石家庄市长安区人民检察院

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1、石家庄市长安区人民检察院 2017年部门预算信息公开 按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河 北省省级预算公开办法规定,现将 2017年部门预算公开 如下: 一、部门职责及机构设置情况 部门职责:(一)长安区人民检察院是地方的国家法律监督机关, 对区人民代表大会和人大常委会负责并汇报工作,同时, 在工作上受区委和上级人民检察院的领导,其主要职能 是:对于直接受理的刑事案件,进行侦查;对于公安机 关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不 起诉;对于公安机关的侦查活动是否合法,实行监督; 对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审 判活动是否合法,实行监督;对于刑事案件判决、裁定

2、 的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法, 实行监督。人民检察院依照法律独立行使检察权,不受 其他行政机关、团体和个人的干预。区人民检察院检察 长由区人民代表大会选举和罢免,副检察长、检察委员 会委员和检察员由区人民代表大会常务委员会任免。区 人民检察院检察长的任免须报市人民检察院检察长提请市人民代表大会常务委员会批准。 (二)要认真履行法律监督职能,努力为维护辖区安 全稳定和构建和谐长安服务。 要深刻理解和准确把握构建社会主义和谐社会的内涵和 基本特征,按照构建和谐社会的要求,不断加强和改进 检察工作。一是在工作理念上突出四个“更加” ,即:更 加注重更新执法观念、改进执法方式,更

3、加注重正确把 握办案数量、质量和效果的辩证关系,更加注重运用法 律手段化解社会矛盾,维护社会稳定,更加注重依法保 护人民群众的合法权益,维护社会公平正义,努力提高 为构建社会主义和谐社会服务的本领。二是要认真履行 各项法律监督职能,依法打击和防范各类犯罪,全力维 护辖区安全和社会稳定;依法查办和预防职务犯罪,促 进反腐败斗争深入开展;加强对诉讼活动的法律监督, 维护社会公平和正义;积极化解矛盾纠纷,最大限度地 减少和避免涉检上访;积极参与治理商业贿赂专项工作, 加强预防职务犯罪工作。 (三)贯彻宽严相济的刑事司法政策,最大限度地增 加和谐因素。在批捕、起诉、查办职务犯罪等各项工作 中,都要根据

4、案件具体情况,做到该严则严、该宽则宽、 宽严适度,使执法办案活动既有利于震慑犯罪、维护社 会稳定,又有利于化解矛盾、促进社会和谐。 (四)要自觉接受党的领导,接受人大、政协和社会 各界的监督。自觉地把贯彻落实党的方针政策与严格执 法有机的结合起来,坚持重大事项、重大案件的报告制 度。认真贯彻落实监督法,进一步健全检察机关接受人 大及其常委会监督的工作机制,严格执行向人大常委会 进行专项工作报告、接受人大常委会执法检查等制度。 自觉接受政协民主监督、人民群众监督和新闻舆论监督。 机构设置: 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 石家庄市长安区人民检察院 检察机关 正科 财

5、政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,我部门预算的编制实行综合 预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。 (一) 收入说明 长安区检察院部门 2017 年预算收入总计 2732 万 元。 (二) 支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表 按经济分类和支出功能分类科目编制,反映长安区检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2017 年预 算支出 2732 万元。其中基本支出 2131 万元,项目支 出 601 万元。 (三)比上年增减情况与2016年相比,预算收入增加272万元,主要原 因是工资增加,检察官改革预发增资等。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计

6、安排436.4万元,主要用于办公费、 办案费、办公楼日常维修、办公用房水电费、办公用房取 暖费、特种车辆交通费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2017年“三公”经费预算安排44.2万元,与去年相比 减少17.6万元。因出国(境)费0元,与去年持平;公务用车 购置及运行维护费42.5万元,与去年相比减少17.5万元, 减少原因是车辆改革后,公车运行费减少。公务接待费1.7 万元,与2016年相比减少0.1万元。减少原因是按照中央 要求,尽量减少不必要的接待,一般在单位食堂就餐。 五、绩效预算信息 总体绩效目标: 要深刻理解和准确把握构建社会主义和谐社会的内涵和基

7、本特征,按照构建和谐社会的要求,不断加强和改进检察工作。 一是在工作理念上突出四个“更加” ,即:更加注重更新执法观念、改进执法方式,更加注重正确把握办案数量、质量和效果 的辩证关系,更加注重运用法律手段化解社会矛盾,维护社会 稳定,更加注重依法保护人民群众的合法权益,维护社会公平 正义,努力提高为构建社会主义和谐社会服务的本领。二是要 认真履行各项法律监督职能,依法打击和防范各类犯罪,全力 维护辖区安全和社会稳定;依法查办和预防职务犯罪,促进反 腐败斗争深入开展;加强对诉讼活动的法律监督,维护社会公 平和正义;积极化解矛盾纠纷,最大限度地减少和避免涉检上 访;积极参与治理商业贿赂专项工作,加

