电力建设工程(首次)质量监督检查记录典型表式

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1、电力建设工程(首次)质量监督检查记录 工程项目 工程规模 MW 监检阶段 监检机构 年 月 日 工程首次质量监督检查记录1对工程建设各责任主体质量行为的监督检查序号核查内容检查结果1.1建设单位的质量行为1.1.1工程建设质量管理体系健全1.1.1.1工程建设组织管理机构适应工程管理模式1.1.1.2已完成主要设备、施工单位及工程监理招标,已签定合同,招投标文件齐全1.1.1.3工程管理、质量管理、设备监造、质量验收及评定、见证取样等制度齐全1.1.1.4对工程建设各责任主体和有关机构的质量管理体系进行了审核,监督各责任主体质量责任人到位1.1.2施工图纸交付计划已落实,对已交付的图纸按规定进

2、行了设计交底与施工图会检,且交底与会检记录规范1.1.3施工组织总设计编制完成并已审批1.1.4工程档案管理制度健全、适用,档案管理人员已到位工作1.1.5无明示或暗示有关单位违反“强制性条文”降低工程质量,因压缩合理工期而降低工程质量的行为1.1.6由建设单位采购的材料、产品和设备符合质量要求,建立了相应的管理制度检验验收办法,并建立了责任制度1.1.7确认并发布“质量验收及评定项目划分表”1.2勘察设计单位的质量行为1.2.1本设计项目与单位资质相符,主要项目负责人执业资格与承担任务相符,并经本企业法定代表人授权1.2.2设计变更单和技术洽商单签字及时,管理规范1.2.3及时进行设计交底并

3、由交底和被交底的各方签字;参加图纸会检,并有完成会检纪要相关内容的记录文件1.2.4按照计划或合同要求及时交付图纸,满足工程连续施工的需要1.2.5工程设计代表资格合格、人员到位,技术服务满足工程质量和进度的要求1.2.6按规定参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收并及时签字;参加质量事故分析、调查和处理1.2.7设计单位无指定材料、设备生产厂家或供货商的行为1.2.8对本阶段工程实体质量与设计标准的符合性提出明确的意见1.3监理单位质量的行为1.3.1工程监理合同及委托手续规范、清晰、责权明确。质量管理体系健全并运行有效1.3.2单位资质符合规定;总监理工程师经授权;监理机构

4、健全、人员配备合理,仪器、设备配置满足工程监理需要;监理人员资格符合规定;监理行为符合规定1.3.3监理规划、监理细则和监理工作程序审批手续齐全,有效执行1.3.4施工质量验评划分表已审定,且符合规定;施工组织设计、开(复)工报告、施工方案、技术措施、工程设计变更等技术文件审批管理制度齐全、实施有效1.3.5监理交底、施工图会检等各项管理制度齐全、实施有效,监理交底、施工图会检纪要等签字齐全1.3.6对各方的合格供货商名录进行审查1.3.7已建立对设备、成品、半成品和原材料到货开箱检验和对原材料质量跟踪的管理办法、制度及管理台帐、实施有效1.3.8对施工单位(含各类形式的分包队伍)资质和资格进

5、行审查,无违规行为1.3.9对各类检测机构*(含合同检测机构)和检测人员的资质及人员资格进行审查,均;并建立管理台帐。1.3.10质量验收制度健全,现场巡视、平行检验、旁站监理和停工待检及见证取样制度齐全,实施有效1.3.11审查各单位计量管理情况,计量管理符合规定,并满足开工条件1.3.12按照“强制性条纹”、国家或行业验收标准,对隐蔽工程、完工的项目及时验收并规范签证1.3.13质量问题台帐完整、清晰、规范;各类质量问题通知单、停工令内容明确,闭环管理。对现场发现的不合格的设备、材料、构配件和发生的质量事故,及时督促、配合相关单位调查处理1.3.14预监检提出的整改问题已检查、验收完毕1.

