(模板)玻钢项目可行性研究报告(投资5200万元)

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1、泓域咨询MACRO丨(模板)玻钢项目可行性研究报告(模板)玻钢项目可行性研究报告摘要说明该玻钢项目计划总投资5185.46万元,其中:固定资产投资4573.20万元,占项目总投资的88.19%;流动资金612.26万元,占项目总投资的11.81%。达产年营业收入5463.00万元,总成本费用4210.72万元,税金及附加21.84万元,利润总额1252.28万元,利税总额1456.08万元,税后净利润939.21万元,达产年纳税总额516.87万元;达产年投资利润率24.15%,投资利税率28.08%,投资回报率18.11%,全部投资回收期7.02年,提供就业职位94个。报告针对项目的特点,分

2、析投资项目能源消费情况,计算能源消费量并提出节能措施;分析项目的环境污染、安全卫生情况,提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。.总论、项目背景及必要性、产业研究、投资建设方案、项目建设地方案、项目工程方案分析、项目工艺及设备分析、清洁生产和环境保护、生产安全、项目风险应对说明、节能说明、实施计划、投资分析、经济评价分析、总结评价等。第一章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、传统产业是稳定经济增长、改善民生福祉的重要方面。党的十八大以来,在大力支持新兴产业发展壮大的同时,注重加强对传统产业优化升级。一是更多运用市场机制和经济手段大力破除无效供给。2013-2015年,全国共计淘汰

3、落后炼铁产能4800万吨、炼钢5700万吨、电解铝110万吨、水泥(熟料和粉磨能力)2.4亿吨、平板玻璃8000万重量箱。在此基础上,2016年、2017年两年又化解钢铁产能1.2亿吨、煤炭产能5亿吨,全面取缔1.4亿吨“地条钢”,淘汰停建缓建煤电产能6500万千瓦以上。去产能改善了市场供求关系,既提高了优质产能利用效率,也为新兴产业发展腾出了空间,工业经济效益明显好转。二是通过应用新技术、新工艺、新设备、新材料,大力提升传统动能。2013-2016年,制造业技术改造投资年均增长14.3%,2017年技改投资依然保持较高增长水平,增长16.3%,增速比制造业投资高11.2个百分点,占全部制造业

4、投资比重达48.5%,比上年提高4.6个百分点。技术改造投资成为促进制造业转型升级的主要力量。三是开展质量提升行动,推进消费品工业增品种、提品质、创品牌。目前轻工业品种丰富度、品牌认可度、品质满意度获得显著提升。生产的冰箱、空调、洗衣机等家居消费品,也已能够满足中高端消费需求。2、后危机时代,新一轮产业科技革命带来制造业的深度调整。美国启动“再工业化”,德国实施“工业4.0”,日本实行“信息技术带动革新”,不同的战略名称传递出同样的信息:制造业仍是全球竞争焦点。而我国资源环境约束不断强化,劳动力等生产要素成本不断上涨,中国制造业正面临发达国家先进技术和发展中国家低成本竞争的“双向挤压”。综观台

5、州制造业,体量虽然庞大,但主要集中在传统行业、低端的劳动密集型产业,企业普遍资金不足、人才缺乏、研发能力弱,其中许多企业从事贴牌、来料加工、仿制生产,没有自己的品牌和核心技术,靠微利竞争占领市场,在新常态下面临新的危机。因此,我市打造升级版的“台州制造”是非常英明的策略。各地要抓住全球新一轮制造业变革和我国实施“中国制造2025”发展战略的机遇,补齐短板,换道超越,加快台州由“制造大市”向“制造强市”转变。3、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲

6、要。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继

7、续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。2、新常态主要讲的是经济,而新时代则是就整个社会来讲的。新时代与新常态是有一定关联的,没有新常态的判断,就不会有新时代的判断;没有新时代的判断,也不会有新矛盾的提出。并提出在适度扩大总需求的同时,去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。2016年、2017年中央经济工作会议也提出了要继续抓好“三去一降一补”。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项

8、目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第二章 总论一、项目概况(一)项目名称玻钢项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积15661.16平方米(折合约23.48亩)。(四)项目用

9、地控制指标该工程规划建筑系数76.25%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率7.25%,固定资产投资强度194.77万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15661.16平方米,建筑物基底占地面积11941.63平方米,总建筑面积16600.83平方米,其中:规划建设主体工程10876.76平方米,项目规划绿化面积1204.01平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计53台(套),设备购置费1430.69万元。(七)节能分析1、项目年用电量1159872.33千瓦时,折合142.55吨标准煤。2、项目年总用水量3750.14立方米,折合0.32吨标准煤。3、“玻钢项目投资建设项目

10、”,年用电量1159872.33千瓦时,年总用水量3750.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.87吨标准煤/年。达产年综合节能量37.98吨标准煤/年,项目总节能率22.79%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5185.46万元,其中:固定资产投资4573.20万元,占项目总投资的88.19%;流动资金612.26万元,占项目总投资

11、的11.81%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5463.00万元,总成本费用4210.72万元,税金及附加21.84万元,利润总额1252.28万元,利税总额1456.08万元,税后净利润939.21万元,达产年纳税总额516.87万元;达产年投资利润率24.15%,投资利税率28.08%,投资回报率18.11%,全部投资回收期7.02年,提供就业职位94个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、报告说明项目

12、可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区玻钢行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区玻钢产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化

13、有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“玻钢项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位94个,达产年纳税总额516.87万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.15%,投资利税率28.08%,全部投资回报率18.11%,全部投资回收期7.02年,固定资产投资回收期7.02年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发展服务型制造,推动企业立足制造、融入服务,优化供应链管理,深化信息技术服务和相关金融服务等应用,升级产品制造水平提升制造效能

14、,拓展产品服务能力提升客户价值,能够在转变发展方式、优化经济结构中实现制造业可持续发展,打造产业竞争新优势,对民营企业提质增效、形成产业竞争新优势、更好地满足市场需求具有重要意义。第三章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善

15、了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入5368.98万元,同比增长18.72%(846.60万元)。其中,主营业业务玻钢生产及销售收入为4724.38万元

16、,占营业总收入的87.99%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1220.81万元,较去年同期相比增长304.68万元,增长率33.26%;实现净利润915.61万元,较去年同期相比增长94.46万元,增长率11.50%。第四章 产业研究一、建设地经济发展概况地区生产总值3052.23亿元,比上年增长10.64%。其中,第一产业增加值244.18亿元,增长6.00%;第二产业增加值1892.38亿元,增长5.97%第三产业增加值915.67亿元,增长5.76%。一般公共预算收入213.20亿元,同比增长9.04%,一般公共预算支出451.46亿元,同比增长10.38%。国税收入363.02亿元,同比增长8.99%;地税收入亿元33.38

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