邛崃市妇女联合会2016年部门

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1、邛崃市妇女联合会 2016 年部门预算公开目录第一部分市妇联概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分市妇联 016 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分市妇联 2016 年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分 市妇联概况(一)基本职能四川省邛崃市妇女联合会是行政单位,主要职能如下:1.坚持正确的政治方向,团结教育各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。根据党和政府的中心任务,指导各级妇女组织依据妇联章

2、程和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。2.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境,教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,增强“自尊、自信、自立、自强”的精神,提高综合素质,促进全面发展。3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督,培养、推荐女性人才,促进妇女参政。4.组织和动员全市各级妇女投身改革开放和现代化建设,为维护改革发展稳定大局服务。组织开展“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”创建活动,充分发挥妇女在两个文明建设中的作用;组织和开展妇女技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高妇女素质。5.调查、 研究涉及妇女儿童切身利

3、益的热点和难点问题,及时向市委、市政府和上级妇联反映,提出对策建议,切实维护妇女儿童的合法权益。6.加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。7.承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作,积极推动妇女、儿童发展纲要的实施。8.承担市委、市政府交办的其他任务。(二)主要工作1.创新活动载体,切实推进女性评美评优。一是在“三八”节期间,举办“献礼 5A邛崃最美女声”选拔大赛,充分展现了邛崃女性风采。二是在全市广泛开展“寻找最美家庭”活动,5 户家庭被评为成都市“最美家庭”,1 户家庭被评为成都市“最美家庭”提名奖,并联合媒体追踪报道。三是以文明家庭创建为抓手,精心组织“好家风

4、好家训”家庭文化风采大赛,选送节目大山顶上的守望在成都市总决赛中荣获第二名。2.聚焦民生改善,不断深化妇女儿童工作。一是深入开展“四送”主题活动,广泛宣传妇女“两癌”健康和保险知识,举办健康知识讲座 16 场、受益妇女 2000 余人;赠送保险 62 份,全市参保人数共 12339 人、投保金额 125 万余元;二是多举措推进精准扶贫工作,开展种养殖技术培训、家政培训等 23 期、参训人数 1450 人,在平乐镇、夹关镇建居家灵活就业基地 2 个。为部分精准扶贫户赠送鸡苗 1700 只,走访慰问贫困妇女 42 名,贫困儿童 34 名,慰问金和慰问物资达 4 万余元。三是扎实推动妇女儿童发展纲要

5、落实,开展“两纲”工作推进会 2 次,协助市政府妇儿工委督导各妇儿工委成员单位推动邛崃妇女儿童发展纲要(2011-2020)各项重难点指标的落实。四是开展了“六一”跳蚤市场、法治夏令营、“爱让我们不孤单”等系列关爱留守儿童活动 20余场。3.依法科学维权,保障妇女儿童合法权益。一是深入做好维权宣传。以“三八”妇女维权周、 “安全生产日”和“走基层”等活动为契机,深入基层开展反家暴法妇女权益保障法等法律宣传活动,提高妇女儿童维权意识。全年共发放宣传资料 2 万余份,接受妇女咨询 800 人次。二是认真做好妇女来电来访接待调处。2016 年,共受理妇女群众来访、来电、来信 48 件,其中涉法涉诉的

6、 28 件,协调律师事务所开展法律援助 28 件, 办结率达 100, 有效维护了我市妇女儿童合法权益。(二)部门预算单位构成从预算单位构成看,市妇联部门预算包括:市妇联本级预算。第二部分 市妇联 2016 年部门预算表部门公开表 1财政拨款收支总表财政拨款收支总表单位:万元(保留两位小数)收入支 出项目2016 年预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算- -、本年收入、本年收入- -、本年支出、本年支出(一)一般公共预算拨款105.41(一)一般公共服务支出105.41105.41(二)政府性基金预算拨款(二)外交支出(三)教育支出二、上年结转二、上年结转(四)科学技术支出(一)一般公共预

7、算拨款(五)文化体育与传媒支出(二)政府性基金预算拨 款(六)社会保障和就业支出(七)农林水支出(八)住房保障支出.(九)其他支出二二、结转下年、结转下年收入总计收入总计105.41支出总计支出总计105.41105.41部门公开表2一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位:万元(保留两位小数)功能分类科目2015 年 执行数2016 年预算数2016 年预算数比 2015 年执行数科目编 码科目名称执行数年初预算数 增减额增减%小计基本支 出项目支 出201201一般公共服务支出一般公共服务支出135.69105.4175.413020106财政事务135.69105.4175.413020

8、10601行政运行106.6975.4175.41-31.28 -17.98%2010602一般行政管理事务293030126.57%2010603机关服务2010604预算改革业务2010605财政国库业务2010606财政监察202202外交支出外交支出20204国际组织2020401国际组织会费2020402国际组织捐赠2020404国际组织股金及基金205205教育支出教育支出20508进修及培训2050802干部教育2050803培训支出207207文化体育与传媒支出文化体育与传媒支出20701文化2070111文化创作与保护20702文物2070205博物馆208208社会保障和就

