南京市委老干部局预算公开

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1、 2017 年度南京市委老干部局预算公开年度南京市委老干部局预算公开 当前位置: 首页 最新公告 正文 第一部分 2017 年南京市委老干部局预算编制说明 一、部门基本情况 (一)部门单位构成 1、基层预算单位组成:南京市老干部局属市正局级单位,下设办公室、调研信息处、 政治待遇处(退休干部处)、生活待遇处、活动指导处、关工委办公室、老年教育处、市 属企业离休干部托管中心,党总支 9 个正处级处室。 2、单位性质:共产党机关 3、经费管理方式:全额拨款行政单位。 (二)部门人员、车辆情况 1、人员情况 在职人员编制数:行政编制数 35 人,原行政附属编制数 4 人,行政编制合计 39。全额 事

2、业编制数 22 人,自收自支编制数 1 人,事业编制合计 23 人。 在职人员数:在职人员 51 人。 单位负担遗属人数 7 人。离休人员 1 人,退休人员 38 人。 2、车辆情况 保障用小轿车 1 辆。编制数 1 辆,实有数 1 辆。 (三)、部门主要职责 1、贯彻落实中央和省、市委有关老干部工作的方针政策,督促检查老干部政治、生活待 遇的落实以及发挥老干部作用的工作。 2、指导全市老干部管理和服务工作,对全市老干部工作中的情况和问题进行调查研究, 为市委、市政府决策提供依据;研究制定或参与制定全市老干部工作的有关政策规定。 3、协同有关部门指导老干部党支部的建设,了解掌握老干部的思想状况

3、和要求,总结、 表彰和宣传老干部的先进事迹。 4、负责全市离休干部享受副厅级医疗、乘车待遇的审批工作;审核、办理离休干部享 受护理费等有关待遇的工作。 5、贯彻落实老干部易地安置政策,协调老干部易地安置工作,审核办理接受安置手续, 指导、督促有关单位落实好易地安置老干部的待遇。 6、检查全市离休干部离休金和医药费保障机制的贯彻落实情况;做好老干部医疗保健、 康复疗养和免费乘公交车的工作;协助指导有关单位做好离休干部的丧事处理工作。 7、受理离休干部的来信来访,协调、联系涉老部门共同做好老干部工作。 8、组织老干部开展文化、体育等各项有益身心健康的娱乐活动;协调和组织老干部的参 观、学习、疗养活

4、动;组织安排老干部的重大活动和对老干部经常性的走访、慰问等活动。 9、负责全市离休干部信息管理系统的建设、管理和使用工作;负责老干部工作人员和 老干部党支部书记培训工作。 10、贯彻落实中央和省、市委关于市管退休干部工作的方针政策,指导、协调市管退休 干部的管理、服务工作;加强对市管退休干部工作问题的调查研究,配合有关部门提出解决 办法,为市委、市政府决策提供依据。 11、归口管理金陵老年大学,协调全市老年教育工作;负责市关心下一代工作委员会办 公室的工作。 12、承办市委、市政府和市委组织部交办的其他事项。 (四)、2017 年部门年度工作任务 1、转变职能,提高服务水平,积极促进和谐社会的

5、发展,全面做好离退休老干部工作。 2、切实保护老干部合法权益,促进社会和谐稳定。 3、加强学习教育培训,提高全员政治和业务水平。 二、关于 2017 年部门预算情况说明 (一)2017 年预算的基本情况 1、预算收支基本情况 全系统部门预算总额 1554.40 万元,其中:局机关 1554.40 万元。 本年度收入预算 1554.40 万元,其中:基本支出 1372.30 万元(工资福利支出 776.40 万元; 商品和服务支出 195.20 万元;对个人和家庭的补助 349.70 万元;不可预见经费支出 51.00 万元); 项目支出 182.10 万元(一般性项目支出 179.60 万元;

6、资本性项目支出 2.50 万元)。 本年度支出预算 1554.40 万元,其中:基本支出 1372.30 万元(工资福利支出 776.40 万元;商 品和服务支出 195.20 万元;对个人和家庭的补助 349.70 万元);项目支出 182.10 万元(一般性项 目支出 179.60 万元;资本性项目支出 2.50 万元)。 本年度经费比上年预算有所增加,增加主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助收入标 准有所调整产生增加的。 支出预算按功能分类:支出 1554.40 万元。其中:一般公共服务支出 1210.22 万元,反映政府提 供一般公共服务的支出;社会保障和就业支出 36.99 万

7、元,反映政府在社会保障和就业方面的支出; 住房保障支出 307.19 万元,集中反映政府用于住房方面的支出。 支出预算按经济分类:支出 1554.40 万元。其中:其中支出 1372.30 万元(工资福利支出 776.40 万 元,反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会 保险费等;商品和服务支出 195.20 万元,反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的 支出、战略性和应急储备支出;对个人和家庭的补助支出 349.70 万元,反映政府用于对个 人和家庭的补助支出;不可预见经费 51.00 万元,反映政府用于除上述经费外不能预见的经

