(案例)电焊钢管项目可行性研究报告(投资9700万元)

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1、泓域咨询MACRO丨(案例)电焊钢管项目可行性研究报告(案例)电焊钢管项目可行性研究报告摘要说明该电焊钢管项目计划总投资9722.48万元,其中:固定资产投资7388.96万元,占项目总投资的76.00%;流动资金2333.52万元,占项目总投资的24.00%。达产年营业收入21353.00万元,总成本费用16305.83万元,税金及附加88.00万元,利润总额5047.17万元,利税总额5868.52万元,税后净利润3785.38万元,达产年纳税总额2083.14万元;达产年投资利润率51.91%,投资利税率60.36%,投资回报率38.93%,全部投资回收期4.07年,提供就业职位359个

2、。报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况,提出建设项目资金筹措方案,编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。.基本信息、项目建设背景分析、产业分析预测、项目建设规模、选址科学性分析、项目工程方案、项目工艺可行性、环境影响说明、项目职业安全、建设风险评估分析、节能概况、进度计划、投资方案、项目盈利能力分析、项目评价等。第一章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、企业转型升级、实施中国制造2025反映在微笑曲线上,就是企业由曲线中间的低附加值环节向曲线高附加值的两端转移,或通过创新使低附加值的制造环节成为高附加值的环节,并进而引起生产经营模式的变革。提高效率的路径很多,但并

3、不是要消灭传统的制造业,实现中国制造2025的过程其实就是提高效率的过程。2、“中国制造2025”是一个重要的概念。这一概念在今年“”的政府工作报告中提出后,国务院印发了中国制造2025,比较细致地阐述了中国制造2025的概念意涵。8月17日,中国经济周刊以“学术特辑”的全刊篇幅论述了“中国制造2025需要新思维”的观点,具体论述实现中国制造2025所需要的条件、环境及其路径。中国制造2025已经为越来越多的人所关注。3、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此

4、,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、改革开放30多年来,我国利用劳动力、土地与资源环境成本相对较低的优势,大力吸引国外资本与技术,加快了劳动密集型产业的发展,推动了重化工业的进步,形成了较为完善的产业体系。我国利用劳动力、土地与资源环境成本相对较低的优势,大力

5、吸引国外资本与技术,加快了劳动密集型产业的发展,推动了重化工业的进步,形成了较为完善的产业体系。但是,近年来,随着经济发展阶段的转化和国内外经济条件的变化,我国优势要素价格逐步上升,要素结构出现了新的变化,主要表现为劳动力数量开始下降但人力资本素质不断提高、资本数量积累增速放慢但资本存量质量优势逐步发挥、可用土地数量不断减少但土地利用效率将会提升、技术引进效应进一步衰减且技术创新能力有待提高、资源供应趋于紧张且环境成本逐步提升,等等。随之产业比较优势也发生了显著转变,推动了产业结构的调整。“十三五”时期,应关注我国要素条件变化的现实情况,更多利用市朝的政策手段,引导产业优化升级。3、目前,项目

6、承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目

7、实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第二章 基本信息一、项目概况(一)项目名称电焊钢管项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积28534.26平方米(折合约42.78亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.66%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.34%,固定资产投资强度172.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28534.26平方米,建筑物基底占地面积1845

8、0.25平方米,总建筑面积37950.57平方米,其中:规划建设主体工程30204.16平方米,项目规划绿化面积2026.03平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费2850.44万元。(七)节能分析1、项目年用电量1254582.35千瓦时,折合154.19吨标准煤。2、项目年总用水量13171.37立方米,折合1.12吨标准煤。3、“电焊钢管项目投资建设项目”,年用电量1254582.35千瓦时,年总用水量13171.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.31吨标准煤/年。达产年综合节能量51.77吨标准煤/年,项目总节能率25.65%,能源利用效

9、果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9722.48万元,其中:固定资产投资7388.96万元,占项目总投资的76.00%;流动资金2333.52万元,占项目总投资的24.00%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21353.00万元,总成本费用16305.83万元,税金及附加88.00万元,利润总额5047.

10、17万元,利税总额5868.52万元,税后净利润3785.38万元,达产年纳税总额2083.14万元;达产年投资利润率51.91%,投资利税率60.36%,投资回报率38.93%,全部投资回收期4.07年,提供就业职位359个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。二、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面

11、材料。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷电焊钢管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷电焊钢管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“电焊钢管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位359个,达产年纳税总额2083.14万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.91%,投资利税率60.36%,全部投资回报率38.93%,全部投资回收期4.

12、07年,固定资产投资回收期4.07年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进民营企业提升管理水平。充分发挥商会等社会组织的作用,鼓励和引导有条件的民营企业建立现代企业制度,完善公司治理结构;加强管理创新和提质增效,推广应用先进管理经验;鼓励和引导管理咨询机构为民营企业创新发展提供企业诊断和管理咨询服务。(工业和信息化部、全国工商联等)第三章 项目建设单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司主要客户在国内、国

13、外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入19578.76万元,同比增长32.20%(4768.65万元)。其中,主营业业务电焊钢管生产及销售收入为17460.90万元,占营业总收入的89.18%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4958.99万元,较去年同期相比增长986.83万元,增长率24.84%;实现净利润3719.24万

14、元,较去年同期相比增长635.35万元,增长率20.60%。第四章 产业分析预测一、建设地经济发展概况地区生产总值2945.67亿元,比上年增长6.15%。其中,第一产业增加值235.65亿元,增长5.57%;第二产业增加值1826.32亿元,增长9.07%第三产业增加值883.70亿元,增长11.08%。一般公共预算收入240.51亿元,同比增长10.61%,一般公共预算支出518.92亿元,同比增长9.05%。国税收入366.74亿元,同比增长10.40%;地税收入亿元25.50,同比增长10.36%。居民消费价格上涨1.14%。其中,食品烟酒上涨0.78%,衣着上涨0.93%,居住上涨0

15、.68%,生活用品及服务上涨0.77%,教育文化和娱乐上涨1.13%,医疗保健上涨0.80%,其他用品和服务上涨0.89%,交通和通信上涨1.02%。全部工业完成增加值1751.95亿元。规模以上工业企业实现增加值1515.78亿元,比上年增长9.83%。规模以上AA、BB、CC、DD(含电焊钢管)等主导行业共完成工业增加值1155.50亿元,增长11.09%。AA完成增加值497.12亿元,增长10.02%;BB完成工业增加值325.90亿元,增长5.30%;CC完成工业增加值262.53亿元,增长5.42%;DD完成工业增加值154.45亿元,增长5.48%。规模以上工业企业实现主营业务收

16、入5777.02亿元,比上年增长5.79%。实现利润总额754.55亿元,比上年增长7.02%。固定资产投资完成3974.73亿元,比上年增长6.53%。其中,建设项目投资完成3497.76亿元,增长7.95%;房地产开发投资完成476.97亿元,增长6.49%。在固定资产投资中,第一产业投资完成198.74亿元,同比增长9.45%;第二产业投资完成3020.79亿元,同比增长8.36%;第三产业投资完成755.20亿元,增长5.11%。高新技术产业投资679.32亿元,增长6.86%。民间投资3508.13亿元,增长11.99%。城市基础设施投资541.72亿元,增长7.79%。重点项目913个,完成投资2651.

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