车旅费报销制度

上传人:F****n 文档编号:90908116 上传时间:2019-06-20 格式:DOCX 页数:12 大小:28.26KB
返回 下载 相关 举报
车旅费报销制度_第1页
第1页 / 共12页
车旅费报销制度_第2页
第2页 / 共12页
车旅费报销制度_第3页
第3页 / 共12页
车旅费报销制度_第4页
第4页 / 共12页
车旅费报销制度_第5页
第5页 / 共12页
点击查看更多>>
资源描述

《车旅费报销制度》由会员分享,可在线阅读,更多相关《车旅费报销制度(12页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、车旅费报销制度篇一:公司差旅费报销管理制度及流程公司差旅费报销管理制度及流程为了控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、所需资金,经部门负责人签署意见后,方可出差。2、出差人员回公司后,将有部门负责人签署意见的有效单据,按费用报销标准规定,经财务负责人审核后方可报销差旅费。3、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经部门负责人签署意见后方可报销。4、出差人员返回后3个工作日内,由出差人员到财务部统一结算本次

2、差旅费,不允许累加或拆分报销。5、出差人员所有需要报销的费用按照以下标准执行,所附单据必须真实、可靠,并与发生的费用一一对应。替补发票原则上不予报销,补助费用除外。6、出差人员每月报销2次,分别为每月12日、28日。二、费用标准总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”。(1)住宿标准(金额单位:元。下同):总 经 理:实报实销其他人员:省会城市120元/人/天。地级市100元/人/天。县级80元/人/天。(2)伙食补助费:省会城市:60元/人/天其他市县:40元/人/天(3)交通费:销售人员凭票实报实销。(一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限

3、额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。2、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支。(二)伙食补助费报销办法中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。(三)其他1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。单据的填写及粘贴在报销过程中,经常会发现有不按照要求和规范,填写单据及贴票的情况,造成重复贴票

4、填写等工作,即浪费大家的时间,有影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总,望大家认真看一下,按照要求进行报销。报销单的填写:1、部门名称:所在部门或办事处的名称2、出 差 人:3、出差事由:写明此次出差的项目及目的。4、出差人注明详细的时间、出发地和到达地,乘坐的交通工具,车票张数和金额。5、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等,金额需要分类汇总填写,出差期间的补助费用在伙食补贴中填写,并在发票上写明出差天数及金额。报销单用黑色中性笔填写。6、住宿费:票据上要注明住宿的确切到店及离开时间。7、如有预支差旅费的,在“预支差旅费”一栏写明预支的时间及金额。8、报销大小金额一致,大写金额必

5、须顶头写,不得留有空格,小写金额前需加钱币符号“¥”,大写汉字要正确:壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 零9、填写补领不足及归还多余的金额10、右下角的报销人写上出差人员的名字,如果多人同行,同行人员必须签字,不得代签。11、每张单据粘贴的顺序为:汽车/火车费、市内交通费、住宿费、餐补票据的问题:1、票据粘贴不得使用回形针、订书钉、燕尾夹等,票面朝上,形成阶梯状粘贴,粘贴时不要将面额数字粘住;2、行政部门不同种类的费用尽量分开报销,不要用一张报销单报销。销售等部门的费用应按照项目报销;3、注意发票的有效期,过期发票不能进行报销。注:1、所有的报销票据必须为当时当地发生的票据,餐补发票没有

6、要求;2、报销单填写金额四舍五入至角位;3、如所提供票据金额超过报销金额,需在票据上注明“实报金额”;4、报销单要按所列项目填写,要求书面整洁,不得出现草书,不能有涂改、乱划或是其他修改痕迹。5、其他要求请参照报销管理制度。篇二:差旅费报销制度及流程隆锦源实业有限公司差旅费报销管理制度为了规范出差人员的审批及报销程序,控制费用,提高效率,结合本公司的实际情况,特制定本制度。一、 报销制度细则1、出差人员必须事先认真填写出差申请单(详见附表),经总裁批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的出差申请单,填写借据,经财务负责人审核,总裁审批后方可借款。3、出差期间每天要向主管领导汇报居住地及简单

7、工作情况。出差人员回公司后,应主动向主管领导汇报工作,由总裁考核结果,签署考核意见。4、审核人员根据签有总裁考核意见的出差申请单和有效原始凭证,按差旅费报销标准规定报销差旅费。5、凡与原出差申请单所规定的各项目不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经总裁审批后方可报销。6、出差回公司应在一周内报账,月底结账前应将差旅费用结清,借据不允许跨月,如遇特殊情况,需经总裁批准,否则借据余款将从借款人工资中扣除。7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,特殊情况由总裁特批,并将特批意见以书面或电话形式告知财务,方可借支款项。对违反规定给予借款而造成账务混

