篮球项目分析报告

上传人:泓*** 文档编号:80516956 上传时间:2019-02-19 格式:DOCX 页数:25 大小:48.62KB
返回 下载 相关 举报
篮球项目分析报告_第1页
第1页 / 共25页
篮球项目分析报告_第2页
第2页 / 共25页
篮球项目分析报告_第3页
第3页 / 共25页
篮球项目分析报告_第4页
第4页 / 共25页
篮球项目分析报告_第5页
第5页 / 共25页
点击查看更多>>
资源描述

《篮球项目分析报告》由会员分享,可在线阅读,更多相关《篮球项目分析报告(25页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、泓域咨询MACRO/ 篮球项目分析报告一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11749.55(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1696.26万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13445.81万元,其中:固定资产投资11749.55万元,占项目总投资的87.38%;流动资金1696.26万元,占项目总投资的12.62%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5706.42万元,占项目总投资的42.44%;设备购置费5315.37万元,占项目总投资的39.53%;其它投资727.76万元,占项目

2、总投资的5.41%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11749.55+1696.26=13445.81(万元)。二、资金筹措全部自筹。三、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年负荷65.00%,计划收入10411.70万元,总成本9059.11万元,利润总额-6577.55万元,净利润-4933.16万元,增值税293.59万元,税金及附加224.47万元,所得税-1644.39万元;第二年负荷75.00%,计划收入12013.50万元,总成本10111.73万元,利润总额-7041.26万元,净利润-5280.94万元,增值税338.76万元,

3、税金及附加229.89万元,所得税-1760.32万元;第三年生产负荷100%,计划收入16018.00万元,总成本12743.29万元,利润总额3274.71万元,净利润2456.03万元,增值税451.68万元,税金及附加243.44万元,所得税818.68万元。(一)营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑行业设备相对价格变化,假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入16018.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=451.68万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计

4、算,本期工程项目综合总成本费用12743.29万元,其中:可变成本10526.24万元,固定成本2217.05万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加243.44万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3274.71(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=3274.7125.00%=818.68(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3274.71(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=3274

5、.7125.00%=818.68(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额3274.71万元,缴纳企业所得税818.68万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3274.71-818.68=2456.03(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=24.35%。(2)达产年投资利税率=29.52%。(3)达产年投资回报率=18.27%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入16018.00万元,总成本费用12743.29万元,税金及附加243.44万元,利润总额3274.71万元,企业所得税818.68万元,税后

6、净利润2456.03万元,年纳税总额1513.80万元。四、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=6.97年。本期工程项目全部投资回收期6.97年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。五、综合评价1、支持公共服务平台提供一站式服务。鼓励各类服务机构通过多种形式,为中小企业提供创业辅导、项目开发、风险评估、管理咨询、信息交流、信用服务、市场营销、投资融资、登记注册、财税代理、贷款担保、产权交易、技术支持、人才引进、人员培训、对外合作、展览展销、法律咨询和法律援助等专业化服务。建立服务机构绩效评价标准,开展服务对标与服务能力竞赛。2、投资项目符合国家产业发展政策

7、和规划要求,符合项目建设地行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进项目建设地制造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。3、1-4月份,效益不断改善。全国规模以上工业企业主营业务收入利润率为6.24%,同比提高0.24个百分点;4月末,规模以上工业企业资产负债率为56.5%,同比降低0.7个百分点。按同比口径计算,2018年1-4月份,全国规模以上工业企业主营业务收入增长10.5%,增速比1-3月份加快0.9个百分点;利润增长15%,比1-3月份加快3.4个百分点。工业利润增长较快,主要是生产销售增长较快、PPI回升、钢铁等部分大宗商品所属行业拉动明显等因素影响。4

8、、本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率24.35%,投资利税率29.52%,全部投资回报率18.27%,全部投资回收期6.97年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。建议项目承办单位在项目建设中有关论证、设计、施工要紧密配合,对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析解决;在设计和施工中,要积极吸取国内外的相关建设经验,采用合理、可行、有效的技术手段,确保工程万无一失。六、附表上年度主要营收指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2843.713791.613520.783385.3713541.472主营业

9、务收入2566.073421.433177.043054.8512219.392.1系列(A)846.801129.071048.421008.1012219.392.2系列(B)590.20786.93730.72702.6112219.392.3系列(C)436.23581.64540.10519.3212219.392.4系列(D)307.93410.57381.24366.5812219.392.5系列(E)205.29273.71254.16244.3912219.392.6系列(F)128.30171.07158.85152.7412219.392.7系列(.)51.3268.43

10、63.5461.1012219.393其他业务收入277.64370.18343.74330.521322.08上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13541.47完成主营业务收入万元12219.39主营业务收入占比90.24%营业收入增长率(同比)9.22%营业收入增长量(同比)万元1143.47利润总额万元2726.00利润总额增长率25.15%利润总额增长量万元547.76净利润万元2044.50净利润增长率21.18%净利润增长量万元357.32投资利润率26.79%投资回报率20.09%财务内部收益率25.50%企业总资产万元33177.07流动资产总额占比万元32.88%

11、流动资产总额万元10907.80资产负债率29.01%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47310.3170.93亩1.1容积率1.451.2建筑系数60.01%1.3投资强度万元/亩165.651.4基底面积平方米28390.921.5总建筑面积平方米68599.951.6绿化面积平方米5308.19绿化率7.74%2总投资万元13445.812.1固定资产投资万元11749.552.1.1土建工程投资万元5706.422.1.1.1土建工程投资占比万元42.44%2.1.2设备投资万元5315.372.1.2.1设备投资占比39.53%2.1.3其它投资万元727.76

12、2.1.3.1其它投资占比5.41%2.1.4固定资产投资占比87.38%2.2流动资金万元1696.262.2.1流动资金占比12.62%3收入万元16018.004总成本万元12743.295利润总额万元3274.716净利润万元2456.037所得税万元1.458增值税万元451.689税金及附加万元243.4410纳税总额万元1513.8011利税总额万元3969.8312投资利润率24.35%13投资利税率29.52%14投资回报率18.27%15回收期年6.9716设备数量台(套)16417年用电量千瓦时512280.3418年用水量立方米13943.2419总能耗吨标准煤64.1

13、520节能率25.16%21节能量吨标准煤20.2622员工数量人321区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元152006.53同期产值万元132202.58同比增长14.98%从业企业数量家717规上企业家50从业人数人35850前十位企业产值万元72923.13去年同期63805.35万元。1、xxx有限公司(AAA)万元17866.172、xxx(集团)有限公司万元16043.093、xxx有限责任公司万元9480.014、xxx实业发展公司万元8021.545、xxx科技公司万元5104.626、xxx集团万元4740.007、xxx有限责任公司万元364.628、xxx实业发展公司万元2989.859、xxx科技公司万元2844.0010、xxx集团万元2187.69区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元67734.181.1同期增加值万元57773.951.2增长率17.24%2行业净利润万元186

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业计划书

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号