学校收支两条线专项检查自查自纠报告.doc

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1、学校收支两条线专项检查自查自纠报告学校收支两条线专项检查自查自纠报告根据市教育局文件 xx 号关于在市教育系统内部再次开展清查“小金库”和“收支两条线”专项检查工作的通知的文件精神,我校高度重视清查“小金库”和“收支两条线”工作,迅速组织相关部门人员,对我校“小金库” 和“收支两条线”情况进行了认真的自查自纠。现将自查情况汇报如下:一、学校成立了“小金库” 和“收支两条线”清理情况自查领导小组。 、 、切实加强领导,全面落实责任,及时安排部署,确保清理工作顺利、有效开展,学校于 XX 年 10月 8 日成立检查小组。组 长:xx(学校校长)成 员:xx 华(学校工会主席)xx(学校总务主任)x

2、x(学校报账员)领导小组负责自查 XX 年以来学校“小金库” 和“收支两条线”工作。二、学校自查小组迅速开展工作,于 XX 年 10 月 7 日XX 年 10 月 10 日对我校 XX 年 1 月 1 日起至 XX 年 9 月底止的“小金库” 和“收支两条线”清理情况进行全面清查,根据自查自纠的情况,进行了阶段性总结,填报了“小金库”自查情况表 。三、在“小金库” 和“收支两条线”自查工作中,把握政策,严肃纪律,确保了不走过场、不留死角。在自查自纠阶段,我校认真清查,不漏查掩盖,决不敷衍了事甚至顶风违纪。四、经过自查,我校进一步加强了财务管理,规范了我校的财务行为。未发现我校有“违规开设银行账户、私设小金库”等现象。从 XX 年 1 月 1 日起至 XX 年 9 月底止,我校未发现“违反国家财经法规、制度,侵占、截留国家和单位收入或通过虚列支出、资金返还等方式不纳入单位财务会计部门统一核算,私存私放的各项资金”的现象。

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