到调整优化。党的十八大以来,我国坚持以供给侧结构性改革为主线,不断推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,工业经济发展由数量规模扩张向质量效益提升转变。创新驱动发展战略深入推进,战略性新兴产业增速加快。据测算,2015年至2017年工业战略性新兴产业增加值较上年分别增长10.0%、10.5%和11%,增速分别高于规模以上工业3.9、

13、4.5和4.4个百分点。2、中国大部分制造业企业处于传统产业价值链低端,技术创新能力弱、生产经营粗放,装备水平低,专业人才短缺,缺乏自主知识产权和品牌,参与竞争主要是依靠“低成本、低价格、低利润”,这种状况已经难以为继了。但实施中国制造2025并不是要用新兴产业去全面取代传统制造业,而是要用新兴制造技术和工具去改造和提升传统生产设备和制造系统,充分发挥以中国规模化制造为基础的制造业大国优势。3、从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。4、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、必要性分析1、2019年将面临经济下行周期与金融下行周期的重叠,外需回落与内需疲软的重叠,大开放、大调整与大改革的重叠,盈利能力下降与抗风险能力下

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