8、强预防职务犯罪工作。 部门职责及工作活动绩效目标指标: 部门职责-工作活动绩效目标 检察院 单位:万元 评价标准 职 责 活 动 年度 预算 数 内容描述 绩效目标 绩效 指标 优 良 中 差 查办全 区贪污 贿赂犯 罪和渎 职侵权 案件的 比例 95% 9 0% 8 0% 5% 活 动 4 14 依法对民事诉讼和行政诉讼 实行法律监督,维护司法公 正和司法权威,保障国家法 律的统一正确实施 加大办案力 度,提高办 案质量。 审结案 件占受 理案件 的比例 80% 7 0% 6 0% 60% 活 动 5 20 依法对刑罚执行、刑事强制 措施执行、强制医疗执行等 刑事执行活动是否合法实行 法律监

9、督,维护刑事执行公 平公正,维护刑事执行场所 监管秩序稳定、维护刑事被 执行人合法权益、维护社会 和谐稳定,保障国家法律、 法规统一正确实施。 保障刑罚执 行和刑事执 行活动的依 法有序进行。 对执行 机关纠 正违法 意见或 建议采 纳数量 占提出 总数量 的比率 90% 8 5% 8 0% 80%活 动 6 20 办理未成年人犯罪案件的审 查逮捕、审查起诉工作,依 法履行立案监督、侦查活动 监督、审判监督、执行监督 职能;开展预防未成年人犯 罪综合治理工作;依法保护 刑事案件未成年被害人的合 法权益。 使未检在全 市检察机关 位于先进行 列 办理案 件数量 与受理 案件数 量的比 例 100

10、% 9 5% 9 0% 90% 活 动 7 12 保障办案安全;开展全区检 察机关技术工作和物证检验、 鉴定、审核等工作。 加强各项检 察辅助职能, 为检察业务 提供有力保 障。 司法鉴 定案件 办结率 办结司 法鉴定 案件占 全部司 法鉴定 案件比 例 7 5% 6 0% 45 % 活 动 8 15 统一受理报案、控告、举报、 申诉和犯罪嫌疑人投案自首, 办理对公检法三机关及工作 人员阻碍辩护人、诉讼代理 人依法行使诉讼权利的控告 或申诉,办理对本院办案中 违法行为的控告或申诉,受 理民事监督案件。 构建依法有 序信访秩序, 及时依法解 决群众诉求。 化解信 访矛盾 占全部 信访比 例 90

11、% 8 0% 6 0% 60% 活 动 9 20 受理初核对国家工作人员职 务犯罪的举报;统一办理人 民检察院作为赔偿义务机关 的刑事赔偿案件,对人民法 院赔偿委员会判决、裁定进 行监督,开展司法救助工作。 加强和改进 举报工作, 保护被赔偿 人和被救助 人合法权益。 处置举 报线索 占全部 举报线 索的比 例 100% 9 5% 9 0% 90% 活 动 10 12 确定全区检察阶段性的工作 重点和措施,部署检察工作 任务;进行案件质量保证体 系建设;开展涉农检察工作; 参与社会管理综合治理等工 作;推进行政执法与刑事司 法无缝对接;进行法律政策 研究工作;加强人民监督员 和人大代表监督;统

12、筹进行 网络信息化建设;开展检察 宣传工作;推进检务公开。 提高执法水 平和办案质 量、提升检 察机关法律 监督能力。 综合业 务工作 任务完 成情况 占综合 业务工 作任务 的比例 100% 9 5% 9 0% 90%活 动 11 148.5 开展全区检察人员的教育培 训工作和对外交流工作;进 行检察装备建设及维护;配 备制式检察服装及法警服装; 进行基础设施建设和维护。 为检察工作 顺利开展提 供保障。 综合事 务工作 任务完 成情况 占综合 事务工 作任务 的比例 100% 9 5% 9 0% 90% 六、政府采购预算情况2017年,安排政府采购预算400万元。具体内容见下表。 部门政府

13、采购预算 151002(部门预算编码)长安区检察院 单位:400万元 政府采购项目来源 政府采购金额 当年部门预算安排资金 项目名称 预 算 资 金 采 购 物 品 名 称 政 府 采 购 目 录 序 号 数 量 单 位 数 量 单 价 总 计 合 计 一 般 公 共 预 算 拨 款 基 金 预 算 拨 款 财 政 专 户 核 拨 其 他 来 源 收 入 其 他 渠 道 资 金 合 计小计中央空调改造 300 房屋漏水及水 管改造 70 涉案款物平台 建设 30 七、国有资产信息 上年末固定资产金额为 4055.7 元,本年度拟购置固定资产总额为 400 万元,主要为空调设备、涉案平台建设用

14、计算机的、打印机、显示屏等,已列入支付预算,详见政 府采购预算表部门固定资产占用情况表 编制部门:151002(部门预算编码)长安区检察 院部门 长安区*部门截止时间: 2016年12月31日 项 目 数 量 价值(金额单位:万元) 资产总额 4055.7 (一)房屋(平方米) 953 2 2755.1 1、办公用房 181 0 2、业务用房 380 0 (二)汽车(台、辆) 23 1、轿车 22 2、小型载客汽车 3、其他车型 1 (三)单价在 20 万元以上的设备(台、涛) 单价在 20 万元(含)-200 万元 (四)其他固定资产 八、名词解释一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

15、 事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:河北省注册会计师协会收取的会费 收入。 其他收入:是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外 的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务, 而发生的人员支出和公用支出。项目支出:为完成特定行政任务和事业发展目标而发 生的费用。 上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。 三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指部门 用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公 务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费 等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出 。 机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和 服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管

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