物业公司支票收据发票财务印鉴专用章管理标准作业规程

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1、精品文档 物业公司支票、收据、发票、财务印鉴专用章管理标准作业规程 物业公司支票、收据、发票、财务印鉴专用章管理标准作业规程提要:因业务需要使用支票的人员,应按费用报销审核标准作业规程来自 物业公司支票、收据、发票、财务印鉴专用章管理标准作业规程 目的 规范支票、收据、发票、财务印鉴专用章的管理工作,确保公司支票、收据、发票、印鉴专用章得到安全保管和合理使用。 适用范围 适用于物业管理公司的支票、收据、发票、财务印鉴专用章的管理工作。 职责 财务部出纳负责按本规程购买、保管、使用空白支票。 财务部主管负责发票专用章、财务专用章的保管以及支票、收据、发票管理的监督工作。 程序要点 支票的管理程序

2、。 支票的购买和保管程序: a)出纳应按银行的相关规定到开户行购买支票; b)出纳应将新购回的空白支票安全、妥善地存放在保险箱内。 支票的使用程序及注意事项: a)因业务需要使用支票的人员,应按费用报销审核标准作业规程中的相关规定进行支付项目的审核及审批; b)出纳根据审核、审批手续完整的支付证明按银行存款管理标准作业规程中的相关规定填写支票; c)内容填写完整的支票应按银行存款标准作业规程中的相关规定加盖银行印鉴章; d)出纳应将内容填写完整的支票存根联与支付证明一起在支付当天交会计审核后,按相关规定进行相关的账务处理; e)支票交付时,出纳应编制支票使用明细表,并由收票人在支票存根联及支票

3、使用明细表上签名。会计可据此核对相关账目资料; f)如因填写错误或其他原因导致支票作废,出纳应将作废支票连同存根联一起妥善保存; g)出纳或其他经办人员如遗失内容填写完整的支票,应及时到开户银行挂失;如因此造成的损失,由当事人负责全额赔偿,并视情节轻重按行政奖罚标准作业规程中的相关规定进行处理。 收据的管理程序。 收据的购买、保管程序: a)空白收据由财务部主管指定财务部相关人员购买; b)新购回的空白收据由会计保管。 收据的换领程序:、 a)收费员应采用以旧换新的方法领用收据,会计在发出收据时应详细填写收据领用登记表,内容包括:领用人、领用时间、起始号码等; b)收费员在换领收据时,应先将用

4、完的收据交会计核对销号后再签名领用新收据; c)收费员应将空白收据交财务部主管在收据的交对方联上加盖发票专用章后再领用。 收据的使用程序及注意事项: a)收费员应按现金管理标准作业规程及银行存款管理标准作业规程中的相关规定开具收据; b)收费员应顺序填写收据,如因填写错误或其他原因导致收据作废,应将作废收据保存完整; c)收费员应将收据的记账联编制交款汇总表、收款明细后一起交出纳、会计按相关规定进行账务处理; d)收费员应妥善保管已加盖发票专用章的收据,如因遗失给公司造成经济损失,除要求全额赔偿外,还将按照行政奖罚标准作业规程相关规定予以处理。 发票的管理程序。 发票的购买和保管程序: a)发

5、票由会计按照税务部门的有关规定到税务局购买; b)空白的发票由会计保管。 发票的领用程序: a)收费员应采用以旧换新的方法领取发票,会计在发出发票时应详细填写发票领用登记表,内容包括:领用人、领用时间、起始号码等; b)收费员将新领的发票交财务部主管在发票的客户联上加盖发票专用章后开始使用。 发票的使用程序及注意事项: a)收费员在开具发票时,原则上应如实、序号填写发票内容,特殊情况应请示财务部主管同意后特殊处理; b)收费员应按照现金管理标准作业规程及银行存款管理标准作业规程中的相关规定开具发票; c)收费员应将发票的记账联编制交款汇总表、收款明细后一起交出纳、会计按相关规定进行账务处理;

6、d)如因填写错误或其他原因造成发票作废,收费员应将作废发票连同存根联一起妥善保管; e)收费员应妥善保管已加盖发票专用章的发票,如有遗失,应及时到税务部门或其他相关部门挂失,如因此给公司造成经济损失,除要求收费员全额赔偿外,还将按照行政奖罚标准作业规程中的相关规定予以处罚。 发票专用章的管理程序。 财务部主管应妥善保管公司发票专用章。 相关人员申请使用发票专用章时,财务部主管应严格审核项目内容,如经审核存有疑问,财务部主管应拒绝盖章;如经审核无误,财务部主管应按规定加盖发票专用章: a)收据加盖发票专用章时,应将发票专用章清晰地盖在收款单位签章处; b)发票加盖发票专用章时,应将发票专用章清晰

7、地盖在填发单位签章处。 发票专用章如有遗失,财务部主管应立即在影响较大的媒体上刊登遗失声明,同时向税务局及其他相关单位发函声明。 财务专用章的管理程序。 物业公司支票、收据、发票、财务印鉴专用章管理标准作业规程提要:因业务需要使用支票的人员,应按费用报销审核标准作业规程来自财务部主管应妥善保管公司财务专用章。 相关人员申请使用财务专用章时,财务部主管应严格审核盖章项目。 如经审核存有疑问,财务部主管在疑问未解除之前应拒绝盖章。 如经审核无误,财务部主管应在项目单据上指定位置清晰的加盖财务专用章。 财务专用章如有遗失,财务部主管应立即在影响较大的媒体上刊登遗失启事,同时向税务局、开户银行等其他相

8、关单位发函声明。 支票、收据、发票的资料保管。 会计应在每月将支票的存根联及其相关资料编制记账凭证、登记账簿交财务部主管审核后加密在财务部长期保存。 会计应在每月将收据、发票的记账联与其他相关资料一起编制记账凭证、登记账簿后交财务部主管审核加密在财务部长期保存。 使用完毕的收据存根及发票存根联由会计在财务部长期保存。 支票、收据、发票、财务印鉴章的管理,作为财务部相关人员绩效考评的依据之一。 记录 支票使用明细表。 收据领用登记表。 发票领用登记表。 相关支持性文件 现金管理标准作业规程。 银行存款管理标准作业规程。 费用报销标准作业规程。 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 7 / 7

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