7篇审计局述职报告整理

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1、7篇审计局述职报告整理今年以来,区审计局在区委、区政府正确领导下,深入学习贯彻党的十九大精神,紧紧围绕全区工作中心,认真履行审计监督职能,更加充分发挥审计维护群众利益、促进廉政建设、保障经济社会健康发展的 免疫系统 功能。全年共完成审计项目100个,促进节约财政资金2.12亿元。回顾全年,我们主要做了以下几方面的工作:一、打通政策落实 最后一公里 ,加强政策措施跟踪审计为促进政令畅通,推进宏观政策落实,持续开展重大政策贯彻落实情况跟踪审计。2018年开展重大政策措施落实情况跟踪审计项目4个,实施 201X年度保障性安居工程 、 简政放权放管结合优化服务政策措施落实情况 和 公立医院综合改革政策

2、措施落实情况 专项审计调查3个。审计中重点关注了财政资金统筹使用、重大项目推进、市区两级政府实事进展、保障性住房分配管理和使用、深化 放管服 改革、医药管理体制改革等重大政策贯彻落实情况,通过审计发现部分重点项目未达计划进度、部分保障性住房建设缓慢、部分行政审批事项未按规定入驻审批大厅、部分医药分开改革指标未达标等问题23个,提出审计建议20余条,根据审计建议,区政府制定了关于深化放管服改革进一步优化政务服务环境的意见,完成了民办学校设立等审批事项入驻审批大厅,实现了市场监管等专网数据与青岛市政务服务通用平台的数据共享,为实体经济发展和群众公共服务创造了良好的政务环境;促进住房保障政策落实、分

3、配公平、管理规范;促进区公立医院降低药物收入占比、提高基本药物销售比例,切实降低病患负担。二、看好百姓 钱袋子 ,深入开展预算执行审计坚持 揭示问题、规范管理、促进改革、提高效益、维护安全 的总体思路,依法对财政资金进行审计监管,财政资金运用到哪里,审计就跟进到哪里,实现财政资金审计全覆盖。审计中加强对预算编制、调整、执行、公开和存量资金的审计,促进严格预算约束,提高预算绩效管理水平;关注财政收入、支出和分配以及有预算分配权部门的履职情况,推动财政资金合理配置、高效使用;充分运用大数据审计手段,对财政数据进行全面分析,实现预算执行审计深度、广度和工作效率的全面提升;关注部门经费和 三公经费 预

4、决算公开,规范政府公开行为,助推提升政府公信力。2018年预算执行审计共审计资金80.12亿元,查出管理不规范金额8.88亿元,从体制、机制和制度层面提出对策建议,促进出台了关于及时上缴国有资产处置收入的通知、关于规范政府采购合同管理的通知等制度文件,进一步规范了政府采购预算、结余资金、资金拨付、非税收入等方面的管理。三、念好权利运行 紧箍咒 ,强化经济责任审计不断拓展经济责任审计内容,科学合理制定审计计划,坚持任中审计和离任审计相结合,立足权力运行与责任落实,重点检查领导干部贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署和中央八项规定精神情况,遵守有关法律法规和财经纪律情况,内控制度的执行情况,促进

5、领导干部依法作为、主动作为、有效作为。积极深化街道办事处党政领导干部同步审计,强化国有企业领导人员经济责任审计,促进国有企业加强经营管理、提高盈利能力、维护国有资产安全。截至目前,共开展审计项目15个,发现管理不规范资金17.79亿元,通过审计发现财务管理不规范、固定资产账实不符、未执行政府采购等问题,有效促进了领导干部履职尽责、秉公用权,提高了单位财务管理水平。四、为政府投资 把好脉 ,加强政府投资项目审计认真贯彻审计署关于进一步完善和规范投资审计工作意见精神,进一步深化政府投资审计,提升审计效能。出台强化政府投资建设项目概预算审计的实施意见,将审计关口前移至项目建设前期,努力实现政府投资审

