苍梧县人民检察院

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1、苍梧县人民检察院2016 年部门决算目目 录录第一部分:苍梧县人民检察院概况第一部分:苍梧县人民检察院概况一、主要职能二、部门决算单位构成三、编制现状、人员构成四、年度主要工作任务第二部分:苍梧县人民检察院第二部分:苍梧县人民检察院 2016 度部门决算报表度部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:苍梧县人民检察院第三部分:苍梧县人民检察院 2016 年度部门

2、决算情况说明年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况二、2016年度一般公共预算支出决算情况三、2016年度政府性基金支出决算情况四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明六、其他重要事项情况说明第四部分:名词解释第四部分:名词解释第一部分:苍梧县人民检察院概况第一部分:苍梧县人民检察院概况一、主要职能根据宪法和有关法律规定,人民检察院是国家的法律监督机关,履行法律监督职能,通过参与刑事、民事、行政诉讼活动,依法对有关机关和人员的行为是否合法实行监督。苍梧县人民检察院接受中共苍梧县委和梧州市人民检察院的领导

3、,对本级人民代表大会和本级人民代表大会常务委员会负责并报告工作,接受本级人民代表大会及其常务委员会的监督。二、部门决算单位构成苍梧县人民检察院内设机构有办公室、纪检、政工科、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、控告申诉检察科、民事行政检察科、监所检察科、人民监督员办公室、法警大队、职务犯罪预防局、案件管理办公室、派驻岭脚检察室、派驻石桥检察室、派驻旺甫检察室共 16 个部门。三、编制现状、人员构成苍梧县人民检察院共有政法编制 53 人,其中:行政政法专项编制 49 人,后勤事业编制 4 人。截止 2016 年 12 月 31 日,实有在职在编人数共 43 人,其中:行政政法专项编制

4、 41 人,后勤事业编制 2 人。四、年度主要工作任务(一)贯彻执行最高人民检察院和上级人民检察院的检察工作方针,部署检察工作任务。(二)对于严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。(三)对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。(四)对刑事犯罪案件依法进行审查,做出是否批准逮捕、起诉或者不起诉决定;对公安机关的侦查活动是否合法实行监督;对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。(五)依法开展民事诉讼、行政诉讼活动的法律监督工作,对

5、人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提请抗诉。(六)依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。(七)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及发最嫌疑人的自首。(八)对国家工作人员职务犯罪的情况进行调查研究并提出预防对策和检察建议,对预防职务犯罪工作开展法制宣传;参与社会治安综合治理。(九)负责检察机关的思想政治工作和队伍建设,管理检察官及其检察人员,组织检察干部教育培训工作,协同主管部门管理人民检察院机构设置和人员编制,制定检察人员管理办法。(十)负责其他事情。第二部分:苍梧县人民检察院第二部分:苍梧县人民检察院 2016 年度部门决算报表年度部门决算报表表一:

6、收入支出决算总表单位:万元 收收 入入支支 出出 项目项目决算数决算数项目项目决算数决算数 一、财政拨款811.38一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出848.24 五、其他收入 五、社会保障和就业支出1.82 本年收入合计本年收入合计811.38本年支出合计本年支出合计850.06 用事业基金弥补收支差 额结余分配 上年结转179.30 年末结转与结余140.62收入总计收入总计990.68支出总计支出总计990.68 表二:收入决算表单位:万元 项项 目目 科目科目 编码编码科目名称科目名称本年收入本年收入

7、 合计合计财政拨款财政拨款 收入收入上级补助上级补助 收入收入事业收入事业收入经营收入经营收入附属单位附属单位 上缴收入上缴收入其他收入其他收入栏次栏次1234567 合计合计811.38811.38 204公共安全支出 809.56 809.56 20404检察 809.56 809.56 2040401 行政运行 734.46 734.46 2040499 其他检察支出75.10 75.10 208社会保障和就业支出 1.82 1.18 20808抚恤 1.82 1.18 2080801 死亡抚恤 1.82 1.18 表三:支出决算表单位:万元 项项 目目 科目编码科目编码科目名称科目名称

8、本年支出本年支出 合计合计基本支出基本支出项目支出项目支出上缴上级支出上缴上级支出经营支出经营支出对附属单位补助支出对附属单位补助支出栏次栏次123456 合计合计 850.06774.96 75.10 204公共安全支出 848.24 773.14 75.10 20404检察 848.24 773.14 75.10 2040401 行政运行 773.14 773.14 2040499 其他检察支出75.10 75.10 208社会保障和就业支出 1.82 1.82 20808抚恤 1.82 1.82 2080801 死亡抚恤 1.82 1.82 表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收收