8、乱的,追究财务经办人及负责人的责任。8、报销凭证的有关规定:(1)出差人员在费用报销时,应取得并按要求规范填写真实合法的原始凭证(发票),否则,视为无效凭证,不予报销。 “客户名称”栏:填写公司全称,不得有漏字、错别字;“金额”栏:大小写金额书写规范、准确无误;开票人:填写具体完整的开票人姓名;发票印鉴:加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章,且清晰可见;票面痕迹:发票不得有任何的涂改、挖补痕迹。(2)出差人员在费用报销时,报销单据应按序分类粘贴,且必须整齐规范,原始单据清晰可见,粘贴范围不超出报销单封面。凭证内容应填写完整,住宿发票填明起止日期及天数。单据的填写必须用墨水笔或签字笔

9、填写。差旅费报销单粘贴内容包括:机票、车船费、住宿费、市内交通费等。(3)出差人员在费用报销时,报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。如住宿不应取得商业零售发票,商业零售不应取得餐饮发票,即支出费用要有相对应的发票和项目。二、 报销标准及原则(一) 出差补助报销标准(采取包干制,元/人/天)(二)、交通工具标准(三)、报销原则1、出差人员的住宿费、伙食补助、市内交通费等实行包干制,提供足额发票报账。2、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有特殊业务情况的,在总裁允许的前提下,可按实报销。3、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支。4、差旅途中符合乘卧标准(

10、从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时),可以购买规定标准的卧铺、舱位。符合以上规定未买卧铺票的,特快按票价30%,其它列车票价50%予以补助。5、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。6、出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:(1) 出差目的地偏远,没有公共交通工具的; (2) 携有巨款或重要文件须确保安全的; (3) 收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的; (4) 陪同重要客人外出的;(5) 执行特殊业务或晚上办事超过二十二点不方便的。 以上情况须请示总裁同意后方可报销。7、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不

11、得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其绕行多支付的费用均由个人自理。遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示主管领导同意后方可报销。8、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总裁同意,并注明参与招待的人员,经总裁审核签字后,方可到财务部报销,同时当天伙食补助予以取消。9、对于自带车辆人员,行车途中的违章罚款一律不准报销。 10、两人以上出差人员,在请示总裁允许后,可就随行高一级人员标准执行。(四)、借款标准:1、普通员工: 20XX元(预计出差天数5天以上) 2、部门负责人:3000元(预计出差天数5天以上)3、副总裁: 4000元(预计出差天数5天以上

12、) 4、执行总裁: 5000元(预计出差天数5天以上)特殊情况需董事长批准可以增加借款数额,并将增支金额以书面及电话篇三:差旅费管理制度20XXxx传播有限公司差旅费用管理制度第一条 目的:为规范公司员工出差管理,完善差旅费报销制度,根据公司实际情况,制定本制度。 第二条 适用范围:公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。 第三条 公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则;交通费在规定标准内凭据报销,住宿费、伙食补助费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行(如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天),在出

13、差完毕后凭出差单及报销发票进行报销.第四条 公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。注:、部门总监及其他职务人员出差,当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机:当出差任务需要时;当陆地交通工具行驶时间达24小时(含)以上时;当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内(含10%)时;、乘坐飞机的,往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),凭据报销;、市内交通费凭票每人每天分别按上限:省会(区)城市上限60元/天;地、市(区)城市及以下地区40元/天;县(市)城市30元/天;乡镇10元/天,据实报销。随公司车辆出差,只报汽油费、过路费、

14、停车费,不报销其他交通费;、票据丢失或无票据者,一律按定额标准的80%报销(需提供同类性质发票);、所有因公需报销交通费用的员工,必须在交通票据背面注明事由及往返地点(票据正面已注明了往返地点的除外)。、出差住宿费标准(上限):单位:元/天、特别地区:指北京、上海、广州、大连、深圳、青岛、珠海、厦门、汕头、宁波、海南;、省会、直辖市及沿海城市:指各省会城市(成都除外)及天津、重庆、烟台、温州、湛江、中山、佛山、苏州、扬州、北海、无锡;、省外一般地区指上述二类以外的地区;、公司人员出差,应入住公司指定的酒店,住宿费按其协议价格凭票报销。如果没有入住公司指定的酒店,其住宿费报销标准按省内地级城市及

15、以下标准报销。、生活补助费标准: 、地区划分同上第条;、员工出差期间从事业务应酬的,业务招待、应酬等需用餐费应以邮件、短信等书面形式提前向直接上级予以报批,经同意方可进行,否则不予报销。在公司报销了业务应酬费用的,对参加人员每参加一次招待用餐扣除当天生活补助费的50%。第五条 员工外出参加会议,由会议主办方统一安排食宿的,会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的,员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。第六条 员工因调动工作所发生的交通费、住宿费、生活补助费按此规定执行。第七条 员工出差途中,经批准可绕道回家探亲,其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自付,在家期间不享受生活补助、住宿

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 事务文书

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号