9、业支出社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080501归口管理的行政单位离退休2080503离休人员管理机构229229其他支出其他支出22999其他支出229901其他支出合计135.69105.4175.4130部门公开表 3一般公共预算基本支出表单位:万元(保留两位小数)经济分类科目2016 年基本支出 科目编码科目各称合计人员经费公用经费 301工资福利支出工资福利支出45.1345.13 30101基本工资15.7815.78 30102津贴补贴18.618.6 30103奖金1.311.31 30104社会保障缴费9.449.44 30106伙食补助费 30107绩效工

10、资 30199其他工资福利支出 302商品和服务支出商品和服务支出13.8113.81 30201办公费0.450.45 30202印刷费 30203咨询费 30204手续费 30205水费 30206电费 30207邮电费0.790.79 30208取暖费 30209物业管理费 30211差旅费0.60.6 30212因公出国境费 用 30213维修(护)费 30214租赁费30215会议费 30216培训费 30217公务接待费 30218专用材料费 30226劳务费 30227委托业务费 30228工会经费0.750.75 30229福利费 30231公务用车运行维护 费 30239其他

11、交通费用55 30299其他商品和服务支 出6.226.22303对个人和家庭的补对个人和家庭的补 助助16.4716.4730301离休费 30302退休费9.39.3 30304抚恤金 30305生活补助 30307医疗费 30309奖励金 30311住房公积金7.177.17 30312提租补贴 30313购房补贴 30314采暖补贴 30315物业服务补贴 30399其他对个人和家庭 的补助支出 310其他资本性支出其他资本性支出 31002办公设备购置 31003专用设备购置 31007信息网络及软件购 置更新 31099其他资本性支出 合计75.4161.613.81部门公开表 4

12、一般公共预算“三公“经费支出表单位:万元(保留两位小数)2015 年预算数2015 年预算决算数2016 年预算数合 计因公出 国 (境)费公务用车购置及运 行费公务接 待 费合计因公出 国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待 费合计因公出 国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待 费小计公 务 用 车 购 置 费公务用 车运行 费小计公务用 车购置 费公务用 车运行 费小计公务用 车购置 费公务用 车运行 费554.84.84.8651部门公开表5政府性基金预算支出表单位:万元(保留两位小 数)科目编码科目各称2016 年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出212城乡社区支出0212

13、13城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支出02121301城市公共设施0.合计0无部门公开表6部门收支总表单位:万元(保留两位小数)收 入支出 项目2016 年预算数项目2016 年预算数 一、一般公共预算拨款 收入105.41一、一般公共服务支出105.41二、政府性基金预算拨 款收入二、外交支出三、事业收入三、教育支出 四、事业单位经营收入四、科学技术支出 五、其他收入五、文化体育与传媒支 出 六、社会保障和就业支 出 七、农林水支出 八、住房保障支出 . 九、其他支出本年收入合计本年收入合计本年支出合计本年支出合计 用事业基金弥补收支差 额结转下年上年结转收 入总计105.41

14、支出总计105.41部门公开表 7部门收入总表单位:万元(保留两位小数)科目合 计上 年 结 转一般 公共 预算 拨款 收入政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入事业收入事业 单位 经营 收入上级 补 助收 入附属 单位 上缴 收入其他 收入用事业基金弥补收支差额金额其 中: 教育 收费科目 编码科目名称201201一般公共服一般公共服务支出务支出105 .41105. 4120106 财政事务2010601行政运行75.4 12010602一般行政管理事务302010603机关服务2010604预算改革业务2010605财政国库业务2010606财政监察202202外交支出外交支出202

15、04 国际组织2020401国际组织会费2020402国际组织捐赠2020404国际组织股金及基金205205教育支出教育支出20508 进修及培训2050802干部教育2050803培训支出207207文化体育与文化体育与传媒支出传媒支出20701 文化20701文化创作11与保护20702 文物2070205博物馆208208社会保障和社会保障和就业支出就业支出20805行政事业单位离退休2080501归口管理的行政单位离退休2080503离休人员管理机构229229其他支出其他支出22999 其他支出229901其他支出合计105 .41105. 41 部门公开表 7部门公开表 8部门支

16、出总表单位:万元(保留两位小数) 科目 编码科目名称合计 基本 支出项目 支出上 缴 上 级 支 出事业 单位 经营 支出对附属单位补助支出201201一般公共服务一般公共服务支出支出105.4 175.413020106 财政事务2010601行政运行75.412010602一般行政管理事务302010603机关服务2010604预算改革业务2010605财政国库业务2010606财政监察202202外交支出外交支出20204 国际组织2020401国际组织会费2020402国际组织捐赠2020404国际组织股金及基金205205教育支出教育支出20508 进修及培训2050802干部教育2050803培训支出207207文化体育与传文化体育与传媒支出媒支出20701 文化2070111文化创作与保护20702 文物2070205博物馆208208社会保障和就业支出社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080501归口管理的行政单位离退休2080503离休人员管理机构229229其他支出其他支出22999其他支出2299

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