财务管理制度--单项资金审批流程及报销管理制度

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1、文件编号:CW-001生效时间: 201204国际集团有限公司财务管理制度单项资金审批流程及报销管理制度文件目录文档编号内容JB-CW-001单项资金审批流程及报销管理制度审批签批流程签字确认签字日期编制运营部审批董事会董事董事监事董事长修订记录日期版本编制日期审核日期批准日期目 录一单项资金审批程序41 目的42 适用范围43 权责单位44 各类事项审批程序44.1 采购申请单审批流程4 4.2 采购合同审批流程5 4.3 采购预付货款审批流程54.4 预付货款冲帐审批流程54.5 采购月结款的审批流程64.6 费用类分类64.7 费用类审批程序74.8 借款类审批程序7二、 各项费用报销管

2、理程序85 报销时间规定86 财务报销填写规范97 出差报销规定108 业务招待费报销规定119 特殊情况规定11 10 借支管理制度1111 不予报销规定12国际集团有限公司单项资金审批程序及报销管理制度一、单项资金审批程序:1、目的: 1.1、为了简化审批程序,提高工作效率,加强职能管理。1.2、审批程序简化,加强审批人员的连带责任 1.3、事项分性质按金额大小,分类走审批程序1.4、加强对部门的审批责任及考核责任1.5、加强会计部分对各部门的经济事项的监督责任2、适用范围本集团公司(包括佳比亚公司、新峰龙公司)因公产生的费用均依照本办法规范的体制管理 3、权责单位:财务部负责本办法制定、

3、修改、废止之起草工作,总经理负责总核准。4、各类事项审批程序:4.1采购申请单审批流程:佳比亚公司审批流程:申请人部门审批行政审批 运营审批 总经理批准准 新峰龙公司审批流程:申请人部门审批行政审批 运营审批 副总审批 总经理批准 使用部门根据工作需要向提出书面采购申请,说明购买原因;按采购申请单预算金额 大小区分终审权限: (1)采购申请单预算金额在500元(含)以内的则运营审批为终审; (2)采购申请单预算超过500元3000元(含)由副总审批为终审权限; (3)采购申请单预算超过3000元由总经理批准为终审权限;佳比亚公司零星采购申请单预算超过500元则直接由总经理批准;新峰龙公司零星采

4、购申请单预算超过3000元的,需报总经理批准。注:零星采购专指日常的办公物料采购,不包括产品配件的采购,产品配件采购走产品货款流程。4.2采购合同审批流程: (本流程适合固定资产、包装材料、工程物资等批量采购及价值高的采购业务)采购原则上一定有合同(协议),新峰龙公司由副总签字确认,并加盖公章为正式生效;佳比亚公司则由总经理签字确认,并加盖公章为正式生效。4.3采购预付货款审批流程:佳比亚公司审批一般流程:出纳付款申请人部门审批财务审批 运营审批 总经理批准准 新峰龙公司审批流程:总经理批准申请人部门审批财务审批 副总审批 出纳付款4.3.1佳比亚公司审批流程:副总审批环节不需要执行,由运营审

5、批后直接转到总经理批准。4.3.2新峰龙公司审批流程:运营审批环节不需要执行,经会计复核,财务经理审批,直接流到副总(黄总)审批为终审;但如果预付款单笔金额超过50万(含)则需电话或其他方式报告总经理(李总)批准。4.3.3财务审批指会计复核,财务经理审核。4.3.4预付货款附原始单据:(1)经盖章并签字确认的采购合同或采购申请单(2)供货商名称及账号(第一次须提供)4.4预付款冲账:4.4.1预付货款冲账的审批流程: 4.4.1.1佳比亚公司审批流程:副总审批环节不需要执行,由运营审批后直接流到总经理批准。 4.4.1.2新峰龙公司审批流程:对于预付款项通常较紧急,经会计复核,财务经理审批,

6、直接流到副总审批(黄总)处。4.4.2预付货款冲账(采购入库)附原始单据: (1)本公司出具的经仓管员确认的入库单(核对后单独归档保管) (2)供应商的送货单原件(核对后单独归档保管) (3)经双方确认的对账单 (4)发票或收据(收据未能提供原件的,则提供加盖财务章的复印件) (5)经产品经理审核的入库商品抽查检测报告书 4.5、采购月结款的审批流程: 4.5.1、财务部依据月结供应商资料于每月15日前制作供应商月结表供应商付款申请表,随同请款单据一并请款审批:总经理批准申请人部门审批财务审批 运营审批 副总审批准 4.5.2佳比亚公司审批流程:由运营审批后直接流到总经理批准。4.5.3新峰龙

7、公司审批流程:采购月结款项,经会计复核,财务经理审核,直接流到副总审批,如果月结款项单笔金额超过50万(含)则需总经理批准。 4.5.2会计制作付款凭证的附件单据: (1)送货单 (2)发票复印件(加盖财务专用章) (3)双方确认的对账单 (4)经产品经理审核的入库商品抽查检测报告书4.6、各种费用类分类:4.6.1非正常类开支:不是日常正常业务发生的费用,且金额不限。比如:的士费、业务招待费、飞机票费、广告费、装修费、年会费、旅游费等。4.6.2正常开支类:指日常经营业务正常发生的费用且单笔金额在3,000元之内。比如:市内省内交通费、正常的汽车费用、办公用品费,税费、电话费、房租水电、手续