8、 费支出) 2、机关运行经费情况说明 机关运行经费 120.40 万元。其中:办公费 19.97 万元,反映单位购买按财务会计制度规 定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出;印刷费 4.08 万元,反映单位 的印刷费支出;水费 1.53 万元,反映单位支出的水费、污水处理费等支出;电费 18.87 万元, 反映单位的电费支出;邮电费 10.20 万元,反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费 及电话费、电报费、传真费、网络通信费等;差旅费 31.80 万元,反映单位工作人员了差发生 的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费;维修护费 6.12 万元,反映单位日常开 支

9、的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以 及按规定提取的修购基金;会议费 10.20 万元,反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙 食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出;专用材料费 3.06 万元,反映单位购 买日常专用材料的支出;福利费 3.83 万元,反映单位按规定提取的福利费;公务用车运行维护 费 3.60 万元,反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖 励费用等支出;其他商品和服务支出 4.64 万元,反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政 赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳

10、务费及离休人员特需费、公用 经费等;办公设备购置费 2.50 万元,反映单位用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算 范围的劳务出口家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。 3、“三公经费”和会议费、培训费预算情况 “三公经费“预算拨款总额为 25.10 万元.其中:因公出国经费:因公出国经费 1.50 万元。由部 门预算单位根据近三年(2013-2015 年)因公出国(境)经费的决算平均数编入部门预算,导 入预算执行系统后作为待分指标。在年度执行中市财政根据市委市政府出国任务审批结 果下达使用。公务接待经费:年度预算 20.00 万元。公务用车购置费年度未作安排。 公务用车运行维

11、护费:年度预算 3.60 万元。 上年度“三公经费“预算拨款总额为 49.90 万元.其中:因公出国经费:因公出国经费 1.50 万元。由部门预算单位根据近三年(2013-2015 年)因公出国(境)经费的决算平均数编 入部门预算,导入预算执行系统后作为待分指标。在年度执行中市财政根据市委市政府出 国任务审批结果下达使用。公务接待经费:年度预算 25.00 万元。公务用车购置费 年度未作安排。公务用车运行维护费:年度预算 23.40 万元。 本年度预算与上年度预算对比,“三公经费“有明显下降,原因:一是公务接待费执行国 家八项规定,预算减少 5 万元.二是车辆维修费由于上年执行车改,收走 6

12、台车,现只留 1 台 车,预算减少 19.80 万元. 会议费、培训费预算总额为 14.28 万元。其中:会议费年度按标准预算 10.20 万元。 培训费:年度按标准预算 4.08 万元,51 人,每人 800 元的标准进行预算的。今年 预计培训人员 15 人,每人平均 2720 元,合计 40800 元。 上年度会议费、培训费预算总额为 15 万元。其中:会议费年度预算为 2 万元。培训 费年度预算为 13 万元。 本年度与上年度对比,会议费增加 8.20 万元,今年预算数按财政下达的 2017 年预算 标准执行,因为今年是建军 90 周年和十九大召开之年,离退休干部大型活动转多,会议较 多

13、,因此,今年的会议费按财政标准执行,未有减少。培训费减少 8.92 万元,今年培训费 按 2017 年预算标准执行,未有增加。原因是大型培训活动减少。 (二)2017 年部门项目支出预算说明 一般性工作项目支出 182.10 万元,主要立项的依据是历年经费开支和工作内容定的, 目的是更好地保障好全市离退休干部的晚年生活幸福和和谐稳定。 立项是:老干部党员调研与培训费;老干部慰问费;办公设备购置费;老干部易地安置费; 老干部活动费;副省级老领导健康疗养经费;因公出国经费。 依据是:历年经费开支和工作内容确定,上报财政审批执行的。 年度达到的预期目标:更好地保障好全市离退休干部的晚年生活幸福与和谐

14、稳定。 经费测算明细:老干部党员调研与培训费 5.10 万元;老干部慰问费 55.00 万元;办公设备购 置费 2.50 万元;老干部易地安置费 12.00 万元;老干部活动费 20.00 万元;副省级及市级老 领导健康疗养经费 86.00 万元;因公出国经费 1.50 万元。 老干部党员调研与培训费:用于老干部党员工作的调研和培训开支。 老干部慰问费:用于每年元旦春节及高温 2 次大的集体慰问市级老领导和离休干部,以 及平时慰问生病住院、做寿、病故人员的慰问支出。 老干部易地安置费:用于慰问易地来宁安置的离休干部及对方来宁探望在宁安置的离休 干部的工作人员接待支出。 老干部活动费:用于补助十

15、四个协会的全年开支,及平时由市里出面组织的老干部各项 活动比赛及参观支出。 副省级及市级老领导健康疗养费:用于对全市副省级及市级老领导每年一次的集中疗养 和分散疗养的支出。 会议费按预算人头标准和单位性质预算 10.20 万元,主要用于在会议期间按规定开支的 住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。 培训费按预算人头标准和单位性质预算 4.08 万元,主要用于单位人员各类培训支出。 按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。 第二部分 南京市委老干部局 2017 年度部门预算表 (见附后表) 第三部分 名词解释 一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政

16、拨款数。 二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。 三、基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭的补助 和不可预见费。 四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目。 五、“三公经费”:指市级部门用于一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购 置费及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类分务接待(含外宾接待)费用 的支出。 六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 南京市委老干部局 2017 年度部门预算表

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