备用表(行政事业审计-审计准备)模板文档

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1、审 计 取 证 用 纸 索引号 项 目 签 名 日 期会计期间或截止日 编制人资 料 来 源 复核人被审计单位 (签章 ):年 月 日铜陵市审计局审计查询单 索引号 询问题审计员: 年 月 日被审单位答复经办人:单位盖章: 年 月 日审 计 调 查 记 录 索引号 计调查事项:调查人: 日期:被调查人: 日期:会 议 记 录 索引号 间 : 地点 记 录 人主 持 人参 加 人会 议 内 容 :被审单位承诺书 索引号 供了全部财政财务会计资料及相关资料。并郑重承诺如下;一、所提供的会计资料是真实的、完整的。二、无帐外帐和帐外资产。三、无“重大关联交易”事项和“未决诉讼”、“抵押借款或为其他单位

2、借款提供担保”等或有事项(或有事项:指过去曾经发生过的事项,可能在未来导致单位发生损失或收益的不确定状况)。我单位会计报表的编制和所有会计事项的记录,均符合中华人民共和国会计法等有关法规关于会计资料必须真实、完整的规定(附:资料交接清单)。承诺单位盖章:承诺单位法定代表人签字:年 月 日资 料 交 接 清 单 索引号 被审计单位提供的资料名称:提供资料者签字: 审计组接受资料者签字:日期: 日期:接受归还者签字: 审计组归还资料者签字:归还时间: 归还时间:铜陵市审计局 索引号 报 告 征 求 意 见 书:根据第三十九条规定和,现将 年 月 日至 年 月 日对审计报告送给你们征求意见。请在收到

3、审计报告之日起十日内提出书面意见 ,送交审计组或审计机关 ,如果在规定期限内没有提出书面意见,视为无意见。附:审计报告年 月 日询证函 索引号 次致 :(审计机关名称 )派出的审计组正在对本单位财务收支进行审计。按照中华人民共和国审计法的要求,必须询证本单位与贵单位往来帐项,受审计组委托,特将本单位有关帐簿的余额抄录如下,如与贵单位记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符,请在“数据不符合及需加说明事项”处详为指正。收到询证三日内烦将回函寄转审计组(本函仅为复核工业帐目之肜,并非催款结算)。地址: 邮编:电话: 传真:截止 年 月 日名 称 本 单 位 余 额 贵单位余额若款项在上述日期之后已经付清仍请及时函复为盼(单位盖章 )数据证明无误签章: 日期:数据不符合及需加说明事项签章: 日期:审计取证材料清单 索引号 页共 页序号 审计事项内容及名称 份数 页数 备注项目负责人: 被审计单位签收人员:编制日期: 签收日期:审 计 用 纸 索引号 页共 页帐目查证表 索引号页次被审计单位名称 签名审计项目名称 编制人会计期间或截止日 复核人序号 项目或单位名称 帐面数 调整数 审定数合计 0 0 0审计说明:

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