案管自查自纠报告

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划案管自查自纠报告工程自查自纠及质量专项整改的报告1质量管理组织机构为了认真贯彻国家有关工程质量管理的规定,切实做好工程质量管理工作,项目部成立了质量管理组织机构,建立健全质量保证体系,制定质量责任制和质量保证措施,以合同为制约,严格执行ISO9001质量体系进行管理,强化施工过程中的质量管理职能,明确了质量管理责任。为增强当事人的质量意识,本工程建立项目经理直接领导、项目总工主管、项目副经理与副总工负责审核和质检工程师、各职能部室检查实施的多级管理系统,形成一套从项目经理到各施工队的

2、质量管理网络,项目经理部全体管理人员及施工队将强化质量意识,推行目标管理负责制,对施工全过程工程质量进行全面的管理与控制,使质量保证体系延伸到各施工部位和各项工作之中,通过明确的分工,密切协调与配合,使工程质量得到有效的控制。通过对整个工程的全面动态管理,从而确保工程质量目标的实现。2、质量管理体系项目部编制了质量保证体系文件,制定了本项目的质量方针和质量目标。经过开工至今证明体系的运行是行之有效的。质量目标、方针工程质量目标:工程质量应达到优良等级,无较大以上质量事故。其中,建筑工程质量全部合格,单元工程优良率达到85%以上;金属结构及机电安装工程质量全部合格,单元工程优良率达到90%以上。

3、质量方针:以单元工程、隐蔽工程为质量控制重点,严格落实三检制度,从源头控制工程质量。3、人员、机构部门质量责任制1项目经理责任制建立岗位责任制,明确岗位职责,不违章指挥。强化员工质量、安全意识,必须在保证质量、安全的前提下保证生产进度。参与对供方及分包方的评价,合理选择和使用。具备开工条件后,下达项目生产计划、审批有关采购计划或采购合同;组织参与对供方及分包方的评价,合理选择和使用。与主任工程师配合,组织对中间产品、最终产品的内部检验。发生事故及时上报。2项目总工程师岗位责任制按合同要求进行质量策划,编制施工组织设计。负责日常质量管理工作,当文件有更改时,负责更改后相关活动的控制和管理。组织项

4、目内部质量、技术、安全交底、编制特殊过程控制方案、组织质量人员对其工艺进行评审和产品性能鉴定。组织监理、业主及质量监督部门对隐蔽工程和关键部位共同验收。对分部工程验收、阶段验收、竣工验收资料的准确性、及时性、完整性负责。领导项目经理部的检验和试验工作,负责审核结果、整改措施和质量纠正措施的实施。3总质检师岗位责任制负责收集质量信息,掌握质量体系运行动态,制定年度检定计划,做好检测设备的管理。负责检查施工过程中存在的问题,质量事故的调查、分析和处理。负责承包的工程质量检查验收等工作。责组织实施内部质量审核。主管工程质量,负责起草、制定管理办法及规章制度,并督促实施。4质量管理部责任制负责对项目员

5、工进行质量意识教育。贯彻国家和企业颁发的工程质量的规定、规程、制度和措施,并检查落实。正确处理施工质量与施工进度的关系,合理安排施工,确保工程质量,对不合格工程交付使用负直接责任。掌握工程项目的质量情况。严格执行质量奖罚制度。每月组织一次工程项目的质量检查,针对主要问题,亲自组织攻关。5材料供应部责任制严格控制外加工、采购材料的质量:各种地方材料、外购材料到现场后必须由质检部和材料部有关人员进行抽样检查,发现问题立即与供货商联系,直到退货。工程材料和辅助材料,特别如骨料、水泥、钢筋、石料等都将构成建筑工程的实体,保证工程材料按质、按量、按时的供应是提高保证质量的前提。因此,对采购的原材料、构件

