审计学论文题目审计硕士论文题目大全毕业论文开题报告参考文献

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1、审计学论文题目审计硕士论文题目大全毕业论文开题报告参考 文献 一、选题技巧 论文选题标准众多,但核心的有这么几点: (1)可借鉴性可借鉴性,以便于换汤不换药,博采众 长, 搞好自己的论文。 知网上有现成的论文可借鉴, 单数量不可以太多, 否则会被怀疑抄袭; 也不能太少, 不然浪费时间去选题和整理宏观思路还被老师否定, 如你的题目太大不易写深 入而 pass 掉。 (2)紧跟热词紧跟热词,最近几年的社会热点问题会让论文显得很有新意,但最好也 是有依葫芦画瓢的参考对象。 (3)贴合案例贴合案例,理论型文章对审计学模型和软件仿真能力要求 极高,故必须贴合案例,以便于换汤不换药,快速写好论文。 (4)

2、结构完整结构完整,选题最好能结 合学科理论知识和模型,注重问题导向和审计学语言的应用,不然论文口水话连篇;但切记 炫技,整高大上的题目,应用复杂的审计学模型,不顾是否能收集到个案实证资料和工作量 的多寡。 (5)字数相仿字数相仿,不要本科、硕士论文选博士论文做参考,因为博士细节过多论证更 充分,没宏观驾驭能力的人控制不好章节字数,会多写一两万字。 利用本处的参考文献题目利用本处的参考文献题目,便于大家掌握关键词种类便于大家掌握关键词种类,然后再在知网、万方上按照专 业分类浏览 100 页题目,并检索 10 个关键词,下载 50 篇文章,用一定标准精选 5 篇文 章做参考,即选出工作量小、切合热

3、点、理论充分、数据分析到位、宏观逻辑流程、个案材 料好收集的可以依葫芦画瓢的好题目。 二、热词分布 审计学论文的关键词众多,可供检索的有如内部控制、企业管理、会计师事务所、上市 公司、财政管理、内部审计、实证研究、审计质量、公司治理、注册会计师、风险管理、经 济管理、信息披露、盈余管理、内部控制制度、内部控制体系、商业银行、内控制度、内部 控制理论、审计风险、独立性、我国上市公司、审计机关、审计意见、财政金融、中华人民 共和国、影响因素、被审计单位、经济信息、绩效审计、金融机构、会计息披露、有效性等。 三、审计学论文题目大全 H 高校固定资产内部控制优化研究高校固定资产内部控制优化研究 民间非

4、营利组织的会计信息披露问题探讨民间非营利组织的会计信息披露问题探讨 博元投资会计信息披露问题探析博元投资会计信息披露问题探析 中石化环境会计信息披露问题研究中石化环境会计信息披露问题研究 建筑施工企业内部控制有效性研究建筑施工企业内部控制有效性研究 煤炭行业上市公司环境会计信息披露影响因素研究煤炭行业上市公司环境会计信息披露影响因素研究 JH 公司内部控制问题研究公司内部控制问题研究 Z 公司内部控制审计研究公司内部控制审计研究 科研院所内部控制量化评价体系研究科研院所内部控制量化评价体系研究 新三板市场会计信息披露研究新三板市场会计信息披露研究 上市农业公司会计信息披露质量问题研究上市农业公

5、司会计信息披露质量问题研究 我国钢铁行业上市公司环境会计信息披露研究我国钢铁行业上市公司环境会计信息披露研究 制造业上市公司内部控制有效性影响因素研究制造业上市公司内部控制有效性影响因素研究 YT 实业公司会计信息违规披露研究实业公司会计信息违规披露研究 科学事业单位内部控制建设研究科学事业单位内部控制建设研究 农业银行北京分行风险失控问题研究农业银行北京分行风险失控问题研究 商业银行内部审计质量控制研究商业银行内部审计质量控制研究 XA 公司环境会计问题研究公司环境会计问题研究 JS 公司内部控制活动有效性评价公司内部控制活动有效性评价 我国造纸印刷业上市公司环境会计信息披露现状及问题分析我

