(案例)微品玻璃项目可行性研究报告(投资9400万元)

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1、泓域咨询MACRO丨(案例)微品玻璃项目可行性研究报告(案例)微品玻璃项目可行性研究报告摘要说明该微品玻璃项目计划总投资9422.64万元,其中:固定资产投资6772.23万元,占项目总投资的71.87%;流动资金2650.41万元,占项目总投资的28.13%。达产年营业收入19745.00万元,总成本费用15520.41万元,税金及附加73.66万元,利润总额4224.59万元,利税总额4912.08万元,税后净利润3168.44万元,达产年纳税总额1743.64万元;达产年投资利润率44.83%,投资利税率52.13%,投资回报率33.63%,全部投资回收期4.47年,提供就业职位410个

2、。努力做到合理布局的原则:力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、交通组织合理,环境保护良好,空间处理协调,厂容厂貌整洁,有利于生产管理和工程分区建设。.概述、建设必要性分析、市场分析、调研、产品规划、选址可行性研究、项目工程设计说明、项目工艺先进性、项目环保分析、安全规范管理、风险评价分析、项目节能说明、项目实施进度、投资规划、项目经营效益、综合评价结论等。第一章 建设必要性分析一、项目建设背景1、近十年来,我国制造业持续快速发展,总体规模大幅提升,综合实力不断增强,不仅对国内经济和社会发展做出了重要贡献,而且成为支撑世界经济的重要力量。2014年,我国工业增加值达到22.8万亿元,占GDP的比

3、重达到35.85%。2013年,我国制造业产出占世界比重达到20.8%,连续4年保持世界第一大国地位。在500余种主要工业产品中,我国有220多种产量位居世界第一。2014年,我国共有100家企业入选“财富世界500强”,比2008年增加65家,其中制造业企业56家(不含港澳台),连续2年成为世界500强企业数仅次于美国(130多家)的第二大国。2、经过长期追赶的沉淀和积累,当今我国在相当一些领域与世界前沿科技的差距都处于历史最小时期,已经有能力并行跟进这一轮科技革命和产业变革,加速实现制造业转型升级和创新发展。中国制造2025始终贯穿一个主题,就是加快新一代信息通信技术与制造业的深度融合。与

4、发达国家在工业3.0基础上迈向4.0不同,我国制造业还有相当一部分停留在3.0甚至2.0,只有部分领先行业可比肩4.0。实施中国制造2025,必须处理好2.0普及、3.0补课和4.0赶超的关系,强化工业基础能力,提高综合集成水平,以推广智能制造为切入点,培育新型生产方式,推动制造业数字化网络化智能化。3、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、

5、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、坚持把提高发展的

6、质量和效益作为转型升级的中心任务。正确处理好工业增长与结构、质量、效益、环境保护和安全生产等方面的重大关系,以提高工业附加值水平为突破口,全面优化要素投入结构和供给结构,改善和提升工业整体素质,强化工业企业安全保障,加快推动发展模式向质量效益型转变。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工

7、人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第二章 概述一、项目概况(一)项目名称微品玻璃项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积22951.47平方米(折合约34.41亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.88%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.61%,固定资产投资强度196.81万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22951.47平方米,建筑物基底占地面积

8、16497.52平方米,总建筑面积28918.85平方米,其中:规划建设主体工程21562.44平方米,项目规划绿化面积1621.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费2806.49万元。(七)节能分析1、项目年用电量638723.10千瓦时,折合78.50吨标准煤。2、项目年总用水量17135.94立方米,折合1.46吨标准煤。3、“微品玻璃项目投资建设项目”,年用电量638723.10千瓦时,年总用水量17135.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.96吨标准煤/年。达产年综合节能量22.55吨标准煤/年,项目总节能率28.53%,能源利用效果

9、良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9422.64万元,其中:固定资产投资6772.23万元,占项目总投资的71.87%;流动资金2650.41万元,占项目总投资的28.13%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19745.00万元,总成本费用15520.41万元,税金及附加73.66万元,利润总额

10、4224.59万元,利税总额4912.08万元,税后净利润3168.44万元,达产年纳税总额1743.64万元;达产年投资利润率44.83%,投资利税率52.13%,投资回报率33.63%,全部投资回收期4.47年,提供就业职位410个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。二、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产

11、业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地微品玻璃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地微品玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“微品玻璃项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位410个,达产年纳税总额1743.64万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.83%,投资利税率52.13%,全部投资回报率33.63%,全部投资回收期4.47年,固定资产投

12、资回收期4.47年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升工业基础能力。强化工业基础能力是中国制造2025提出的战略任务,工业强基工程被列为支撑制造强国建设的五大工程之一。工业基础能力涉及核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等,量大面广、领域细分、需要依靠市场和政府的力量,采取多种形式引导社会资本、特别是民间资本投入到工业基础领域。工业和信息化部、财政部等组织开展了十大领域四基“一揽子”突破行动,实施了重点产品、工艺“一条龙”应用计划,着力推动建设一批产业技术基础公共服务平台,培育一批专精特新“小巨人”企业和优势产业集聚区。报告鼓励和支持民间投资

13、参与到工业强基工程的重点突破、应用计划、平台建设、企业培育等各项任务中,发挥更大的作用。第三章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应

14、有的贡献。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入15448.85万元,同比增长31.24%(3677.51万元)。其中,主营业业务微品玻璃生产及销售收入为13208.10万元,占营业总收入的85.50%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3962.54万元,较去年同期相比增长593.96万元,增长率17.63%;实现净利润2971.90万元,较去年同期相比增长273.67万元,增长率10.14%。第四章 市场分析、调研一、建设地经济发展概况地区生产总值2214.84亿元,比上年增长9.11%。其中,第一产业增加值177.19亿元,增长8.97%;第二产业增加值1373.20亿

15、元,增长8.77%第三产业增加值664.45亿元,增长5.04%。一般公共预算收入268.19亿元,同比增长9.50%,一般公共预算支出476.80亿元,同比增长7.36%。国税收入399.65亿元,同比增长7.61%;地税收入亿元27.72,同比增长6.29%。居民消费价格上涨1.08%。其中,食品烟酒上涨1.13%,衣着上涨0.88%,居住上涨1.04%,生活用品及服务上涨1.12%,教育文化和娱乐上涨0.91%,医疗保健上涨1.19%,其他用品和服务上涨1.02%,交通和通信上涨0.67%。全部工业完成增加值1722.64亿元。规模以上工业企业实现增加值1526.76亿元,比上年增长5.

16、53%。规模以上AA、BB、CC、DD(含微品玻璃)等主导行业共完成工业增加值1236.02亿元,增长8.77%。AA完成增加值410.76亿元,增长5.96%;BB完成工业增加值338.19亿元,增长9.66%;CC完成工业增加值223.63亿元,增长11.27%;DD完成工业增加值139.71亿元,增长9.15%。规模以上工业企业实现主营业务收入6450.68亿元,比上年增长6.69%。实现利润总额567.86亿元,比上年增长8.11%。固定资产投资完成4142.73亿元,比上年增长7.49%。其中,建设项目投资完成3645.60亿元,增长6.60%;房地产开发投资完成497.13亿元,增长9.07%。在固定资产投资

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