(案例)吊装带项目可行性研究报告(投资16200万元)

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1、泓域咨询MACRO丨(案例)吊装带项目可行性研究报告(案例)吊装带项目可行性研究报告摘要说明该吊装带项目计划总投资16236.88万元,其中:固定资产投资12278.21万元,占项目总投资的75.62%;流动资金3958.67万元,占项目总投资的24.38%。达产年营业收入34271.00万元,总成本费用26275.72万元,税金及附加139.41万元,利润总额7995.28万元,利税总额9296.40万元,税后净利润5996.46万元,达产年纳税总额3299.94万元;达产年投资利润率49.24%,投资利税率57.25%,投资回报率36.93%,全部投资回收期4.21年,提供就业职位708个

2、。充分依托项目承办单位现有的资源或社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度,采取切实可行的措施节约用水。贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防工程“同时设计、同时建设、同时投产”的总体规划与建设要求。.概论、项目建设及必要性、产业研究、项目投资建设方案、选址可行性分析、项目工程设计、工艺先进性分析、环境保护概述、生产安全、项目风险应对说明、项目节能说明、项目实施安排方案、项目投资规划、项目经济收益分析、综合评价等。第一章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、近期,关于中国制造业竞争优势的分析往往与劳动力供给挂钩,认为当前中国沿海地区劳动力供给不足和价格上升将侵蚀其成本优势。然而,诺

3、丁汉大学中国可持续发展和经济学教授姚树洁认为,近年来中国快速推进的基础设施建设成功激活了中西部地区长期被低估和闲置的土地、劳动力等自然禀赋,这将成为支撑未来中国制造业发展的重要优势来源。伦敦大学乌尔里希?弗里茨教授也认为,中国交通基础设施的发展和改善,使制造业企业未来能够充分享受中西部地区的劳动力、土地等资源优势。各位专家的看法与英国经济学人智库2014年底一份关于中国制造业劳动力成本优势的报告观点类似。经济学人智库报告认为,到2020年,尽管中国制造业劳动力成本将继续上升,但在中西部省份劳动力市场影响下,中国制造业在国际上相对于发达国家和部分新兴经济体都将保持很强的竞争力。2、为实现这一转变

4、,相关部门确定和编制了“1+X”体系。“1”是指中国制造2025,“X”是指保障实施的配套方案、计划和规划,包括五大工程、质量品牌提升、发展服务型制造等。目前,五大工程实施指南,以及制造业质量品牌提升、发展服务型制造、医药工业发展规划3个指南已经发布。信息产业、新材料产业、制造业人才等3个规划指南正在履行审批程序。相关部门还编制印发了中国制造2025分省市指南,全国有27个省份设立了制造强省的领导小组。例如,湘鄂两省都加强了顶层设计,分别编制了中国制造2025湖北行动纲要和湖南省贯彻中国制造2025建设制造强省五年行动计划(2016-2020年),向建设制造强省迈出了坚实步伐。3、投资项目建成

5、后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳

6、住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、新常态主要讲的是经济,而新时代则是就整个社会来讲的。新时代与新常态是有一定关联的,没有新常态的判断,就不会有新时代的判断;没有新时代的判断,也不会有新矛盾的提出。并提出在适度扩大总需求的同时,去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。2016年、2017年中央经济工作会议也提出了要继续抓好“三去一降一补”。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在

7、项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,

8、提高项目承办单位综合经济效益。第二章 概论一、项目概况(一)项目名称吊装带项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积49504.74平方米(折合约74.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.48%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度165.43万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49504.74平方米,建筑物基底占地面积32415.70平方米,总建筑面积70296.73平方米,其中:规划建设主体工程47493.06平方米,项目规划绿化面积4763.63平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计163台(套),设备

9、购置费5581.13万元。(七)节能分析1、项目年用电量1203647.24千瓦时,折合147.93吨标准煤。2、项目年总用水量28585.84立方米,折合2.44吨标准煤。3、“吊装带项目投资建设项目”,年用电量1203647.24千瓦时,年总用水量28585.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.37吨标准煤/年。达产年综合节能量61.42吨标准煤/年,项目总节能率25.46%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建

10、设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16236.88万元,其中:固定资产投资12278.21万元,占项目总投资的75.62%;流动资金3958.67万元,占项目总投资的24.38%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入34271.00万元,总成本费用26275.72万元,税金及附加139.41万元,利润总额7995.28万元,利税总额9296.40万元,税后净利润5996.46万元,达产年纳税总额3299.94万元;达产年投资利润率49.24%,投资利税率57.25%,投资回报率36.93%,全部

11、投资回收期4.21年,提供就业职位708个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。二、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城吊装带行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城吊装带产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调

12、整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“吊装带项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位708个,达产年纳税总额3299.94万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.24%,投资利税率57.25%,全部投资回报率36.93%,全部投资回收期4.21年,固定资产投资回收期4.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,有利于构建产业与金融良性互动的生态环境,也为深化金融领域改革积累经验。建立各方面有效的交流机制,加强信息

13、共享,深化产融合作,是提高金融服务实体经济效率的内在要求,有利于紧贴产业链需求,创新金融产品和服务,优化金融资源配置,营造产业与金融良性互动的生态环境,同时也为深化金融领域改革积累有益经验。第三章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严

14、格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入27303.00万元,同比增长26.75%(5762.65万元)。其中,主营业业务吊装带生产及销售收入为23751.97万元,占营业总收入的86.99%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6651.50万元,较

15、去年同期相比增长887.72万元,增长率15.40%;实现净利润4988.63万元,较去年同期相比增长556.32万元,增长率12.55%。第四章 产业研究一、建设地经济发展概况地区生产总值3445.51亿元,比上年增长8.61%。其中,第一产业增加值275.64亿元,增长8.12%;第二产业增加值2136.22亿元,增长5.98%第三产业增加值1033.65亿元,增长10.30%。一般公共预算收入288.89亿元,同比增长6.94%,一般公共预算支出483.80亿元,同比增长7.51%。国税收入384.01亿元,同比增长6.29%;地税收入亿元50.65,同比增长7.93%。居民消费价格上涨

16、1.04%。其中,食品烟酒上涨0.78%,衣着上涨0.63%,居住上涨1.03%,生活用品及服务上涨1.17%,教育文化和娱乐上涨0.83%,医疗保健上涨1.09%,其他用品和服务上涨1.19%,交通和通信上涨0.98%。全部工业完成增加值1559.07亿元。规模以上工业企业实现增加值1393.61亿元,比上年增长7.48%。规模以上AA、BB、CC、DD(含吊装带)等主导行业共完成工业增加值1179.38亿元,增长11.19%。AA完成增加值417.67亿元,增长11.88%;BB完成工业增加值335.03亿元,增长11.39%;CC完成工业增加值202.39亿元,增长8.85%;DD完成工业增加值152.

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