煤焦油生产项目可行性分析报告

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1、Error! No text of specified style in document.煤焦油生产项目可行性分析报告报告摘要项目预计总投资16410.13万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的77.74%;流动资金3652.12万元,占项目总投资的22.26%。.预期达纲年营业收入25684.00万元,总成本费用20329.77万元,税金及附加93.36万元,利润总额5354.23万元,利税总额6225.56万元,税后净利润4015.67万元,达纲年纳税总额2209.89万元;达纲年投资利润率32.63%,投资利税率37.94%,投资回报率24.47%,全部投资回收期

2、5.59年,提供就业职位452个。依据国家产业发展政策、相关行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势,同时,根据项目承办单位已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略,阐述投资项目建设的背景及必要性。.报告章节包括:基本情况、建设背景分析、产品规划、选址分析、土建工程分析、工艺方案说明、环境保护分析、节能方案、进度方案、项目投资估算、盈利能力分析、总结及建议等。第一章基本情况一、项目提出背景上半年中国经济总体好于市场预期,这并不意外。事实上,良好成绩的取得有着充分的合理性和扎实的基础。首先,一些机构、媒体此前显然是夸大了中国经济面临的挑战,下调中国评级等 唱空论 更是低估了中

3、国经济发展的韧性与潜力。其次,今年以来,中国坚持深化供给侧结构性改革,积极推动稳增长,这些不仅促进了经济发展,也推动了市场信心的恢复。再者,世界经济开始复苏,为中国外贸回稳向好提供了外部支撑。二、项目承办单位基本情况(一)公司名称x展公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断

4、提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。(三)公司经济效益分析上一年度,x展公司实现营业收入15780.86万元,同比增长33.12%(3926.65万元)。其中,主营业业务煤焦油生产生产及销售收入为13451.28万元,占营业总收入的85.24%。公司实现利润总额3387.10万元,较去年同期相比增长270.96万元,增长率8.70%;实现净利润2540.32万元,较去年同期相比增长378.80万元,增长率17.52%。三、项目概况(一)项目名称煤焦油生产项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规

5、模项目总用地面积52753.03平方米(折合约79.09亩)。该工程规划建筑系数77.11%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率6.24%,固定资产投资强度161.31万元/亩。项目净用地面积52753.03平方米,建筑物基底占地面积40677.86平方米,总建筑面积73854.24平方米,其中:规划建设主体工程52384.84平方米,项目规划绿化面积4608.13平方米。(四)节能分析 “煤焦油生产项目”,年用电量651823.03千瓦时,年总用水量19405.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.77吨标准煤/年。达纲年综合节能量24.42吨标准煤/年,项目总节能率20.24%

6、,能源利用效果良好。(五)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(六)项目总投资及资金构成项目预计总投资16410.13万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的77.74%;流动资金3652.12万元,占项目总投资的22.26%。(七)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(八)项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入25684.00万元,总成本费用20329.77万元,税金及附加93

7、.36万元,利润总额5354.23万元,利税总额6225.56万元,税后净利润4015.67万元,达纲年纳税总额2209.89万元;达纲年投资利润率32.63%,投资利税率37.94%,投资回报率24.47%,全部投资回收期5.59年,提供就业职位452个。(九)进度规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。四、项目评价1、x展公司为适应国内外市场需求,拟建“煤焦油生产项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位452个,达纲年纳税总额2209.89万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地

8、方财政收入做出积极的贡献。2、推动政府和民间投资共同参与面向制造业的公共平台建设,面向量大面广的中小企业和民营企业提供多元化的生产服务,健全数据共享和协同制造机制,建立技术标准和服务规范。(工业和信息化部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表项目 单位 指标占地面积 平方米 52753.03折合亩数 亩 79.09容积率 1.40建筑系数 77.11%投资强度 万元/亩 161.31基底面积 平方米 40677.86建筑面积 平方米 73854.24绿化率 6.24%绿化面积 平方米 4608.13固定资产投资 万元 12758.01流动资金 万元 3652.12总投资 万元 16410.1

9、3土建工程投资 万元 6243.42设备投资 万元 6235.81其它投资 万元 278.78土建工程投资占比 38.05%设备投资占比 38.00%其它投资占比 1.70%流动资金占比 22.26%固定资产投资占比 77.74%收入 万元 25684.00总成本 万元 20329.77利润总额 万元 5354.23净利润 万元 4015.67所得税 万元 1338.56增值税 万元 777.97税金及附加 万元 93.36纳税总额 万元 2209.89利税总额 万元 6225.56投资利润率 32.63%投资利税率 37.94%投资回报率 24.47%回收期 年 5.59设备数量 台(套)

10、103年用电量 千瓦时 651823.03年用水量 立方米 19405.27总能耗 吨标准煤 81.77节能率 20.24%节能量 吨标准煤 24.42员工数量 人 452第二章建设背景分析一、项目建设背景1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水

11、平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、落实好中国制造2025,必须发挥好我们的制度优势。要加快建立推进制造强国建设的工作机制,在国家制造强国建设领导小组的统筹协调下,充分发挥战略咨询委员会的决策支撑作用,调动各方力量,瞄准重点领域,狠抓关键环节,实化政策支持,扎实稳步地推进各方面工作。我们正站在历史与未来的交汇点上,制造强国建设的伟大征程正在清晰地铺展开来。坚持走中国特色新型工业化道路,把战略定力、方针指引、路径方向、政策支撑统一于制造强国“三步走”战略的伟大实践,中国制造由大变强目标一定

12、能够实现。3、“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下,党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革,深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略,并相继出台了中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲要等重大指导政策,为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑,为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。4、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关

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