8、费、社保费、合理的运输费 、培训费、服务费、招标费等。4.6.3 特殊类开支:指突发性或发生的且金额较大的(如固定资产),金额超过3,000元。4.7费用类审批程序:佳比亚公司审批一般流程:申请人部门审批财务审批 运营审批 总经理批准准 新峰龙公司审批流程:申请人部门审批财务审批 运营审批 副总审批准 总经理批准4.7.1正常开支审批程序:佳比亚公司审批程序:由运营审批直接到总经理批准;新峰龙公司审批程序:由副总审批为终审。4.7.2非正常开支审批程序:对于非日常发生的业务,需走预申请审批流程:预先书写,经部门审核后;佳比亚公司直接总经理批准为终审,新峰龙公司由副总审批;金额超过3000元的,

9、则需报告总经理审批(如电话或网络)。4.7.3特殊性开支审批程序:指单笔费用超过3000元的开支。佳比亚公司直接到总经理批准;新峰龙公司按副总审批后,还需要报告总经理批准。4.8、借款类审批程序: 佳比亚公司审批一般流程:申请人部门审批财务审批 运营审批 总经理批准准 总经理批准 新峰龙公司审批流程:申请人部门审批财务审批 运营审批 副总审批准 4.8.1借款金额在5000元内(一项业务),新峰龙公司由副总审批,超过5000元金额的还需要报告总经理审核。佳比亚公司借款全部由总经理审批。4.8.2借款人因公务需要借用资金,填写借款单,注明事由,经上述流程批准后付款。4.8.3借款人应于借款后七天

10、内到财务部销帐,因公出差应在返回七天(或预定期)内办 理报销。4.8.4借款人超出规定报销又无提出延期报销理由,财务部有权在其工资中扣还,直至扣完为止。4.8.5财务人员对未归还的其他应收款项要定期进行清理、追收和跟踪,若因财务人员工作失职,造成借款长时间未清或无法收回,将追究其责任。4.8.6集团内公司的总经理、副总经理、监事的报销规定:副总、监事的报销单据由总经理审批,总经理的报销单据依经济发生事项,则由副总或监事作签批证明。二、各项费用报销管理程序:5.报销时间规定:5.1公司规定原则上一周报销一次,每周六上午定为员工费用报销日,如遇节假日或公司其它情况可适时提前或延后,具体时间以公司财

11、务部通知为准。(或顺延到下周一),如果确认是否批准款项的支付,事后请相关负责人其在支出单上补签意见。5.2费用报销原则上必须在费用发生后的7个工作日内,出差人员则在出差回来后7个工作日内呈递报销单据,按规定程序进行报批,逾期不报。对报销金额在壹百元以内的,则不受7个工作日的时间限定,可累积每月报一次,但不得跨月报销。5.3、若因特殊原因无法在规定期限报销或延期的,需说明原因,经调查核实后方可报销。5.4、对于7天内无故不及时报销的,财务出纳应催办一次,仍不办理者,若借支金额大于报销金额的,行政部有责任从其当月工资和奖金中扣除。6、财务报销填写规范:6.1、填写费用报销单时均需提供报销事项的相关

12、明细清单并按事项逐一填写内容摘要,写清大小写金额,所附单据附件张数,有借款记录需要在报销时冲账的,应注明借款人姓名、金额及时间。填报业务招待费时必须有2个人以上签字并注明时间及招待客户名称;交通费须注明起点、地点及原因;礼品费须注明所送人名及礼物名称、数量;快递费单据上请注明客户名称。6.2、费用报销的发票抬头必须统一为公司名称,发票内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。有些事项没发票只有收据时,经办人应自行找发票进行充抵,充抵的发票金额不得低于收据金额。6.3、填写报销单时一律用签字

13、水笔或钢笔填写,不得使用圆珠笔或铅笔。6.4、发票及相关附件应分类、逐张整齐地粘贴在报销单背面的左上角,完整规范地填写相应的报销单6.5、未按规定填写的,财务应在一个工作日内将报销凭证退回当事人并说明原因。6.6、当事人填好报销单,上级主管签名审核,财务依据公司资金审批流程规签字审核规 定,财务出纳人员依据批准后的费用报销单给予付款,付款后在单上加盖“现金付讫”。7、出差报销规定:7.1、出差借款规定:出差人填写出差申请单并按规定经批准后,出差人可根据出差的需要,填写借款单,经部门主管经理审批后到出纳处办理借款手续。出差人员因特殊原因无法在预定期限返回而必须延长滞留的,根据出差者申请,经部门主管经理调查审核无误后由部门主管经理代为办理借款手续,财务根据借款单支给出差人差旅费。由此而产生的转账手续费,若为公司指定的银行(如中国银行、建设银行等),手续费由公司出,否则转账所产生的费用由销售人员自己承担。7.2、报销差旅费:需在出差报销单据上面应附上出差申请单原件。7.2、差旅费报销标准:

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