审计报告检查情况表

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划审计报告检查情况表内部审计一.内部审计资料清单账务资料1.审计期间会计报表及其附注7、长短期投资,投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表说明:截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表8、长短期借款合同,抵押担保资料说明:内审期间9、固定资产盘点表说明:标明固定资产各称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值10、存货盘点表说明:截止会计报表日的盘点表,标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额11、纳税申报表、缴款书、税务检查报告12、所有往来明细说明:含应收帐款

2、、预收帐款、其他应收帐款13、收支明细表说明:内审期间各年主营业务收支明细、其他业务收支明细14、费用明细表说明:内审期间各年管理费用、经营费用、财务费用明细15、支票的领、用、存及作废情况表登记簿说明:内审期间期16、发票使用情况表说明:领购票号、金额;已使用的票号、金额;剩余的票号、金额备查类资料17、营业执照说明:工商18、税务登记证说明:国税、地税19、组织机构代码证书说明:质量监督局20、纳税鉴定文件说明:国税、地税21、公司章程、协议说明:工商备案22、设立、变更验资报告23、以前年度审计报告、资产评估报告说明:内审期间内24、清产核资专项审计报告说明:内审期间内25、财务会计制度

3、及相关内部控制制度说明:含企业会计制度、会计核算办法、内部管理制度26、关联方关系及其交易情况、会计政策变更、会计估计变更及原因说明27、单位组织结构框架图28、股东会、董事会重大决议等文件,重大诉讼、重大违纪事项、重要会议记录说明:内审期内29、上级部门对企业检查的处理、通知文件其他备查类资料30、其他重要经济合同说明:含租赁、贷款、保证保险、许可权、委托管理、长期投资、购销、专有技术等31、工程承包合同32、招投标文件33、总、分包合同34、工程预算及决算书35、转让房地产有关资料说明:商品房销售合同副本、工程施工结算单等36、销售情况汇总表37、涉及收入、成本的所有合同38、房屋销售明细

4、清单专项审计一.高新技术企业认定审计需要的资料清单年度审计需提供的资料一基本资料1、外经委关于可行性报告及董事会组成的批复文件、批准证书,营业执照2、企业合同、章程3、财政登记证、外汇登记证、税务登记证、外债登记证、组织机构代码证、高新技术企业认定证书4、历次验资报告、评估报告5、上年度审计报告6、减免税批复等税务批准文件7、外币帐户银行开户证明8、管理当局声明书二内部管理文件及经营情况文件1、组织机构及管理层人员机构资料2、重要股东会、董事会、经理办公会决议或会议纪要3、财务、库存、销售、人事等主要管理制度4、本年度借款、销售、租赁、担保、投资等合同及协议5、本年度投资人、实收资本、经营业务

5、等重大变动情况说明6、重大争议、诉讼、未决事项、兼并及重组等情况说明7、若进行过内部或政府审计,提供内部或政府审计报告8、重要资产权属证明文件9、其他对公司有重大影响的文件资料三会计资料1、资产负债表、利润表、现金流量表、各种税务报表及对外申报的其他报表2、财务状况说明书及会计报表附注3、会计帐簿、会计凭证、银行对帐单及余额调节表、现金盘点表、发票4、实物盘点及往来款对帐记录等专项审计需提供的资料一企业基本资料1、批准证书(外资)、营业执照、组织机构代码、公司章程2、税务登记证、高新技术企业认定证书3、历次验资报告、评估报告4、最近三年年度审计报告5、减免税批复等税务批准文件6、管理当局声明书

6、二会计资料1、资产负债表、利润表、现金流量表、各种税务报表及对外申报的其他报表2、会计帐簿、会计凭证三高新认定涉及的相关文件1、研究开发部门机构、人员资料2、企业拥有的专利、软件著作权、集成电路布图设计专有权、植物新品种、五年以上独占许可合同等核心自主知识产权的证书复印件3、企业以技术成果形成产品、服务、样品、样机书面材料4、研究开发的组织管理水平书面材料5、高新技术企业认定申请书6、高新技术产品或服务收入合同复印件7、高新技术企业认定需上报的其他资料8、近3年研发经费台账或明细表高新技术成果转化项目认定审计所需资料年度审计需提供的资料一基本资料1、外经委关于可行性报告及董事会组成的批复文件、

7、批准证书,营业执照2、企业合同、章程3、财政登记证、外汇登记证、税务登记证、外债登记证、组织机构代码证、高新技术企业认定证书4、历次验资报告、评估报告5、上年度审计报告6、减免税批复等税务批准文件7、外币帐户银行开户证明8、管理当局声明书二内部管理文件及经营情况文件1、组织机构及管理层人员机构资料2、重要股东会、董事会、经理办公会决议或会议纪要3、财务、库存、销售、人事等主要管理制度4、本年度借款、销售、租赁、担保、投资等合同及协议5、本年度投资人、实收资本、经营业务等重大变动情况说明6、重大争议、诉讼、未决事项、兼并及重组等情况说明7、若进行过内部或政府审计,提供内部或政府审计报告8、重要资