6、、半成品等材料,一定要建立健全进场前检查验收和取样送检制度,杜绝不合格材料进入现场。外购材料,如防渗膜、钢筋、水泥等,必须三证齐全,进场后按规定抽检,合格后方可使用。地方材料先调查料源,取样试验,试验合格经监理工程师认可后方可进料。现场设专人收料,不合格的材料拒收。施工过程中若发现不合格材料及时清理出现场。6工程技术部责任制贯彻执行国家和企业颁发的各项技术规范、规程,质量管理措施和质量奖罚条例,并在施工中严格检查督促落实,严防工程质量事故的发生。组织召开工程项目质量事故分析会,提出质量事故的技术处理方案,对质量事故负责并有权追究技术责任,及时上报质量事故情况及事故分析报告。对技术问题、质量问题

7、提出改进措施,指导开展创优工程活动。对竣工工程的质量好坏负有直接技术责任。及时掌握工程质量情况,对质量好的先进典型要及时推广。对违反施工程序和操作规程的现象有权随时制止,严重时责令其停工。支持质检员的工作。主持工程项目每月一次的质量检查。组织本项目范围内分项、分部工程质量的评定。主持开展质量自检、互检、交接检、隐预检及结构验收工作。检查监督工程样板制落实情况。签审本项目工程质量报表及质量评定,并报上级部门核定。7施工部责任制负责认真贯彻施工组织设计,按“双优样板”工程要求,对作业班组进行详细的质量技术交底,并做好交底记录,保证项目部质量目标的贯彻落实。参与图纸会审,参与各种方案的编制工作,明确

8、图纸设计意图,认真领会施工方案要求,严格按施工图纸、施工规范及施工方案要求组织施工。认真熟悉图纸,严格按图纸设计进行施工放线,及时校验工程基线和工程标高,并保存质量记录。傍站检查、指导班组严格依照施工图纸、施工规范及施工组织设计进行施工,及时发现问题,及时指正,对施工班组的施工质量负监督、检查的责任。认真填写施工日记,详细记录每日施工情况,收集工程原始记录,填报工程质量报表,发现质量隐患要及时报告项目部,并协助项目部做好分析、调查工作。协助质量管理小组做好工程各分部、分项工程的质量自检、互检和交接检工作,严格执行项目部质量检查制度,以确保各工序质量满足“双优样板”工程标准要求。8实验室责任制本

9、工程现场建立符合业主与监理要求的实验室,相关设备与人员均要满足合同规定要求。主要工作职能应满足现场施工要求,试验操作等均严格执行试验检验的技术标准和规范,其相关质量管理与控制工作应标准化。负责对进场的工程材料按规范要求进行抽样送检,并及时收集检验记录交项目部资料员整理归档。混凝土原材料的选定。混凝土配合比设计及施工工艺试验。混凝土施工配合比确定及强度试验。9混凝土拌和站严格执行国家有关法规、规范、规程、规定和上级公司制定的各项规章按照行评要求,我科认真查找本科室存在的主要问题,对科室政风行风建设进行深入的自查,并对存在的问题进行认真整改,现将情况汇报如下:一、自查中存在的主要问题1、未经常深入

10、项目现场进行察访,与项目业主的直接联系较少,对很多项目建设情况了解不够。2、对促进项目建设开展的措施不多,协调项目存在问题的力度也不足。3、策划重点项目的力度还不够,管理指导重点项目的方法措施不多,收集汇总项目进度的效率不高。4、上下左右沟通联系不够密切,平时应付于日常工作,与省发改委、县区发改部门的沟通联系较少,对各区发展计划部门,缺乏必要的工作联系和业务指导。二、整改措施1、每月深入项目现场进行视察,多听取项目单位的意见建议,对于项目存在的问题,积极向上呈报反映,并及时跟踪解决,确保项目能完成年度计划目标。2、认真做好全省三级项目储备库工作,积极指导各县区发改部门策划生成项目并上报,同时督

