高分子合成新材料生产建设项目建议书

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1、第第 1 页页高分子合成新材料生产建设项目建议书高分子合成新材料生产建设项目建议书第一章第一章 项目绪论项目绪论一、项目名称及建设性质(一)项目名称高分子合成新材料投资建设项目。(二)项目建设性质项目主要从事高分子合成新材料研制开发与制造业务。二、项目承办单位基本概况(一)项目承办单位名称某某高分子合成新材料有限公司。(二)承办单位基本信息展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争第第 2 页页力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平

2、台。三、项目建设选址及用地综述(一)项目建设选址本期工程项目选址在 xxx 科技园,项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期工程项目建设。(二)项目用地性质该项目计划在 xxx 科技园建设,用地性质为建设用地。(三)项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积32096.04 平方米(折合约 48.12 亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数 60.60%,建筑容积率 1.30,建设区域绿化覆盖率6.35%,固定资产投资强度 161.74 万元/亩。四、项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积 3209

3、6.04 平方米,建筑物基底占地面积19450.20 平方米,总建筑面积 41724.85 平方米,建筑主体工程 31701.55 平方第第 3 页页米,项目规划绿化面积 2649.93 平方米,土地综合利用面积 32096.04 平方米。五、项目定位项目依托 xxx 科技园良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以高分子合成新材料研发为核心的综合性产业集聚基地。初步核算,上半年国内生产总值 418961 亿元,按可比价格计算,同比增长 6.8%。分季度看,一季度同比增长 6.8%,二季度增长 6.7%,连续 12 个季度保持在 6.7%-6.9%的区间。分产业看,第一产业增加值

4、22087 亿元,同比增长 3.2%;第二产业增加值 169299 亿元,增长 6.1%;第三产业增加值 227576亿元,增长 7.6%。六、产品规划方案根据项目建设规划,该项目主要产品为高分子合成新材料。七、能耗分析1、本期工程项目年用电量 860852.28 千瓦时,折合 105.80 吨标准煤。2、根据测算年总用水量 11367.22 立方米,折合 0.97 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。八、环境保护本期工程项目符合 xxx 科技园发展规划,选用生产工艺技术成熟可靠,符第第 4 页页合产业结构调整规划和国家的产业发展政策;本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

5、九、项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资 9598.92 万元,其中:固定资产投资 7782.93万元,占项目总投资的 81.08%;流动资金 1815.99 万元,占项目总投资的18.92%。(二)固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资 7782.93 万元,其中:建筑工程投资 3210.97万元,占项目总投资的 33.45%;设备购置费 2643.51 万元,占项目总投资的27.54%;工程建设其他费用 1928.45 万元,占项目总投资的 20.09%。(三)项目总投资及其资金构成项目总

6、投资及其资金构成:项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金,项目总投资=7782.93+0+1815.99=9598.92(万元)。十、资金筹措方案项目总投资 9598.92 万元,根据资金筹措方案,某某高分子合成新材料有第第 5 页页限公司计划自筹资金(资本金)9598.92 万元,占项目总投资的 100.00%。十一、项目预期经济效益规划目标(一)达产年经济效益目标值1、项目达产年预期营业收入(SP):17667.00 万元(含税)。2、年综合总成本费用(TC):13632.77 万元。3、税金及附加:70.34 万元。4、达产年利税总额:4690.74 万元。5、项目达产年

7、利润总额(PFO):4034.23 万元。6、项目达产年净利润(NP):3025.67 万元。7、项目达产年纳税总额:1665.07 万元。(二)达产年收益增益目标1、达产年投资利润率:42.03%。2、达产年投资利税率:48.87%。3、达产年投资回报率:31.52%。十二、项目建设进度规划本期工程项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共第第 6 页页需 24 个月的时间。第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性一、产业发展背景1、针对当前经济下行压力加大的态势,围绕国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色发展、高端装备创新等 5 项重大工程,抓紧启动一

8、批需求迫切、前期基础条件好、既利当前又促长远的重点项目,加快形成有效投资,创造新的消费热点,促进产品和技术升级,支持重大装备“走出去”和优势产能国际合作,推动实现“调速不减势、量增质更优”。2、2016 年前三季度,全球新兴产业平均增速达到 7.8%,虽然与同期 3.0%的全球经济增速相比,新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎,但全球新兴产业平均增速仅比 2015 年和 2014 年同期分别提升 0.2 个和 0.6 个百分点,而全球经济增速比 2015 年和 2014 年同期分别提升 0.2 个和 0.4 个百分点,基本相当,全球新兴产业的增长后劲受到质疑。3、来快速释放后发优势阶段的模式,

9、也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式,而是介于二者之间过渡状态,呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱,同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的,但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束,地区发展差距巨大,2.6 亿农民工需要转变为市民,2 亿贫困人口(按高标准)需要脱贫,1 亿城市棚户区住户需要新的家园,第第 7 页页这些都蕴含着巨大的需求空间。同时,我国改革开放的制度红利继续释放,每年有近 700 万大学生毕业,有良好的基础设施和产业配套能力,创新能力不断加强,新优势正在逐步形成。新旧优势与需求潜力结合,一定会释放出强