6、4施工单位的质量行为1.4.1施工承包合同规范、清晰;所承担的工程项目与本单位资质相符1.4.2项目经理与投标文件一致,已经本企业授权(若发生变动已经建设单位同意);质量机构健全、人员配备合理,人员资格或上岗证书符合规定1.4.3现场各类工程试验室(或合同检测单位)资质证书与试验项目相符,试验员持证上岗1.4.4项目管理体系健全,运行有效,能体现计划、实施、检查、处理环节的持续改进过程1.4.4.1项目部已编制项目管理实施规划,已与本工程相适应的质量管理制度和考核评价办法,实施有效;质量问题台帐完整、清晰、规范,闭环管理1.4.4.2验评项目范围划分表的编制准确、完整。已经监理审核,总监签认。

7、验评结论、统计方法和签证手续正确、规范1.4.4.3建立计量管理制度和适应本工程的计量管理措施,并切实执行。计量人员持证上岗1.4.4.4规范执行见证取样送检制度1.4.5有经过审批的施工组织总设计和施工技术方案,并贯彻执行1.4.5.1编审手续齐全、规范;专业施工组织设计已编制或已制订编制计划。施工组织设计能切实贯彻实施1.4.5.2施工技术内措施或作业指导书容充实、可操作性强,审批手续完备。技术交底制度健全并认真执行,交底和被交底各方签字记录规范1.4.6施工图会检记录齐全、签证有效,实施过程闭环1.4.7设计变更、技术洽商等管理制度健全,签证及时、齐全,实施过程闭环1.4.8有技术档案管

8、理制度,档案管理人员到位1.4.9物资管理制度健全,并有效实施1.4.9.1合格供货商名录和合格分承包商名录齐全1.4.9.2原材料、产品、半产品和设备采购、保管、复试、发放制度健全;主要材料跟踪管理台帐规范1.4.10工程项目的分包制度完善,无违法分包或转包行为。分包单位资质符合规定要求1.4.11针对工程特点和项目需要,制定培训计划,并落实1.4.12预监检提出的整改问题已整改完毕评价意见整改项目改进建议监检人(签名): 年 月 日2对技术资料和文件的监督检查序号核查内容检查结果2.1工程主要技术文件、资料2.1.1反映工程建设各责任主体的质量行为和工程建设“强制性条文”执行情况的资料2.

9、1.2反映建筑工程地基、基础、主体结构安全和使用功能的资料2.1.3反映设备及其工艺系统安全可靠、技术性能、稳定运行、经济技术指标的资料2.1.4涉及环境保护、职业健康、消防特种设备设备等方面的资料2.1.5预监检提出的整改问题已检查、验收等闭环管理资料评价意见整改要求改进建议监检人(签名): 年 月 日3对施工现场和工程实体质量的监督检查序号抽测内容检查结果3.1.施工现场检查3.1.1工程现场总平面布置符合施工组织设计3.1.2已完工或在建的建(构)筑物结构的外观质量及其施工环境,必要时进行实体质量测量3.1.3各类物料堆放管理满足质量控制和安全文明施工的要求,各种建筑材料外观质量合格3.

10、1.4混凝土搅拌站的设备状况和工作环境及其管理制度符合规定;使用预搅拌(商品)混凝土时,已建立其质量和资料管理制度3.1.5现场预制场地的工作条件和机具设备及其管理制度符合规定要求3.1.6土建试验室(或合同检测单位)的现状条件符合相应资质等级的规定要求3.1.8文明施工情况及现场状况符合电力建设文明施工规定及考核办法的要求3.1.9各类计量工具的实物和保管条件良好3.1.10建设单位移交有关厂区包括附近的测量定位的三角点、导线点、水准点等桩位原始资料完好、齐全。施工测量方案监理已审批;厂区平面控制网、高程控制网、主厂房控制桩设立准确并维护良好评价意见整改要求改进建议监检人(签名): 年 月 日

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