成品油管道运输项目招商引资规划方案

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1、泓域咨询MACRO/ 成品油管道运输项目招商引资规划方案成品油管道运输项目招商引资规划方案摘要说明该成品油管道运输项目计划总投资17094.02万元,其中:固定资产投资14293.40万元,占项目总投资的83.62%;流动资金2800.62万元,占项目总投资的16.38%。达产年营业收入26034.00万元,总成本费用19869.36万元,税金及附加307.21万元,利润总额6164.64万元,利税总额7322.15万元,税后净利润4623.48万元,达产年纳税总额2698.67万元;达产年投资利润率36.06%,投资利税率42.83%,投资回报率27.05%,全部投资回收期5.20年,提供就

2、业职位423个。坚持安全生产的原则。项目承办单位要认真贯彻执行国家有关建设项目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定,认真贯彻落实“三同时”原则,项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面的投资,务必做到环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的整个过程。.项目基本信息、建设背景及必要性分析、市场调研预测、项目建设规模、项目选址、土建工程分析、项目工艺分析、项目环境分析、安全卫生、项目风险性分析、项目节能情况分析、实施计划、投资估算、经济效益评估、项目评价等。第一章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、中国制造2025的目标和战略的实现,有4个重要的基点。一是坚持全面深

3、化改革,以体制机制创新激发企业活力、进一步解放生产力;二是使市场在资源配置中起决定性作用,更好发挥政府作用,以构造良好的营商环境促进创业创新;三是着力提高创新能力,以创新驱动产业发展,实现制造业发展的动能转换;四是进一步扩大开放,在开放的环境下开展公平双赢的国际合作,提高制造业的国际竞争力,并为世界制造业的变革作出中国贡献。中国制造2025强调,在开放的环境下发挥市场的主导作用,调动制造业自身的积极性和活力,通过广泛的国内外合作,重视和保护知识产权,促进制造业创新能力和供给能力的提高。2、从竞争绩效视角观察,第三次工业革命对中国制造业企业竞争力的冲击,不只是可能极大地削弱成本优势,还在于一些国

4、外制造业企业可能通过利用先进制造技术在维持“可接受成本”的基础上,向市场提供更多的具有替代性、性价比更高的“蓝海产品”,比如,快速响应市场需求,提供相比中国制造业企业的产品而言种类更丰富、功能更齐全、性能更稳定、使用更人性化、环境更友好的产品。第三次工业革命可能对中国产业升级和产业结构优化形成抑制。发达工业国家不仅可以通过发展工业机器人、高端数控机床、柔性制造系统等现代装备制造业控制新型装备制造业这一新的产业竞争战略制高点,同时,还可以通过现代制造系统与服务业的深度融合,进一步强化发达国家在高端服务业形成的领先优势。3、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕

5、业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,

6、推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、“十三五”时期,应关注我国要素条件变化的现实情况,更多利用市场化的政策手段,引导产业优化升级。近年来,随着经济发展阶段的转化和国内外经济条件的变化,我国优势要素价格逐步上升,要素结构出现了新的变化。主要表现为劳动力数量开始下降但人力资本素质不断提高、资本数量积累增速放慢但资本存量质量优势逐步发挥、可用土地数量不断减少但土地利用效率将会提升、技术引进效应进一步衰减且技术创新能力有待提高、资源供应趋于紧张且环境成本逐步提升,等等。随之产业比较优势也发生了显著转变,推动了产业结构

7、的调整。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势

8、明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第二章 项目基本信息一、项目概况(一)项目名称成品油管道运输项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积51292.30平方米(折合约76.90亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.88%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.01%,固定资产投资强度185.87万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51292.30平方米,建筑物基底占地面积30200.91平方米,总建筑面积73860.91平方米,其中:规划建设主体工程55261.50平方米,项目规划绿化面积4442.17平方米。(六)设

9、备选型方案项目计划购置设备共计170台(套),设备购置费5079.10万元。(七)节能分析1、项目年用电量883553.39千瓦时,折合108.59吨标准煤。2、项目年总用水量21687.56立方米,折合1.85吨标准煤。3、“成品油管道运输项目投资建设项目”,年用电量883553.39千瓦时,年总用水量21687.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)110.44吨标准煤/年。达产年综合节能量40.85吨标准煤/年,项目总节能率26.93%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采

10、取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17094.02万元,其中:固定资产投资14293.40万元,占项目总投资的83.62%;流动资金2800.62万元,占项目总投资的16.38%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26034.00万元,总成本费用19869.36万元,税金及附加307.21万元,利润总额6164.64万元,利税总额7322.15万元,税后净利润4623.48万元,达产年纳税总额2698.67万元;达产年投资利润率36

11、.06%,投资利税率42.83%,投资回报率27.05%,全部投资回收期5.20年,提供就业职位423个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。二、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合x

12、xx产业示范园区及xxx产业示范园区成品油管道运输行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区成品油管道运输产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“成品油管道运输项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位423个,达产年纳税总额2698.67万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.06%,投资利税率42.83%,全部投资回报率27.05%,全部投资回收期5.20年,固定资产投资回收期5.2

13、0年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投资项目在线审批监管平台,实现部门与投资项目相关审批在线平台对接和信息共享,促进网上并联审批,提高审批效率。(发展改革委牵头)第三章 项目单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结

14、合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入15574.85万元,同比增长15.77%(2122.01万元)。其中,主营业业务成品油管道运输生产及销售收入为13852.43万元,占营业总收入的88.94%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4113.78万元,较去年同期相比增长902.81万元,增长率28.12%;实现净利润3085.34万元,较去年同期相比增长566.55万元,增长率22.49%。第四章 市场调研预测一、建设地经济发展概况地区生产总值33

15、96.37亿元,比上年增长10.70%。其中,第一产业增加值271.71亿元,增长10.28%;第二产业增加值2105.75亿元,增长5.99%第三产业增加值1018.91亿元,增长5.51%。一般公共预算收入267.95亿元,同比增长10.17%,一般公共预算支出509.94亿元,同比增长10.21%。国税收入305.84亿元,同比增长8.86%;地税收入亿元23.33,同比增长7.19%。居民消费价格上涨1.08%。其中,食品烟酒上涨0.86%,衣着上涨1.19%,居住上涨0.66%,生活用品及服务上涨0.97%,教育文化和娱乐上涨1.03%,医疗保健上涨1.15%,其他用品和服务上涨0.

16、89%,交通和通信上涨1.10%。全部工业完成增加值1930.47亿元。规模以上工业企业实现增加值1396.79亿元,比上年增长5.69%。规模以上AA、BB、CC、DD(含成品油管道运输)等主导行业共完成工业增加值1074.90亿元,增长11.08%。AA完成增加值451.65亿元,增长6.10%;BB完成工业增加值369.98亿元,增长9.02%;CC完成工业增加值294.17亿元,增长8.73%;DD完成工业增加值120.34亿元,增长7.65%。规模以上工业企业实现主营业务收入6381.26亿元,比上年增长6.31%。实现利润总额800.34亿元,比上年增长9.20%。固定资产投资完成4021.29亿元,比上年增

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