南山区委组织部(区编办)2016年度部门决算

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1、 南山区委组织部(区编办)2016 年度部门决算 目录 一、南山区委组织部(区编办)概况 (一)部门职责 (二)机构设置 二、南山区委组织部(区编办)2016 年度部门决算表 三、南山区委组织部(区编办)2016 年度部门决算情况说明 四、名词解释 一、南山区委组织部(区编办)概况 (一)部门职责 南山区委组织部主要职责是贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策以及省、市、区委关于组织工作的指示、决议;拟订我区有关组织、干部工作的法规及党员、干部管理规划,并组织实施;承办区委和上级主管部门交办的其他事项。南山区机构编制委员会办公室主要职责是贯彻执行中央、省、市有关行政体制、机构改革以及机构

2、编制日常管理工作的方针、政策和法规,研究拟订本区机构编制管理的规章制度和全区行政管理体制以及机构改革方案,经批准后组织实施;承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。 南山区老干部活动中心作为南山区委区政府为全区机关事业单位离退休干部提供文体活动和学习场所的事业单位,在南山区委组织部(区编办)的领导下,贯彻落实党和国家关于离退休干部工作的各项方针政策,制定全区离退休干部文体活动计划并组织实施。主要职责是组织全区机关事业单位离退休干部开展各项有益于党和国家、社会和老干部个人的各种文体活动,开办老干部大学、老干部文体活动兴趣团队,管理老干部文体活动室和学习课室。建立和完善内部管理规章制度,承办

3、上级交给的其他工作事宜。 (二)机构设置 南山区委组织部(区编办)内设办公室、组织科、党代表联络科、干部科、人才科、干部监督科、老干部管理科、信息科、行编科及事编科共 10 个科室,下属单位 1 家老干部活动中心,直属事业单位 1 家关工委办。 南山区老干部活动中心内设综合部、活动部、教务部、事务部,设蛇口教学点 1 个。 二、南山区委组织部(区编办)2016 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门: 单位:万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 1 4931.34 一、一般公共服务支出 14 2767.4 二、上

4、级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、医疗卫生与计划生育支出 18 7.2 六、其他收入 6 10.41 六、科学技术支出 19 309.91 7 七、社会保障和就业支出 20 1768 8 八、住房保障支出 21 5929 本年收入合计本年收入合计 9 4941.75 本年支出合计本年支出合计 22 4911.81 用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23 0.13 年初结转和结余 11 100.23 年末结转和结余 24 130.04 12 25 总计总计 13 5041.98

5、总计总计 26 5041.98 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 公开 02 表 部门: 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 4,941.75 4,931.34 0.00 0.00 0.00 0.00 10.41 201 一般公共服务支出 2,790.48 2,780.20 0.00 0.00 0.00 0.00 10.28 20132 组织事务 2,682.38 2,682.20 0.00 0.00 0.00

6、 0.00 0.18 2013201 行政运行 1,225.25 1,225.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 2013202 一般行政管理事务 1,213.60 1,213.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 243.53 243.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 108.10 98.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.10 2013602 一般行政管理事务 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.10 2013699

7、其他共产党事务支出 98.00 98.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 309.91 309.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 309.91 309.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 309.91 309.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,774.87 1,774.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 20805 行政事业单位离退休 1,774.87 1,774.74 0.

8、00 0.00 0.00 0.00 0.13 2080501 归口管理的行政单位离退休 626.83 626.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 48.98 48.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080503 离退休人员管理机构 1,099.07 1,098.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 210 医疗卫生与计划生育支出 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100

9、717 计划生育服务 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 59.29 59.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 59.29 59.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 59.29 59.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门: 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类

10、款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 4,911.81 1,724.62 3,187.19 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2,767.40 1,210.39 1,557.01 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 2,666.70 1,210.39 1,456.31 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 1,210.39 1,210.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2013202 一般行政管理事务 1,212.78 0.00 1,212.78 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 243.5

11、3 0.00 243.53 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 100.70 0.00 100.70 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 100.70 0.00 100.70 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 309.91 0.00 309.91 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 309.91 0.00 309.91 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 309.91 0.00 309.91 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,768.00 4

12、54.93 1,313.07 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1,768.00 454.93 1,313.07 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 621.03 4.80 616.23 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 48.98 48.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2080503 离退休人员管理机构 1,098.00 401.16 696.85 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 7.20 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 21007 计划生

13、育事务 7.20 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 7.20 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 59.29 59.29 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 59.29 59.29 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 59.29 59.29 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门: 单位:万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政

14、府性基金预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 4,931.34 一、一般公共服务支出 28 2,767.40 2,767.40 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 309.91 309.91 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 1,7

15、68.00 1,768.00 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 7.20 7.20 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 59.29 59.29 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00 本年收入合计本年收入合计 22 4,931.34 本年支出合计本年支出合计 49 4,911.81 4,911.81 0.00 年初财政拨款结转和结余 23 42.94 年末财政拨款结转和结余 50 62.47 62.47 0.00 一般公共预算财政拨款 24 42.94 51 政府性基金预算财政拨

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