6、国造纸印刷业上市公司环境会计信息披露现状及问题分析 审计委员会对上市公司会计信息披露的治理探讨审计委员会对上市公司会计信息披露的治理探讨 池州市政府会计信息披露问题及对策探讨池州市政府会计信息披露问题及对策探讨 葫芦岛市锌业股份公司内部控制审计问题研究葫芦岛市锌业股份公司内部控制审计问题研究 公众参与国家审计的可行性分析与研究公众参与国家审计的可行性分析与研究 低碳经济下石油企业环境会计信息披露研究低碳经济下石油企业环境会计信息披露研究 永昌公司内部控制评价研究永昌公司内部控制评价研究 T 旅行社预付账款内部控制研究旅行社预付账款内部控制研究 A 商业银行内部控制审计研究商业银行内部控制审计研

7、究 事务所审计声誉机制是否有效?事务所审计声誉机制是否有效? 化工行业环境会计信息披露质量影响因素实证研究化工行业环境会计信息披露质量影响因素实证研究 A 公司环境会计信息披露问题及改进研究公司环境会计信息披露问题及改进研究 基于财务指标的财务报告内部控制有效性识别基于财务指标的财务报告内部控制有效性识别 地方政府会计信息披露研究地方政府会计信息披露研究 A 事务所新三板拟挂牌企业财务尽职调查有效性研究事务所新三板拟挂牌企业财务尽职调查有效性研究 湖南省上市公司环境会计信息披露研究湖南省上市公司环境会计信息披露研究 我国农商银行操风我国农商银行操风、内控内控、合合 规管理三合一建设探讨规管理三

8、合一建设探讨 金亚科技内部控制信息披露问题研究金亚科技内部控制信息披露问题研究 獐子岛集团内部控制有效性研究獐子岛集团内部控制有效性研究 钢铁业上市公司社会责任会计信息披露研究钢铁业上市公司社会责任会计信息披露研究 中石油环境会计信息披露问题研究中石油环境会计信息披露问题研究 地方商业银行高管经济责任审计评价指标研究地方商业银行高管经济责任审计评价指标研究 YC 银行反洗钱合规管理优化研究银行反洗钱合规管理优化研究 钢铁业上市公司固定资产内部控制有效性研究钢铁业上市公司固定资产内部控制有效性研究 上市公司会计信息披露质量问题研究上市公司会计信息披露质量问题研究 注册会计师个人声誉机制有效性研究

9、注册会计师个人声誉机制有效性研究 基于外部压力的上市公司环境会计信息披露研究基于外部压力的上市公司环境会计信息披露研究 创业板上市公司内部控制信息披露影响因素研究创业板上市公司内部控制信息披露影响因素研究 商业银行风险导向内部审计问题研究商业银行风险导向内部审计问题研究 S 煤炭企业社会责任会计信息披露研究煤炭企业社会责任会计信息披露研究 S 公司环境会计信息披露研究公司环境会计信息披露研究 在美上市中国企业会计信息披露研究在美上市中国企业会计信息披露研究 公共受托责任下我国政府会计信息供需失衡问题研究公共受托责任下我国政府会计信息供需失衡问题研究 民营企业内部控制体系构建研究民营企业内部控制

10、体系构建研究 中国移动中国移动 K 市分公司内部控制案例分析市分公司内部控制案例分析 以目标为导向的内部控制评价体系的构建及实证检验以目标为导向的内部控制评价体系的构建及实证检验 JS 银行派出内部审计机构履职失效问题研究银行派出内部审计机构履职失效问题研究 Z 银行郑州分行操作风险管理研究银行郑州分行操作风险管理研究 公司治理视角下的公司治理视角下的 C 银行内部审计问题研究银行内部审计问题研究 上市公司会计信息披露监管的法律问题研究上市公司会计信息披露监管的法律问题研究 CJI 公司内部控制体系研究公司内部控制体系研究 KF 商业银行内部监督评价研究商业银行内部监督评价研究 我国能源行业上

11、市公司环境会计信息披露研究我国能源行业上市公司环境会计信息披露研究 中小板上市公司内审机构特征对内部审计有效性的影响研究中小板上市公司内审机构特征对内部审计有效性的影响研究 公司治理视角下的中小板上市公司会计信息披露质量研究公司治理视角下的中小板上市公司会计信息披露质量研究 内部控制缺陷和公司绩效的相关性研究内部控制缺陷和公司绩效的相关性研究 石油行业上市公司环境会计信息披露问题研究石油行业上市公司环境会计信息披露问题研究 重污染行业环境会计信息披露研究重污染行业环境会计信息披露研究 中小医药企业环境会计信息披露研究中小医药企业环境会计信息披露研究 煤炭行业环境会计信息披露研究煤炭行业环境会计

