新泰市妇联部门预算

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1、 1 2012016 6 年年新泰市妇联新泰市妇联部门预算部门预算 2 目录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一、2016 年部门收支预算总表 二、2016 年部门当年支出预算表(按功能科目) 三、2016 年部门当年支出预算表(按经济科目) 四、2016 年部门当年支出预算表(一般公共预算) 五、2016 年部门当年支出预算表(政府性基金) 六、2016 年“三公”经费支出预算表 第三部分 2016 年部门预算情况说明 3 第一部分 概 况 4 一、主要职能一、主要职能 新泰市妇联是新泰市各族各界妇女联合起来的社会群众团体,是党和政府联系

2、妇女群众的桥梁和纽带。其基本职能:代表和维护妇女权益,促进男女平等。 市妇联机关内设办公室、组宣部、发展部、权益部、儿童部。市妇儿工委办公室设在市妇联,承担妇女儿童发展规划实施的协调督导工作。主要职责: (一)坚持正确的政治方向,团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。 (二)紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全市妇女群众投身物质文明、精神文明、政治文明、生态文明建设,积极促进经济发展和社会进步。 (三)宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”

3、的精神,积极开展对妇女的思想道德、法律知识、科技文化宣传教育,全面提高妇女素质。 (四)代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时提出建议;参与有关妇女儿童政策和法律、法规的拟定和实施,切 实维护妇女儿童合法权益。 (五)坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。 5 (六)加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊,巩固和扩大各族各界妇女的大团结。 (七)加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设,提高妇联干部的整体

4、素质。 (八)承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。 (九)承办市委、市政府交办的有关事项。 二、部门预算单位构成二、部门预算单位构成 新泰市妇联部门预算包括:新泰市妇联单位预算 纳入新泰市妇联部门 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 序号 单位名称 备注 1 新泰市妇联 6 第二部分 2016 年部门预算表 7 表表 1.1.20162016 年收支预算年收支预算总总表表 单位:千元单位:千元 收收 入入 支支 出出 项项 目目 20162016 年预算年预算 项项 目目 20162016 年预算年预算 一、一般公共预算拨款 516 一般公共服务支出 516 二、政府性基金拨

5、款 政府办公厅(室)及相关机构事务 三、财政专户管理资金 一般行政管理事务 四、国有资本经营预算 财政事务 五、其他收入 其他财政事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 本年收入合计:本年收入合计: 516516 本年支出合计:本年支出合计: 516516 六、上级补助 七、上年结转 结转下年 收入总计:收入总计: 516516 支出总计:支出总计: 516516 8 表表 2.2.20162016 年年当年支出预算表当年支出预算表(按功能科目)(按功能科目) 单位:千元单位:千元 功能科目编码功能科目编码 功

6、能科目名称功能科目名称 20162016 年预算数年预算数 类类 款款 项项 合计 516 201 一般公共服务支出 516 03 政府办公厅(室)及相关机构事务 一般行政管理事务 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 01 归口管理的行政单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 05 医疗保障 01 行政单位医疗 9 表表 3.3.20162016 年部门当年支出预算表(按经济科目)年部门当年支出预算表(按经济科目) 单位:千元 科目编码 科目名称 金额 类 款 合计合计 516 基本支出基本支出 327 301 工资福利支出 327

7、 01 基本工资 02 津贴补贴 03 奖金 项目支出项目支出 189 302 商品和服务支出 189 01 办公费 02 印刷费 03 咨询费 10 表表 4.4.2012016 6 年部门当年支出预算表(年部门当年支出预算表(一般公共预算一般公共预算) 单位:千元 科目编码 科目名称 金额 类 款 合计合计 516 基本支出基本支出 327 301 工资福利支出 327 01 基本工资 02 津贴补贴 03 奖金 项目支出项目支出 189 302 商品和服务支出 189 01 办公费 02 印刷费 03 咨询费 11 表表 5.5.2012016 6 年部门当年支出预算表(年部门当年支出预

8、算表(政府性基金政府性基金) 单位:千元 科目编码 科目名称 金额 类 款 合计合计 基本支出基本支出 301 工资福利支出 01 基本工资 02 津贴补贴 03 奖金 项目支出项目支出 302 商品和服务支出 01 办公费 02 印刷费 03 咨询费 12 表表 6 6. . 20162016 年“三公”经费年“三公”经费支出预算表支出预算表 单位:万元 总计 因公出国(境)经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 4.5 0 4.5 0 4 0.5 13 第三部分 2016 年部门预算情况说明 14 一、预算编制的基本原则和方法一、预算编制的基

9、本原则和方法 (一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关的收入和支出均纳入年度预算。 (二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。 (三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。 二、二、本年本年收支预算总体情况收支预算总体情况 2016 年当年收入预算为 51.6 万元,其中:财政拨款(补助) 51.6 万元。 2016 年当年支出预算为 51.6 万元,其中:一般公共

10、服务支出 51.6 万元。 三、三、本年本年支出预支出预算情况算情况 2016 年当年支出预算为 51.6 万元,具体情况如下: 1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出 51.6 万元,主要用于基本支出和项目支出。 2、基本支出 32.7 万元,主要用于工资福利支出,项目支出 18.9 万元,主要用于商品和服务支出。 四、“三公”经费预算表说明四、“三公”经费预算表说明 15 2016 年预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 4.5 万元,与 2015年预算基本持平。 (一)因公出国(境)费预算 0 万元。 (二)公务用车购置和运行维护费预算 4 万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 (三)公务接待费预算 0.5 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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