6、计从数量规模向质量效益转变、从单一工程造价审计向全面关注建设项目管理和绩效转变。着力加强对住房、教育、文化、卫生、就业等民生工程项目的审计监督,对查出部分项目建设手续不完善、工程投资超概算、未按规定招投标等问题,推动完善制度、加强管理和堵塞漏洞。今年以来,共开展决(结)算审计项目100个,完成80个,持续开展跟踪审计项目42个,完成4个,审减金额2.12亿元,有效节约了财政资金,提高了资金使用效益。五、夯实基层组织建设 基石 ,开展全区社区审计为进一步规范社区班子和基层干部履职行为,提升基层组织工作、财务管理水平,今年4月至10月首次对全区114个社区事务财务、经济活动、为民服务三项工作进行全

7、面审计,着力解决影响基层组织运行的突出问题,坚决纠正和查处侵害群众利益的行为,完善社区治理机制,促进社区事业发展和民生福祉改善,为社区换届工作奠定可信基础。审计共查出问题1041个,涉及管理不规范和违规资金61.46亿元,审计中坚持边审边改,截至目前,已整改问题314个。有关违纪问题正向纪检部门移送。六、突出审计整改,巩固审计成果在发挥审计监督职能的同时,高度重视审计整改工作,着力推进审计成果转化取得实效。一是注重建章立制,夯实审计整改基础。区委办、区政府办联合下发关于加强审计整改工作的通知,区委组织部、区审计局联合下发关于进一步做好社区审计问题整改工作的通知等制度性文件,为加强审计整改、促进

8、标本兼治,提供了有力保障。二是开展跟踪督查,务求审计整改实效。今年8月至11月,区审计局对201X年1月至2018年7月期间审计发现的问题整改情况进行了 回头看 ,促进出台了5项制度办法、促进上缴非税收入5821.31万元、盘活存量资金2.91亿元、规范固定资产管理6441.04万元、纠正管理不规范资金3.29亿元。三是加强业务指导,杜绝屡审屡犯。在审计过程中加强业务指导,促进被审计单位立行立改;对存在的普遍性问题,帮助研究解决办法,推动健全管理机制,完善内控制度;先后举办了 国有企业业务培训班 、 全区行政事业单位财务审计业务专题培训班 ,参训机关事业单位、国有企业领导干部和工作人员300多

9、人,切实提高了部门领导及工作人员法规意识和业务水平。七、加强队伍建设,提升业务水平全面推进 强基层、铸铁军 工程,不断提高政治觉悟、专业能力和综合素质,努力打造政治强、业务精、作风优、纪律严的审计铁军。一是从严从实抓党建,打造政治过硬的审计队伍。始终把党的建设摆在首位,正确把握审计工作的政治方向;不断提高政治站位,大力弘扬 责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献 的审计人员核心价值观;坚持不懈抓作风纪律建设,坚决落实中央八项规定精神不放松,坚决抵制 四风 。二是求真务实强业务,打造精干高效的审计队伍。建立规范、高效、有序的工作流程,不断优化审理机制、标准和方式,引领审计质量全面提升;不断拓展审计监

10、督的广度和深度,充分利用互联网、大数据、云计算等手段,提高审计工作效率、放大审计成果;加强审计干部培训、注重人才培养,努力打造业务精湛,来之能战,战之能胜的审计队伍。三是主动作为敢亮剑,打造尽责担当的审计队伍。坚持问题导向,敢于直面问题,严肃查处重大违法违纪、重大损失浪费、重大环境污染、重大风险隐患等问题,同时审慎区分无意过失与明知故犯、探索实践与以权谋私,客观作出结论和处理,包容支持创新举措,激励干部担当作为、干事创业。审计局述职报告20xx年5月,市人大常委会任命我为市审计局局长。这次安排我向市人大常委会述职,既是对我履行职责情况的监督,也是对我个人的关心和爱护,更体现了对审计工作的高度重

11、视和支持。我将以这次述职为契机,认真回顾检查自己履行职责的情况,诚恳听取大会的审议和批评,不断改进工作,更好地履行职责,不辜负党和人民的重托。下面我将自己两年多来履行职责的主要情况报告如下,请审议。一、认真学习贯彻党的路线、方针、政策,坚持正确的政治方向任局长后,为了在审计工作中贯彻好党的路线、方针、政策,落实好市委、市人大和市政府的各项决策,我始终坚持把加强政治理论学习放在突出位置。两年来,我先后学习了邓小平文选、党的*大和*届历次全会精神、“三个代表”重要思想、胡总书记西柏坡重要讲话等重要政治文献,记学习笔记、体会约4万多字,不断增强政治上的敏锐性和鉴别力。在搞好个人学习的同时,坚持中心组