8、产权属证明文件9、其他对公司有重大影响的文件资料三会计资料1、资产负债表、利润表、现金流量表、各种税务报表及对外申报的其他报表2、财务状况说明书及会计报表附注3、会计帐簿、会计凭证、银行对帐单及余额调节表、现金盘点表、发票4、实物盘点及往来款对帐记录等专项审计需提供的资料一企业基本资料1、批准证书(外资)、营业执照、组织机构代码、公司章程2、税务登记证、高新技术企业认定证书3、历次验资报告、评估报告4、最近三年年度审计报告5、减免税批复等税务批准文件6、管理当局声明书二会计资料1、资产负债表、利润表、现金流量表、各种税务报表及对外申报的其他报表2、会计帐簿、会计凭证三高新认定涉及的相关文件1、

9、研究开发部门机构、人员资料2、企业拥有的专利、软件著作权、集成电路布图设计专有权、植物新品种、五年以上独占许可合同等核心自主知识产权的证书复印件3、企业以技术成果形成产品、服务、样品、样机书面材料4、研究开发的组织管理水平书面材料5、高新技术企业认定申请书6、高新技术产品或服务收入合同复印件7、高新技术企业认定需上报的其他资料8、近3年研发经费台账或明细表9、项目实际投资额10、近三个会计年度的项目销售收入11、项目实际投资及销售明细软件企业认定需申报的资料XX年最新软件企业认定需申报的资料。第7、8、9条需要由会计师事务所出具相关审计报告。包括:2个专项审计报告和1个报表审计报告。1、主要产

10、品的用户手册2、主要产品的测试报告3、主要产品的需求说明4、CMMI/CMM评估证书5、ISO9000系列证书6、经营场所的购买或租赁合同7、企业研究开发费用和境内研究开发费用专项审计报告8、企业软件产品开发销售收入和企业软件产品自主开发销售收入专项审计报告9、上一年度的财务审计报告(*含资产负债表、损益表、现金流量表.文件格式:xls)10、社会保险缴纳证明(*包括社保网上申报系统截屏或支付社保中心的银行付款凭证或社保中心出具的证明,人员必须与企业大专及以上学历人员情况表文件格式:doc,xls)11、企业职工总数的比例说明及企业职工劳动合同签订清单12、计算机信息系统集成企业资质证书13、

11、软件产品登记证书14、软件产品列表会计师事务所基本信息登记表XX年度审计业务自查情况登记表说明:1)每份报告填写1张表;2)“结果登记”在认真检查的基础上要如实填写。填表人:单位负责人:XX年度业务收费自查情况登记表会计师事务所:填表时间:XX年月日注:“审计资产额”为审计项目包含的资产总额;“备注”一栏要对应收费额与实收费额出现的差异作出具体说明。填表人:主任会计师:网上业务报备工作开展情况检查登记表会计师事务所:检查时间:XX年月日附件5:XX年度执业质量自查结果统计表填表人:复核人:主任会计师:审计工作底稿客户名称:会计期间:审计工作底稿目录客户:abc有限责任公司会计期间:编制:复核:

12、审计工作底稿目录客户:abc有限责任公司会计期间:编制:复核:审计工作底稿目录客户:abc有限责任公司会计期间:编制:复核:客户提供相关资料情况表篇二:审计工作底稿(模板2)会计师事务所审计工作底稿客户名称:会计期间:审计工作底稿目录客户:abc有限责任公司会计期间:编制:复核:客户:abc有限责任公司会计期间:编制:复核:客户:abc有限责任公司会计期间:编制:复核:客户提供相关资料情况表篇三:目前唯一一份编制完整的审计工作底稿请选择一家沪市或深市上市公司,试编写以下审计工作底稿:1、初步业务活动程序表被审计单位:西北轴承股份有限公司索引号:a项目:初步业务活动/期间:XX-12-31编制:

13、勇日期:XX-01-10日期:XX-01-15初步业务活动目标:确定是否接受业务委托;如接受业务委托,确保在计划审计工作时达到下列要求:审计师已具备执行业务所需要的独立性和专业胜任能力;不存在因管理层诚信问题而影响注册会计师保持该项业务意愿的情况;与被审计单位之间不存在对业务约定条款的误解。2、业务承接评价表业务承接评价表被审计单位:_西北轴承股份有限公司_索引号:_ab_项目:_业务承接评价_财务报表截止日/期间:XX-12-31编制:_勇_复核:_某注册会计师_日期:_XX-01-15_日期:_XX-01-20_1.客户法定名称:西北轴承股份有限公司2.客户地址:银川市北京西路603号3.客户性质(国有/外商投资/民营/其他):民营4、客户所属行业、业务性质与主要业务:西北轴承公司属于轴承行业,该公司主营各类滚动轴承的生产与销售。5、最初接触途径:1)本所职工推荐2)外部人员引荐_3)其他经浙江天马轴承股份有限公司介绍6、客户要求我们提供审计服务的目的及出具审计报告的日期:目的:使广大潜在投资者相信该公司的财务报表的真实性与可靠性。日期XX年4月10日出

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