编办2017年度决算说明

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1、编办2017年度决算说明第一部分部门主要职责:1、机构改革工作:(一)贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府有关行政管理体制和机构改革及机构编制管理的政策和法律法规,研究拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法和实施细则。(二)负责全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关和各民主党派、人民团体机关(简称党政群机关)及事业单位的机构编制管理工作。(三)研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案;拟定县级机构改革方案及实施意见;审核乡级机构改革方案;指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革。(四)审核县委各部门、县政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数方案;

2、协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间以及与乡(镇)之间的职责分工,科学配置各部门的职责。(五)审核人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数方案。(六)负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整;审核乡(镇)党政群工作机构的调整;分配下达各党政群机关事业单位的编制分配意见。(七)采取各种措施,控制县直党政群及事业单位的机构、编制和人员膨胀。(八)督促、检查、指导各党政群机关事业单位的编制。(九)研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案;审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案;指导并协调乡镇事业单位体制改革、

3、机构改革和机构编制管理工作。(十)负责对县级机构编制部门工作和全县各级党政群机关、事业单位就机构编制和机构改革方案的执行情况进行监督检查,并向县编委和县委、县政府报告。2、事业单位登记工作:(1)全县事业单位设立、变更、注销;(2)中文网络域名注册;(3)全县行政事业单位统一社会信用代码发证工作。3、行政审批工作:(1)减证便民工作 (2) 风陵渡开发区行政审批权下放 (3)权责清单 (4)权责清单核查 (5)行政许可标准化建设4、全县三基建设基础工作重点任务落实,一目录三手册的规范、指导和制定审核工作。人员编制和机构设置情况:本单位为独立核算一级预算单位,单位性质为行政单位,执行行政单位会计

4、制度。我单位既是县委工作机构又是政府工作机构,列入县委序列,正科级建制,内设机构股室1个,综合股。下属事业单位一个,事业单位登记管理局,参公副科建制。行政事业编制共13人,其中行政编制6人,实有6人;工勤编制1人,实有0人;事业编制6人,实有参公人员4名,事业人员1人。第二部分2017年度部门决算单位构成决算表包括下属单位芮城县事业登记管理局第三部分2017年度部门决算情况说明2017年度部门决算数据变动情况说明。2017年收入98.14万元,比2016年增3.49万元,增加原因主要是普调工资。2017年支出106.68万元,比2016年增加27.21万元,增加原因主要是去年的款项跨年度支出。

5、2017年财政拨款年初预算收入121.53万元,财政拨款决算收入98.14万元。 关于“三公”经费支出说明。2017年“三公”经费预算0.3万元,其中:公务接待费0.3万元,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年“三公”经费共支出0.1万元,与2016年相比增加0.1万元;其中:公务接待1批次,支出0.1万元,与去年相比增加0.1万元;因公出国(境)支出0万元,与去年同期相比增加(减少)0万元;公务用车支出0万元,与去年相比增加0辆,运行维护费支出支出0万元,与去年相比增加0万元。关于机关运行经费支出说明。2017年本单位机关运行经费支出85.53万元,比去年增加15.

6、39万元,增加18%。关于国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,事业单位一般公务用车0辆、机关机要用车0辆、应急用车0辆、领导公务用车保障0辆。单价50万元以上的通用设备共有0套,单价100万元以上的专用设备共有0套。关于政府采购执行情况的说明。2017年本单位采购预算18.72万元,实际采购金额4.62万元。减少14.1万元,原因为财政压缩开支。其他需要说明的重大事项:本年度固定资产增减变化情况:本年度我单位增加固定资产打印机3台,电脑桌椅2套,保密柜1个,电脑5台,碎光盘机4个。第四部分名词解释(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

7、生的人员支出和公用支出。(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(三)“三公”经费:指县直部门(单位)用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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