11、促委各科室对县区上报项目严格把关并审核入库。3、向上多与省发改委进行沟通联系,互相探讨业务上的问题,向下增强对县区发改部门的指导,共同推进工作开展。三、整改工作取得主要成效1、通过对全市重点项目的仔细跟踪,协调解决其存在的各种问题,全市186个在建重点项目1-11月份完成投资211亿,完成年度计划的%,比序时进度快个百分点,超额完成年度计划的项目共有99个。79个预备重点项目1-11月份完成投资44亿元,完成年度计划的%,相比比去年同期快个百分点。在建项目2、通过对县区的指导督促,目前列入我市三级项目储备库的项目共有536个,下一步将陆续策划生成目进行入库,作为重点项目的储备。3、20XX年市

12、重点项目以及十二五规划项目初稿均已制定。20XX年重点项目初定327个,比20XX年增加24个,总投资额6664亿元,比20XX年增加2273亿元,计划投资321亿元,比20XX年增加19亿元。中信建投证券股份有限公司常州邮电路证券营业部内部管理制度自查自纠情况汇报中国证券监督管理委员会江苏监管局:(来自:写论文网:案管自查自纠报告)我部根据贵局关于进一步加强辖区证券业诚信建设的通知(苏证监机构字?XX?662号)的要求,及时组织全体员工认真学习了文件精神,全面理解了规定内容,并对营业部内部管理制度进行了认真梳理。现将我部自查自纠情况汇报如下:一、针对贵局通报的因从业人员管理的薄弱环节导致的犯

13、罪案例,我部及时对员工管理制度进行了自查。我部将“诚信”作为公司文化的首要理念,在每一次的员工培训中都要求对此深入理解,警示员工作为一名证券从业人员应该诚信从业、诚信服务。以弘扬和培育“规范、诚信、创新、稳健、合作”的行业文化为核心;以保护投资者合法权益为出发点;以道德为基础、法制为保障,采取各种有效措施,切实加强员工的诚信教育。每月定期开展诚信合规教育学习培训,根据监管机构发文和总公司法律合规部每月下发的合规提醒、合规公告、经纪业务合规信息分析报告等内容,结合本营业部的具体情况,在调查分析基础上分层次、有重点地制订诚信教育的基本目标、进行全员培训学习。加强管理、严格考核,充分发挥客户回访的作

14、用,及早发现异常情况,认真对待客户的投诉举报,及时处理失信行为。在员工绩效考核中始终坚持诚信合规执业的考核权重,加大对失信违规行为的惩戒力度。从而杜绝员工欺骗、违纪行为,树立诚实守信的道德风尚。二、我部在日常管理中,能严格按照监管部门及公司的相关规定开展各项业务。在印章管理方面,我部严格按照公司下发的印章管理办法、财务印章管理办法、业务印章管理标准化条例的有关要求,对各类印章均登记造册,建有各类印章的使用、保管、交接等内控流程,并与营业部管理层及各位印章保管人员均一一签订合规用印承诺书。指定档案管理员保管业务合同、申请表等重要空白凭证,严格按公司要求进行领用登记及管理。在进行日常业务处理时,做

15、到重要业务岗位人员分离,不相容岗位分离、关键业务的复核与审批制度有效执行。与客户权益变动相关业务的经办人员之间,建立了制衡机制。涉及客户资金账户及证券账户的开立、信息修改、注销,建立及变更客户资金存管关系,客户证券账户转托管和撤销指定交易等与客户权益直接相关的业务,做到一人操作、一人复核,复核留痕。涉及限制客户资产转移、改变客户证券账户和资金账户的对应关系、客户账户资产变动记录的差错确认与调整等非常规性业务操作,做到事先审批,事后复核,审批及复核均留痕。三、经自查:我部在日常管理过程中,建立健全了客户异常交易的操作监控制度,由公司法律合规部及运营管理部统一、全程监控客户帐户的交易动态,如有异常及时通知营业部,由营业部与客户进行联系沟通,快速高效的核实异常交易并留痕。收到交易所的异常交易提示函件后,我部都按要求提供真实、准确、完整的资料电子版及复印件,及时上报,不存在故意隐瞒或遗漏的情况。四、我部在内部管理过程中,包括人事管理、财务管理、权限管理、运管管理、信息技术管理、经纪业务、风险监控、法律合规、日常

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