出货管理制度.doc

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1、出货管理制度篇一:产品产品一、目的:服务公司客户的产品销售,满足客户的发货要求,保证发货的及时性、准确性和有效实施款到发货的原则,防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失,确保公司发货流程的顺畅,提高公司和客户的经济效益。 二、适用范围:公司所有涉及发货的工作。 三、职责与权限:销售总监负责监督和控制公司产品及其它发货过程,负责对超额欠款客户发货的监督审查,并报公司主管领导备案。销售部总监负责实施产品发货工作,对客户要求的发货客户定货单的审核并监督仓库发货过程,确保严格按客户要求及时发货,把客户定货单留底一份存查。生产部经理负责人负责所有客户要求的产品生产工作;技术部负责下单,安排控制所有合格

2、产品质量和包装,确保发货的及时性、安全性、准确性。仓库主管负责安排仓库人员根据客户定货单配货装箱,确保严格按客户要求按质按量发货。仓库管理员负责客户定货单的配货、装箱、打包工作并根据成品仓库管理程序中的发货程序具体实施。采购部负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司的货运站及运输方式及时发送。销售客服负责收集和登记客户的传真配货单,并及时交收件人签收。销售统计员负责电脑统计汇总发货清单。财务部主管负责汇总销售部发货单据,监督和控制客户欠款额度,并报主管领导备案。四、工作程序:客户的发货单传真,必须由销售统计员负责统一收集登记。销售部文员应根据传真货单及时交予该销售部经理签收确认。销售部总

3、经理收到客户交予或传真的要求发货的发货清单后,认真统计 该货单的发货金额并评审该客户的货款余额,如在规定的欠款额度内应在发货清单上签字确认并及时交予仓库发货;如超过公司规定的欠款额度,应交销售总监及主管领导审核同意后方可执行发货。销售部经理应严格按规定的权限内签名批准发货,如发现违反本工作程序规定的将严格按奖惩办法执行。对签名确认后或经主管领导审批后的发货单,销售部经理应及时交予仓库配发货,严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有客户发货单销售部经理及仓库必须保存原单,作为发货和发生问题溯源的依据。销售总监必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督,严格按规定的权限审批客户发货单;

4、对发货过程中发现的问题应及时予以解决;疑难及重大问题应及时汇报上级领导,取得充分授权和批准后方可最后确定。仓库主管收到销售部(经相关人员评审签名确认后)下达的客户发货单后应按仓库发货程序安排仓库人员及时配货,仓库人员应保证严格按配货单上的客户要求配货;仓库主管负责严格监督配货速度和质量,防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。如仓库不能配齐或暂时短缺配货单上的产品,仓库人员应认真做好记录,列表存档以作为该品种向生产部下达生产任务的依据并及时通知该单的主管反馈客户,以便客户做相应的变更。公司新产品品种入库后,仓库人员应及时地通知各区域经理安排发样,营销人员应保证公司每个新样都有发到公司各个

5、客户手中,以确保公司每个客户系列产品上货齐全。对客户要求公司提供专用配件等。销售负责人应按采购工作程序及时下单制作并负责监督制作质量和速度,制作完毕后应及时按客户要求发货;发货时应特别注意包装的牢固性并认真清点配件、品种和件数,确保发货的准确性,防止错配、漏配、短货现象的发生。产品发出后。销售统计负责及时统计汇总发货单的数量和金额,录入电脑并确保财产帐目的准确性。汇总发货单统计完毕后,销售文员负责及时审核汇总发货单并予第二天上午12:00前把汇总发货单传真给各客户,以便客户及时了解发货情况。采购部应随时了解仓库发货情况,按时将货物发出,不得无故拖延, 严格按客户和公司指定的货运站和运输方式发货

6、。财务部主管随时检查销售部发货及财务网络记录运行情况,按公司制定的欠款标准监督和审核各客户的欠款额度,发现问题及时予以汇报上级领导予以解决,发现违反本工作程序规定的严格按(五)奖惩办法执行。五、奖惩办法:为确保本控制程序的有效实施。提高各相关执行人员的工作积极性,考核发货过程中各执行人员的工作业绩,特订本奖罚办法:客户交予的或传真的定货单如因各相关执行人员玩忽职守,粗心大意,无故拖延严重失职,造成不能按时给客户发货的,给予各相关执行人员50-100元的罚款。仓库主管、相关负责人、销售总监超越权限,未按公司规定的允许欠款额度控制执行,任意批准发货额超过公司规定的欠款额度的客户,经公司领导及相关部

7、门评定分析,确属失职或有意的根据超越欠款额度和性质分别予以200-5000元罚款,并给予降职或调离工作岗位的处分,情节特别严重的,将按公司法追究其责任。在发货过程中,如因仓库人员玩忽职守,粗心大意,造成发错货、编号不确定、漏货、少货或多货,根据失职程度,每次给予10-50元的罚款。销售统计员和销售文员未按时统计和传真给客户的,根据实际情况每次予以10-50元罚款。采购部未能按时发货或不按公司或客户指定的货运站和运输方式发货,给公司和客户因发货失误造成经济损失的,根据实际情况,每次予以100-20XX元的罚款。在发货过程中,各相关人员忠于职守,认真负责,一视同仁,一切以公司和客户利益为重者。发货

8、工作成绩显著者、所负责的片区销售业绩明显提高者,公司将根据实际情况,组织相关部门评定,每月给予颁发人民币100-300元的奖金。 六、相关文件: 1、客户定货单 2、出货清单本规定自二零一五年十一月编制: 审核:批准: 日期: 日期: 日期:成品仓库出货明细表月份产品类别第页篇二:出货管理规范1. 目的保证公司出货的成品或物料的数量、质量、品名、规格等符合客户的要求。 2. 范围适用于本公司所有需要实物转移离开公司的成品、半成品、原材料等。 3. 职责仓库主管:负责放行条的签核和监督货物的装货 4. 定义与缩写净物料:是本公司客户指定配套出货需要的原材料和包装物等。 5. 工作流程及内容说明

9、跟单员应于出货提前 1-2 天将出货申请单发放到货仓。 生产部应根据出货申请单提前 1-2 天办理入仓手续。 生产部在办理入库手续时,必须按照出货要求摆放整齐。 生产部必须按照“同工单,同机型,同箱唛,同数量”的栈板送货方式,如有尾数, 必须在指定位置注明,并放在明显位置。 生产部在入库时,必须经过质量部的检验合格后,并在外箱指定位置有明显的合格 标示,才能办理入库手续。 生产部入库必须“单物同行”,即成品入库单和成品同时交给成品仓。 生产部入库时,必须在成品仓管员的指挥下,将成品摆放在指定的位置。 如没有订单出货,出货申请单需总经理或其指定授权人签字批准后方能发给计划部或相关部门。 成品仓管

10、员在接到出货申请单后,应及时将需出货的成品汇总整理,并加以标识。再根据出货申请单认真核对将要出货成品的出货地点、客户唛头、出货数量、有无 QA PASS 等,并提前开好“装箱单/送货单”交仓管主管审核。如仓库无库存,仓管员需在第一时间内通知部门主管和出货跟单员,并跟催生产部入库。 上货时应在监管人员、OQC人员同时监督下按照“上小下大”、“上轻下重”、“先远后近”、“箱唛统一”、“包装均匀”、“客户集中”等出货要求装货,方便客户提货。 上完货后, 成品仓管员应及时整理相关单据和报表,并按日期装订保存。 6 参考文件 货仓运作控制程序 7. 相关记录 成品入库单 出货申请单 8附件篇三:出货管理办法

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