12、学习制度,平时结合工作实际,经常组织处级干部和全局干部进行专题的政治理论或业务学习。两年多来,共组织班子学习23次,中心组学习45次,处级干部学习12次,全局性学习11次。我还在全市审计系统、局机关的培训班和研讨会上,就学习贯彻*大及其三中全会精神,加强对权力的制约与监督,效益审计的难点和思路,以及贯彻审计署5、6号令等专题,进行了辅导性发言和交流,努力把理论学习的成果转化为指导审计工作的新思路、新方法。先后在xx审计、x政报等报刊杂志发表了审计在建设小康社会中大有作为、建立科学的管理机制,开创审计工作新局面等8篇文章。去年我局完成的国家审计对行政权力制约和监督研究等调研课题,在全省审计科研论

13、文评比中被评为优秀奖。据不完全统计,全局两年多来在各级各类报刊发表理论研讨性文章72篇。这些理论成果,有力地指导了审计工作的开展。二、坚决执行宪法、法律、法规和市人大的决议、决定,依法履行审计监督职责依法审计是审计机关工作的基本原则。我和局领导班子成员坚持把“立党为公,执法为民”体现到审计工作中,认真践行“三个代表”重要思想,紧紧围绕全市经济工作中心,抓住影响改革、发展、稳定的突出问题和关系人民群众切身利益的问题,确定审计项目,强化审计监督。两年多来,在市人大的关心支持下,在全体审计干部职工的共同努力下,圆满完成了各项审计任务,较好地履行了法律赋予的审计监督职责。有关具体审计工作完成情况,我在

14、每年的预算执行审计工作报告中,都已向大会作了汇报。现在,我重点汇报一下履行职责中的主要做法及效果。(一)突出重点,逐年深化财政预算执行情况审计。根据宪法和审计法的规定,开展本级财政预算执行和其他财政收支情况审计,是审计机关的一项重要工作。两年多来,围绕落实中央和市委、市政府关于推进财政体制改革的有关政策,每年突出几个重点,把财政预算执行审计逐年推向深入。在继续扩大对一级预算单位审计覆盖面的同时,逐年加大了对二、三级单位及项目的延伸审计;为了促进提高财政资金的使用效益,从重收入审计向重支出审计转移,加大对科技、环保、支农等财政资金的审计力度;对部分重点建设资金及时进行跟踪审计;查处了一些较深层次

15、的违纪违规问题,在整顿和规范市场经济秩序方面发挥了积极作用。同时,针对财经领域机制、制度方面存在的问题及其原因,先后提出了细化预算、推行部门预算、严格实行“收支两条线”、规范政府外债管理、解决银行多头开户、严格国债资金管理等方面的审计建议,大都已被采纳,对推动财政体制改革、加强预算管理和人大监督财政预算,都起到了积极作用。(二)围绕热点,认真抓好重点行业、重点资金和重点项目的审计。针对社会反映强烈的行业不正之风和专项资金使用及重点建设项目中存在的问题,我们在审计中加大了监督力度。两年多来,先后组织了对我市居民低保、失业保险、农业投入、政府外债、医疗保险、住房公积金、救灾、扶贫、防“非”、公安行

16、业、卫生系统、金融等29个(项)专项资金和行业的审计及调查。揭示了中石销售系统虚增资产1830万元,中国人寿保险系统不良资产2900多万元等行业存在的突出问题,均引起了上级有关部门的高度重视;查出和纠正了挤占挪用、套取专项资金购建办公楼和小汽车及发放奖金、补贴,截留坐支财政收入、私设“小金库”和账外账等违纪违规问题。在遏制违纪行为、促进增收节支的同时,我们注意及时向政府和有关部门谏言献策,如针对专项资金使用中存在的被截留、挤占及效益不佳等问题,提出了加强拨、管、用等各个环节的检查监督的建议;针对外资运用项目中的遗留问题,提出了妥善处置的建议以及针对某些行业部门存在的“三乱”提出的治理对策等多项建议,都得到了政府领导的批示和有关部门的采纳。两年来我局向各级党委、政府和有关部门提交审计报告、信息568篇,被批示采用253篇。(三)针对难点,积极稳妥开展领导干部经济责任审计。按照党的*大提出的加强对权力的制约和监督的要求,

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