范文硅钙粉生产建设项目可行性研究报告

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1、泓域咨询MACRO/ 硅钙粉生产建设项目可行性研究报告硅钙粉生产建设项目可行性研究报告规划设计 / 投资分析 硅钙粉生产建设项目可行性研究报告说明该硅钙粉项目计划总投资8531.57万元,其中:固定资产投资6686.31万元,占项目总投资的78.37%;流动资金1845.26万元,占项目总投资的21.63%。达产年营业收入17276.00万元,总成本费用13135.47万元,税金及附加164.15万元,利润总额4140.53万元,利税总额4875.79万元,税后净利润3105.40万元,达产年纳税总额1770.39万元;达产年投资利润率48.53%,投资利税率57.15%,投资回报率36.40

2、%,全部投资回收期4.25年,提供就业职位304个。报告根据项目产品市场分析并结合项目承办单位资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模;分析选择项目的技术工艺并配置生产设备,同时,分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。.主要内容:概述、建设背景、项目市场分析、投资方案、项目选址研究、项目建设设计方案、工艺先进性、环境保护可行性、项目安全管理、风险应对说明、节能方案、实施安排方案、项目投资可行性分析、经济效益、综合评价结论等。第一章 概述一、项目概况(一)项目名称硅钙粉生产建设项目(二)项目选址xx新区(三)项目用地规模项目总用地面积23905.28平方米(折合约35.84亩)。(四)项目

3、用地控制指标该工程规划建筑系数60.42%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率5.82%,固定资产投资强度186.56万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23905.28平方米,建筑物基底占地面积14443.57平方米,总建筑面积35618.87平方米,其中:规划建设主体工程23353.12平方米,项目规划绿化面积2071.49平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费2531.55万元。(七)节能分析1、项目年用电量490392.88千瓦时,折合60.27吨标准煤。2、项目年总用水量15466.17立方米,折合1.32吨标准煤。3、“硅钙粉生产建设项目

4、投资建设项目”,年用电量490392.88千瓦时,年总用水量15466.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)61.59吨标准煤/年。达产年综合节能量25.16吨标准煤/年,项目总节能率26.47%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx新区发展规划,符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8531.57万元,其中:固定资产投资6686.31万元,占项目总投资的78.37%;流动资金1845.26万元,占项目总投资的2

5、1.63%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17276.00万元,总成本费用13135.47万元,税金及附加164.15万元,利润总额4140.53万元,利税总额4875.79万元,税后净利润3105.40万元,达产年纳税总额1770.39万元;达产年投资利润率48.53%,投资利税率57.15%,投资回报率36.40%,全部投资回收期4.25年,提供就业职位304个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。二、报告说

6、明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx新区及xx新区硅钙粉行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx新区硅钙粉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“硅钙粉生产建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx新区经济发展,为社会提供就业职位304个,达产年纳税总额1770.39万元,可以促进xx新区区域经济的繁荣发展和社会

7、稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.53%,投资利税率57.15%,全部投资回报率36.40%,全部投资回收期4.25年,固定资产投资回收期4.25年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投融资服务平台。人民银行建立以互联网为基础、全国集中统一的动产和应收账款等财产权利质押登记系统。人民银行征信中心积极依托基于互联网运行的动产融资统一登记公示系统,提供应收账款质押与转让登记、融资租赁等级、保证金质押登记、存货和仓单质押等级等多种动产登记服务。截至2017年7月末,登记系统累计注册登记用户1.7万家,发生登记270.6万笔。其中,累计发生应收账款

8、质押和转让登记205.9万笔、融资租赁登记64.7万笔。证监会将通过完善行业法律法规、制定相关促进政策、加快日常监督等方面工作,引导私募行业规范发展,为私募股权及创业投资基金营造良好健康的行业发展环境;支持证券公司设立私募投资基金子公司,依法合规展业;条件成熟时,支持基金管理公司设立一级私募股权投资基金子公司,依法合规开展私募股权投资基金业务。截止2017年7月底,中国证券投资基金业协会已登记私募股权及创业投资基金管理人11543家,管理正在运行的基金24419只,管理资金规模6.14万亿。上述资金持续流入实体经济,不仅拓宽了制造业企业投融资渠道,促进制造业结构调整和产业转型升级,也提高了制造

9、业直接融资比重,拉动民间投资服务实体经济。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23905.2835.84亩1.1容积率1.491.2建筑系数60.42%1.3投资强度万元/亩186.561.4基底面积平方米14443.571.5总建筑面积平方米35618.871.6绿化面积平方米2071.49绿化率5.82%2总投资万元8531.572.1固定资产投资万元6686.312.1.1土建工程投资万元3182.562.1.1.1土建工程投资占比万元37.30%2.1.2设备投资万

10、元2531.552.1.2.1设备投资占比29.67%2.1.3其它投资万元972.202.1.3.1其它投资占比11.40%2.1.4固定资产投资占比78.37%2.2流动资金万元1845.262.2.1流动资金占比21.63%3收入万元17276.004总成本万元13135.475利润总额万元4140.536净利润万元3105.407所得税万元1.498增值税万元571.119税金及附加万元164.1510纳税总额万元1770.3911利税总额万元4875.7912投资利润率48.53%13投资利税率57.15%14投资回报率36.40%15回收期年4.2516设备数量台(套)11117年

11、用电量千瓦时490392.8818年用水量立方米15466.1719总能耗吨标准煤61.5920节能率26.47%21节能量吨标准煤25.1622员工数量人304第二章 建设背景一、项目建设背景1、制造业的快速发展,直接促进了中国经济发展的速度、质量和效益,增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看,新中国成立60多年来,我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35.85%,增加了1倍多,促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。从国际看,1990年我国制造业占全球的比重为2.7%,居世界第九;2000年上升至6.0%,居世界第四;2007年达到13.2%,居

12、世界第二;2010年为19.8%,跃居世界第一。2、需要强调的是,中国制造2025的目标和战略的实现,有4个重要的基点。一是坚持全面深化改革,以体制机制创新激发企业活力、进一步解放生产力;二是使市场在资源配置中起决定性作用,更好发挥政府作用,以构造良好的营商环境促进创业创新;三是着力提高创新能力,以创新驱动产业发展,实现制造业发展的动能转换;四是进一步扩大开放,在开放的环境下开展公平双赢的国际合作,提高制造业的国际竞争力,并为世界制造业的变革作出中国贡献。中国制造2025强调,在开放的环境下发挥市场的主导作用,调动制造业自身的积极性和活力,通过广泛的国内外合作,重视和保护知识产权,促进制造业创

13、新能力和供给能力的提高。3、坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导,加快推进新产品、新服务的应用示范,将潜在需求转化为现实供给,以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境,激发市场活力。4、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件

14、和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济

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