上海市普陀区曹杨新村街道2016年度部门决算

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1、1 上海市普陀区曹杨新村街道上海市普陀区曹杨新村街道 2016 年度部门决算年度部门决算 第一部分 上海市普陀区曹杨新村街道概况 一、主要职能一、主要职能 曹杨新村街道办事处是普陀区政府的派出机关, 依据法律法规的规定履行相应的政府服务管理职能。 1、加强党的建设。落实基层党建责任制,加强基层服务型党组织建设,统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作,实现社区党建全覆盖,提高党建工作的有效性。 2、统筹社区发展。统筹落实市、区两级涉及社区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区健康、有序、可持续发展。 3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公

2、共服务,落实人力资源、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。 4、实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,承担组织领导和综合协调职能。 5、监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。 6、动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导驻区单位履行社会责任,整合2 辖区内各种社会力量为社区发展服务。 7、指导基层自治。指导居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 8、维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。 二、部门

3、决算单位构成二、部门决算单位构成 从预算单位构成看, 上海市普陀区曹杨新村街道部门决算包括:上海市普陀区曹杨新村街道本级决算、下属行政事业单位决算。 纳入上海市普陀区曹杨新村街道 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表: 序号 单位名称 备注 1 曹杨新村街道办事处 2 曹杨新村街道社区事务受理服务中心 3 曹杨新村街道社区党建服务中心 4 曹杨新村街道社区学校 5 曹杨新村街道城市网格化综合管理中心 3 第二部分 上海市普陀区曹杨新村街道 2016 年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 8,836.88 一

4、、一般公共服务支出 16.89 其中:政府性基金预算 财政拨款 3.00 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 99.97 六、其他收入 218.64 七、文化体育与传媒支出 125.91 八、社会保障和就业支出 752.51 九、医疗卫生与计划生育支出 100.88 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 7,802.00 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保

5、障支出 124.03 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 3.00 本年收入合计 9,055.52 本年支出合计 9,025.20 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 261.04 年末结转和结余 291.37 总计 9,316.56 总计 9,316.56 4 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补 助收入 事业收 入 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目名称 科目编码 类 款 项 合计 9,055.52 8,836.88 218.64 201 一般公共服务支出 16.89 16.89 201 01 人大事务

6、 6.89 6.89 201 01 99 其他人大事务支出 6.89 6.89 201 29 群众团体事务 10.00 10.00 201 29 99 其他群众团体事务支出 10.00 10.00 206 科学技术支出 99.97 99.97 206 07 科学技术普及 99.97 99.97 206 07 02 科普活动 99.97 99.97 207 文化体育与传媒支出 125.91 125.91 207 03 体育 25.91 25.91 207 03 08 群众体育 25.91 25.91 207 99 其他文化体育与传媒支出 100.00 100.00 207 99 99 其他文化体

7、育与传媒支出 100.00 100.00 208 社会保障和就业支出 792.21 573.57 218.64 208 05 行政事业单位离退休 59.64 59.64 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 41.89 41.89 5 208 05 02 事业单位离退休 17.74 17.74 208 08 抚恤 8.15 8.15 208 08 01 死亡抚恤 8.15 8.15 208 99 其他社会保障和就业支出 724.42 505.79 218.64 208 99 01 其他社会保障和就业支出 724.42 505.79 218.64 210 医疗卫生与计划生育支出 100.

8、88 100.88 210 05 医疗保障 100.88 100.88 210 05 01 行政单位医疗 61.87 61.87 210 05 02 事业单位医疗 39.01 39.01 212 城乡社区支出 7,792.63 7,792.63 212 01 城乡社区管理事务 5,325.76 5,325.76 212 01 01 行政运行 2,702.19 2,702.19 212 01 04 城管执法 368.72 368.72 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 2,254.85 2,254.85 212 99 其他城乡社区支出 2,466.86 2,466.86 212 99

9、 99 其他城乡社区支出 2,466.86 2,466.86 221 住房保障支出 124.03 124.03 221 02 住房改革支出 124.03 124.03 221 02 01 住房公积金 124.03 124.03 229 其他支出 3.00 3.00 229 60 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 3.00 3.00 229 60 10 用于文化事业的彩票公益金支出 3.00 3.00 6 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营支 出 对附属单位 补助支出 功能分类 科目名称 科目编码 类 款 项 合计 9,025

10、.20 6,211.82 2,813.38 201 一般公共服务支出 16.89 16.89 201 01 人大事务 6.89 6.89 201 01 99 其他人大事务支出 6.89 6.89 201 29 群众团体事务 10.00 10.00 201 29 99 其他群众团体事务支出 10.00 10.00 206 科学技术支出 99.97 99.97 206 07 科学技术普及 99.97 99.97 206 07 02 科普活动 99.97 99.97 207 文化体育与传媒支出 125.91 125.91 207 03 体育 25.91 25.91 207 03 08 群众体育 25

11、.91 25.91 207 99 其他文化体育与传媒支出 100.00 100.00 207 99 99 其他文化体育与传媒支出 100.00 100.00 208 社会保障和就业支出 752.51 445.17 307.34 208 05 行政事业单位离退休 59.64 59.64 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 41.89 41.89 7 02 事业单位离退休 17.74 17.74 08 抚恤 8.15 8.15 01 死亡抚恤 8.15 8.15 99 其他社会保障和就业支出 684.73 377.38 307.34 01 其他社会保障和就业支出 684.73 377.3

12、8 307.34 210 医疗卫生与计划生育支出 100.88 100.88 210 05 医疗保障 100.88 100.88 210 05 01 行政单位医疗 61.87 61.87 210 05 02 事业单位医疗 39.01 39.01 212 城乡社区支出 7,802.00 5,541.74 2,260.26 212 01 城乡社区管理事务 5,541.74 5,541.74 212 01 01 行政运行 2,704.89 2,704.89 212 01 04 城管执法 368.72 368.72 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 2,468.13 2,468.13 21

13、2 99 其他城乡社区支出 2,260.26 2,260.26 212 99 99 其他城乡社区支出 2,260.26 2,260.26 221 住房保障支出 124.03 124.03 221 02 住房改革支出 124.03 124.03 221 02 01 住房公积金 124.03 124.03 229 其他支出 3.00 3.00 229 60 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 3.00 3.00 229 60 10 用于文化事业的彩票公益金支出 3.00 3.00 8 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预

14、算 财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 一、一般公共预算财政拨款 8,833.88 一、一般公共服务支出 16.89 16.89 二、政府性基金预算财政拨款 3.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 99.97 99.97 七、文化体育与传媒支出 125.91 125.91 八、社会保障和就业支出 533.87 533.87 九、医疗卫生与计划生育支出 100.88 100.88 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 7,802.00 7,802.00 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 9 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 124.03 124.03 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 3.00 3.00 本年收入合计 8,836.88 本年支出合计 8,806.56 8,803.56 3.00 年初财政拨

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