学校部门内部审计工作计划ppt.doc

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1、学校部门内部审计工作计划ppt1、20xx年,我处共审计基建修缮项目128个,涉及送审金额亿元,其中包括:在审项目21个,涉及送审金额约1,万元;已审结并出具审计报告的项目107个,涉及送审金额10,万元,最终审定金额8,万元,直接核减额1,万元,平均核减率%。2、20xx年,我处共参与包括田径场在内的基建工程项目招投标54次,涉及金额8700多万元;参与设备招投标334余次,涉及金额5000余万元。3、20xx年,我处共完成合同项目审计108个,涉及金额2,万元。4、20xx年,我处继续有序开展财务收支审计工作,完成财务收支审计项目12项,涉及审计金额亿元。5、20xx年,学校新一轮中层领导

2、干部经济责任审计工作启动,我处接受组织部委托对7个职能处室和6个学院的正职领导进行了任期经济责任审计,提出相应整改意见45条。6、完成或部分完成上级部门要求整改的项目16个。7、起草并经校办发文颁布上海理工大学建设工程项目审计实施办法、上海理工大学审计整改工作实施办法,修订上海理工大学内部审计工作相关文件选编。工作亮点1、加强审计宣传。召开了全校性的“审计工作会议”、完成了全校性审计制度宣讲,宣扬了内部审计的职能与作用,强化了各方的审计意识、营造了领导、老师关注审计、重视审计的校园氛围。2、建立长效机制。加强了基础性工作和制度建设及长效机制建设,建立并不断完善“审计联络员队伍”、完成了上海理工大学内部审计工作相关文件选编的修订和编印。3、承担审计责任。通过审计发现的问题,向校领导提出了管理建议若干条,承担了审计处应该承担的职责。201x年工作思路1、坚持依法审计,服务监督工作理念,充分发挥“免疫系统”职能,为校领导决策提出必要的建议,承担起应该承担的职责;2、依法高质量完成日常审计工作;3、完善中层干部经济责任审计工作;4、进一步强化审计整改工作,研究并逐步建立审计结果公开制度。

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