10、大的动力,以支撑新常态下中国经济的中高速增长。二、项目建设的必要性1、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长

11、,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。2、(区域发展背景)3、目前,全国各类中小企业达 4400 万户(含个体工商户),完成了全国50%的税收,创造了 60%的国内生产总值,提供了近 80%的城镇就业岗位。中第第 8 页页小企业发展的外部环境明显改善,社会化服务体系建设取得积极进展。各类产业集聚区成为工业发展的重要载体,东部地区工业园区实现工业产值已占本地区工业总产值的 50%以上,中西部地区涌现出一批特色产业园区,128

12、家国家新型工业化产业示范基地创建工作有序推进。第三章第三章 建设规模和产品规划方案建设规模和产品规划方案一、建设规模1、项目征地规模及净用地规模该项目总征地面积 32096.04 平方米(折合约 48.12 亩)。2、产品方案及产能规模根据国内外市场需求和某某高分子合成新材料有限公司建设能力分析,本期工程项目计划总投资 9598.92 万元;预计年实现营业收入 17667.00 万元。二、重点建设内容(一)标准化厂房主要建设标准化厂房,主体工程采用全现浇钢筋混凝土梁板,框架结构基础采用桩基基础,钢筋混凝土条形基础。标准化厂房采用钢屋架结构,屋面采用彩钢板,墙体采用彩钢夹芯板,基础采用钢筋混凝土

13、基础。(二)绿色示范车间第第 9 页页为加快推进制造强国建设,实施绿色制造工程,积极构建绿色制造体系,绿色工厂的概念应运而生。根据绿色工厂评价通则,明确了绿色工厂术语定义,从基本要求、基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放、绩效等方面,按照“厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化”的原则,建立了绿色工厂系统评价指标体系,提出了绿色工厂评价通用要求。该项目将通过建设绿色示范车间,集中体现绿色工厂的先进性,为入驻企业提供直观的技术学习和技术创新空间。项目建设方将依托自身技术优势,以绿色示范车间的形式实现技术输出和服务输出,从而创造一套标准化、可复制的产业发展模式。第四

14、章第四章 项目选址科学性分析项目选址科学性分析一、项目选址方案本期工程项目拟建场区位于 xxx 科技园,土地性质为工业项目建设用地,土地使用年限为 50 年。二、项目建设区概况“十二五”时期是我市经济社会发展史上前所未有、极为复杂、极不寻常的五年。面对错综复杂的国内外形势,全市上下以科学发展观统揽经济社会发展全局,以持续开展“一创双优”活动为动力,围绕“4321”战略定位和“二三五”赶超目标,务实重干,克难攻坚,经济发展保持良好赶超态势,基本实现了“十二五”规划确定的预期目标和主要任务。综合实力显著增强。2015第第 10 页页年全市实现生产总值 1333.6 亿元,年均增长 11.3%,是“

15、十一五”末的 1.7 倍;公共财政预算收入达到 78.99 亿元,是“十一五”末的 2.6 倍;全市粮食总产达到 271.8 万吨,实现“十二连增”。全社会固定资产投资累计完成 4705 亿元,是“十一五”时期的 2.7 倍,晋豫鲁铁路、德商高速范县段、南林高速东延、濮东 500 千伏输变电工程、文 96 储气库、榆济输气管线等重大项目建成投用,台辉高速豫鲁界至范县段、濮阳豫能 260 万千瓦机组、引黄入冀补淀等重大项目正在加快推进,干线公路全面改造升级,重大基础支撑能力显著增强。转型升级亮点纷呈。全市三次产业结构由 13.866.519.7 调整为11.856.631.6,资源型工业结构转型

16、升级步伐加快,规模以上工业企业达到 987 家,比“十一五”末增加 322 家;高新技术产业占工业增加值比重达到25%,科技进步对经济增长的贡献率达到 50%;九个省级产业集聚区发展迅猛,累计完成投资 2300 亿元,完成工业增加值 1019 亿元;商务中心区和特色商业区成为服务业发展的重要支撑;新型城镇化加快推进,常住人口城镇化率达到40.5%,较 2010 年提高 7.7 个百分点。通过不懈努力,濮范台扶贫开发综合试验区上升为国家战略,濮阳市先后被确定为第三批国家资源枯竭城市、国家创建新能源示范城市、国家新型城镇化综合试点城市、全国生态文明先行示范区建设试点市、全国信用体系建设试点市、国家知识产权试点市和国家生物基材料产业集群建设试点市。开放合作深入推进。开放招商、承接产业转移成效显著,与中国石化集团、华润集团、汇源集团、河南能化、德力西、昊华骏化、建业等 500 强企业开展战略合作,天能集团、全友家私、丰利石化、富士康等第第 11 页页一大批龙头型、基地型企业落户濮阳,有力推动了产业结构优化升级和集聚效应形成;上海金山濮阳精细化工产业园成功签约,实现了集群引进新突

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