12、信息披露研究 我国石油行业上市公司环境会计信息披露问题研究我国石油行业上市公司环境会计信息披露问题研究 我国重污染企业环境会计信息披露实证研究我国重污染企业环境会计信息披露实证研究 上市公司会计信息披露违规研究上市公司会计信息披露违规研究 浦发银行会计风险的内部控制研究浦发银行会计风险的内部控制研究 华为集团可持续发展会计信息披露问题探讨华为集团可持续发展会计信息披露问题探讨 内部控制、审计意见与银行信贷决策内部控制、审计意见与银行信贷决策 基层央行绩效审计分析基层央行绩效审计分析 基于风险管理的中国建设银基于风险管理的中国建设银 行某分行内部控制体系优化研究行某分行内部控制体系优化研究 功能

13、目的论指导下会计英语的翻译实践功能目的论指导下会计英语的翻译实践 论上市公司会计信息违规披露的法律规制论上市公司会计信息违规披露的法律规制 上市公司信息披露违规监管的处罚有效性研究上市公司信息披露违规监管的处罚有效性研究 商业银行金融审计研究商业银行金融审计研究 发电企业内部控制评价研究发电企业内部控制评价研究 我国上市公司内部控制评价标准研究我国上市公司内部控制评价标准研究 引入内部控制的财务危机预警研究引入内部控制的财务危机预警研究 行政事业单位内部控制评价研究行政事业单位内部控制评价研究 政府采购监督有效性研究政府采购监督有效性研究 X 铁路局内部控制有效性评价研究铁路局内部控制有效性评

14、价研究 煤炭行业上市公司社会责任会计信息披露研究煤炭行业上市公司社会责任会计信息披露研究 ZH 公司企业内部控制评价问题研究公司企业内部控制评价问题研究 基于博弈论的上市公司会计信息供给与需求关系研究基于博弈论的上市公司会计信息供给与需求关系研究 农业上市公司内部控制体系研究农业上市公司内部控制体系研究 紫鑫药业会计信息披露违规行为案例研究紫鑫药业会计信息披露违规行为案例研究 我国纺织服装业上市公司环境会计信息披露研究我国纺织服装业上市公司环境会计信息披露研究 BS 银行银行 T 分行微小企业贷款业务内部控制研究分行微小企业贷款业务内部控制研究 银行信贷领域贿赂行为的审计策略研究银行信贷领域贿

15、赂行为的审计策略研究 化工企业环境会计信息披露研究化工企业环境会计信息披露研究 S 公司社会责任会计信息披露研究公司社会责任会计信息披露研究 高危行业审计委员会特征与安全会计信息披露关系研究高危行业审计委员会特征与安全会计信息披露关系研究 高危行业上市公司外部监督机制与安全会计信息披露相关性研究高危行业上市公司外部监督机制与安全会计信息披露相关性研究 新三板挂牌企业会计信息披露研究新三板挂牌企业会计信息披露研究 上市公司内部控制评价否定意见研究上市公司内部控制评价否定意见研究 我国商业银行内部控制评价研究我国商业银行内部控制评价研究 银行银行 IT 运维操作审计系统的设计与实现运维操作审计系统

16、的设计与实现 董事会特征对内部控制有效性影响的研究董事会特征对内部控制有效性影响的研究 GS 银行资产托管业务信息披露问题研究银行资产托管业务信息披露问题研究 商业银行新兴业务操作风险内部控制研究商业银行新兴业务操作风险内部控制研究 中国农业银行吉林省分行内部控制研究中国农业银行吉林省分行内部控制研究 化工行业上市公司环境会计信息披露研究化工行业上市公司环境会计信息披露研究 XY 石油公司环境会计信息披露研究石油公司环境会计信息披露研究 L 食品有限公司存货内部控制研究食品有限公司存货内部控制研究 我国上市公司内部控制评价报告改进研究我国上市公司内部控制评价报告改进研究 人民银行兰州中心支行风险识别评估应用研究人民银行兰州中心支行风险识别评估应用研究 H 银行信贷业务中财务分析的优化研究银行信贷业务中财务分析的优化研究 江苏江苏 SP 公司环境会计信息披露研究公司环境会计信息披露研究 高危行业上市公司安全会计高危行业上市公司安全会计 信息披露水平与审计收费的相关性研究信息披露水平与审计收费的相关性研究 内部审计质量对公司治理的有效性研究内部审计质量对公司治理的有效性研究

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