市政钢筋混凝土管道项目投资立项说明.docx

上传人:泓域M****机构 文档编号:92739537 上传时间:2019-07-12 格式:DOCX 页数:15 大小:24.46KB
返回 下载 相关 举报
市政钢筋混凝土管道项目投资立项说明.docx_第1页
第1页 / 共15页
市政钢筋混凝土管道项目投资立项说明.docx_第2页
第2页 / 共15页
市政钢筋混凝土管道项目投资立项说明.docx_第3页
第3页 / 共15页
市政钢筋混凝土管道项目投资立项说明.docx_第4页
第4页 / 共15页
市政钢筋混凝土管道项目投资立项说明.docx_第5页
第5页 / 共15页
点击查看更多>>
资源描述

《市政钢筋混凝土管道项目投资立项说明.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《市政钢筋混凝土管道项目投资立项说明.docx(15页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、泓域咨询MACRO/ 市政钢筋混凝土管道项目投资立项说明市政钢筋混凝土管道项目投资立项说明一、概况(一)项目名称市政钢筋混凝土管道项目(二)项目建设单位xxx科技发展公司(三)法定代表人廖xx(四)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司自建成投产以来,每年均快速提升

2、生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入33986.47万元,同比增长14

3、.51%(4306.35万元)。其中,主营业业务市政钢筋混凝土管道生产及销售收入为28821.66万元,占营业总收入的84.80%。根据初步统计测算,公司实现利润总额9597.62万元,较去年同期相比增长2220.47万元,增长率30.10%;实现净利润7198.22万元,较去年同期相比增长1211.36万元,增长率20.23%。(五)项目选址某产业示范园区(六)项目用地规模项目总用地面积57688.83平方米(折合约86.49亩)。(七)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.35%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.68%,固定资产投资强度184.82万元/亩。项目净用地面积576

4、88.83平方米,建筑物基底占地面积37122.76平方米,总建筑面积97494.12平方米,其中:规划建设主体工程74898.53平方米,项目规划绿化面积5534.16平方米。(八)设备选型方案项目计划购置设备共计141台(套),设备购置费6117.35万元。(九)节能分析1、项目年用电量789006.10千瓦时,折合96.97吨标准煤。2、项目年总用水量37744.48立方米,折合3.22吨标准煤。3、“市政钢筋混凝土管道项目投资建设项目”,年用电量789006.10千瓦时,年总用水量37744.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.19吨标准煤/年。达产年综合节能量33.40吨

5、标准煤/年,项目总节能率22.45%,能源利用效果良好。(十)项目总投资及资金构成项目预计总投资23492.27万元,其中:固定资产投资15985.08万元,占项目总投资的68.04%;流动资金7507.19万元,占项目总投资的31.96%。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入51914.00万元,总成本费用39336.35万元,税金及附加438.94万元,利润总额12577.65万元,利税总额14751.44万元,税后净利润9433.24万元,达产年纳税总额5318.20万元;达产年投资利润率53.54%,投资利税率62.79%,投资回报率40.15%,全部投资回收期3.99年

6、,提供就业职位879个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十三)项目评价1、项目达产年投资利润率53.54%,投资利税率62.79%,全部投资回报率40.15%,全部投资回收期3.99年,固定资产投资回收期3.99年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、深入推进企业减负工作。发挥国务院减轻企业负担部际联席会议机制作用,加强政策宣传和督促检查,推动各项惠企减负政策的落实。建立涉企收费目录清单制度,打造减轻企业负担综合服务平台,加强行政审批中介服务事项清理规范,完善企业举报查处机制,制止各种清单之外违规收费行为。(工业和信息化部、发展改革委、财政部牵头)二、建设背

7、景(一)项目建设背景1、近十年来,我国制造业持续快速发展,总体规模大幅提升,综合实力不断增强,不仅对国内经济和社会发展做出了重要贡献,而且成为支撑世界经济的重要力量。2014年,我国工业增加值达到22.8万亿元,占GDP的比重达到35.85%。2013年,我国制造业产出占世界比重达到20.8%,连续4年保持世界第一大国地位。在500余种主要工业产品中,我国有220多种产量位居世界第一。2014年,我国共有100家企业入选“财富世界500强”,比2008年增加65家,其中制造业企业56家(不含港澳台),连续2年成为世界500强企业数仅次于美国(130多家)的第二大国。2、2015年5月19日,国

8、务院印发了中国制造2025,部署全面推进实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领,提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标:第一步,到2025年迈入制造强国行列;第二步,到2035年我国制造业整体达到世界强国阵营中等水平;第三步,到新中国成立100年时,制造业大国地位更加巩固,综合实力进入世界制造强国前列。3、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,

9、投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。(二)必要性分析1、2015年年底召开的中央经济工作会议明确

10、提出,认识新常态、适应新常态、引领新常态,是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。虽然经济进入新常态,经济增速放缓,原有的基于廉价劳动力和低水平环境保护形成的竞争优势逐步消失,原有的倾向于保护发展中国家的国际经济贸易规则开始发生变化,中国经济面临的内外部环境趋于紧张,但40多年的工业化、迅猛发展的科技与教育事业,培养了一支庞大的、训练有素的产业大军,培育了一大批拥有新技术、新产品的新兴行业,不仅维系了在技术复杂行业的成本优势,还带来了差异化全球竞争优势。2、在产业层面,延伸产业链条,大力培育竞争新优势。在煤炭、化工、有色等重点产业,以产业链延伸为主线,不断提高精深加工度。引导传统支柱产业领域

11、的重点企业从点式发展方式向链式发展方式转变。在承接产业转移中,明确产业链上的薄弱环节及空白点,找准与传统优势产业对接的切入点,积极引进能够与传统产业进行链式对接的新兴产业“蜂王型”企业或项目,以增量激活存量,带动传统产业更新改造。3、努力突破制约产业优化升级的关键核心技术,提高产业核心竞争力,完善产业链条,促进由价值链低端向高端跃升。支持企业技术改造,增强新产品开发能力和品牌创建能力,培育壮大战略性新兴产业。加快推动发展动力向创新驱动转变。4、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得

12、了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。5、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品

13、销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。三、产品及建设方案(一)产品规划项目主要产品为市政钢筋混凝土管道,根据市场情况,预计年产值51914.00万元。通过对国内外市场需求预测可以看出,我国项目产品将以内销为主并扩大外销,随着产品宣传力度的加大,产品价格的降低,产品质量的提高和产品的多样化,项目产品必将更受欢迎;通过对市场需求预测分析,国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势,市场销售前景非常看好。(二)用地规模该项目总征地面积57688.83平方米(折合约86.49亩),其中:净用地面积57688.83平方米(红线范围折合约86.49亩)。项目规划总建筑面

14、积97494.12平方米,其中:规划建设主体工程74898.53平方米,计容建筑面积97494.12平方米;预计建筑工程投资7947.92万元。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.35%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.68%,固定资产投资强度184.82万元/亩。项目预计总建筑面积97494.12平方米,其中:计容建筑面积97494.12平方米,计划建筑工程投资7947.92万元,占项目总投资的33.83%。(四)选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商

15、贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、项目风险说明项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化

16、的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。五、项目投资计划方案(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15985.08(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金7507.19万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资23492.27万元,其中:固定资产投资15985.08万元,占项目总投资的68.04%;流动资金7507.19万元,占项目总投资的31.96%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7947.92万元,占项目总投资的33.83%;设备购置费6117.35万元,占项目总投资的26.04%;其它投资1919.81万元,占项目总投资的8.17%。3、总

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业计划书

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号