9、入入支支 出出项项 目目行行 次次金额金额项项 目目行次行次合计合计一般公共预算一般公共预算 财政拨款财政拨款政府性基金预算政府性基金预算 财政拨款财政拨款栏 次 1栏 次 234一、一般公共预算财政拨款1811.38 一、一般公共服务支出18 二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出19 3 三、国防支出20 4 四、公共安全支出21848.24 848.24 5 五、社会保障和就业支出22 1.82 1.82 6 按支出经济分类23 7 一、工资福利支出24466.02 466.02 8 二、商品服务支出25 177.49177.49 9 三、对个人和家庭的补助26 80.52 80.5

10、2 10 四、其他资本性支出27 126.03126.03 11 28本年收入合计12811.38 29 年初财政拨款结转和结余13179.30 30 一般公共预算财政拨款14179.30本年支出合计31850.06 政府性基金预算财政拨款15 年末结转和结余32140.62 16 33 合计17990.68 合计34990.68 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项项 目目科目编码科目编码科目名称科目名称合计合计基本支出基本支出项目支出项目支出栏次栏次123合计合计 850.06774.96 75.10 204公共安全支出 848.24 773.14 75.10 20404检察

11、848.24 773.14 75.10 2040401 行政运行 773.14 773.14 2040499 其他检察支出75.10 75.10 208社会保障和就业支出 1.82 1.82 20808抚恤 1.82 1.82 2080801 死亡抚恤 1.82 1.82 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元经济分类科目名称本年支出合 计人员经费公用经费栏次123 合计 774.96 546.54 228.42 工资福利支出 466.02 466.02 基本工资 108.09 108.09 津贴补贴 164.69 164.69 奖金 11.08 11.08 其他社会保障缴费 25

12、.42 25.42 绩效工资 102.30 102.30 其他工资福利支出 54.44 54.44 商品和服务支出 177.49 177.49办公费 86.37 86.37印刷费 0.51 0.51水费 1.16 1.16电费 8.32 8.32邮电费 8.82 8.82差旅费 10.18 10.18维修(护)费 7.61 7.61会议费 0.98 0.98培训费 8.24 8.24公务接待费 3.04 3.04工会经费 6.88 6.88公务用车运行维护费 18.00 18.00其他商品和服务支出 17.39 17.39 对个人和家庭的补助 80.52 80.52 退休费 31.34 31.

13、34 住房公积金 44.89 44.89 抚恤金 1.82 1.82其他对个人和家庭的补助支 出 2.46 2.46 其他资本性支出 50.93 50.93办公设备购置 32.38 32.38信息网络及软件购置更新 18.56 18.56 注:基本支出中,经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助,属于人员 经 费,其他属于公用经费。表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位:万元2016 年度预算数年度预算数2016 年度决算数年度决算数因公出国因公出国公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费公务接公务接因公出国因公出国公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费公务接公务接 合

14、计合计(境)费境)费小计小计公务用车公务用车 购置费购置费公务用车公务用车 运行费运行费待费待费合计合计(境)费境)费小计小计公务用车公务用车 购置费购置费公务用车公务用车 运行费运行费待费待费12345678910111230.0018.0018.0012.0021.0418.0018.003.04表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位:万元上年结转和结余上年结转和结余本年支出本年支出年末结转和结余年末结转和结余 科目科目 编码编码科目名称科目名称合计合计基本支基本支 出结转出结转 和结余和结余项目支项目支 出结转出结转 和结余和结余本年本年 收入收入合计合计基本基本 支出支出项目项

15、目 支出支出合计合计基本支基本支 出结转出结转 和结余和结余项目支项目支 出结转出结转 和结余和结余合合 计计 说明:苍梧县人民检察院没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。第三部分:苍梧县人民检察院第三部分:苍梧县人民检察院 2016 年度部门决算情况说年度部门决算情况说明明一、2016年度收入支出决算总体情况(一)收入总计990.68万元,比上年增加161.38万元,增长19.46%。1财政拨款收入811.38万元,为县本级财政当年拨付的资金。2事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务

16、收入。3经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。5用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。6上年结转和结余179.3万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。(二)支出总计990.68万元。比上年增加161.38万元,增长19.46%。包括:1公共安全支出848.24万

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