2017年审计工作总结精选

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1、精品文档 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 1 / 82017年审计工作总结006年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导 帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会三个代表重要 思想和十六大会议精神 006年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指 导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会三个代表重 要思想和十六大会议精神,一如既往地贯彻和落实审计法 、 审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。 以学校教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我 校的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审 的监督和服务职能,为学校领导及时提供决策依据。全年

2、共开展各项审计400余项,为学校节约了大量资金。在深 化学校改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效 益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。由于 工作成绩突出,我校审计处被评为2006年度新乡市内审工 作先进单位,两人被评为校级优秀共产党员和三育人工作 先进个人。 2006年是我校各项改革迅速发展的一年,教 学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提 供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅 等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作 的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我, 提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调精品文档 2016全

3、新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 2 / 8 整人员结构。1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章 制度若干项。规范了经济行为,使审计工作进一步走向法 制化、制度化和规范化。.在学校机构改革后,进一步明确了审计工作人员的 职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现, 可以更好的为领导提供决策依据。.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名, 加强了审计队伍建设,一名同志获高级会计师资格。经验 丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、 以老带新、新老结合,形成了一支知识结构和年龄结构较 为合理的充满生机和活力的审计队伍。二.学习及培训强化措施,进一步

4、提高审计人员的业务素质和政治 素质,使我校每个内审人员都真正成为 思想领先、业务 过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。1.派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习 考察,获取了大量审计工作信息及先进工作经验。.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高 校相互交流,共同探讨审计工作新思路。.加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探 讨,公开发表专业学术论文4篇。精品文档 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 3 / 8三.参与后勤改革随着高校后勤管理社会化改革的深入,我校后勤集 团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体, 这就要求我们必须建立健全成本核算

5、制度。我们参与制定 了一系列后勤改革的规章和措施,同财务处、后勤管理处 一道,对集团每个中心进行了成本核算,并结合外校经验, 根据本校实际,制定了各项定额标准,为推动学校的后勤 改革和发展起到了应有的作用。四.参与校办产业改革科教兴国和发展高科技,实现产业化这一战略的提 出,给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和 挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是 一致的,企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利 益而致学校利益于不顾,很难保证学校国有资产的保值增 值。面对这一现状,我们会同财务处、企业管理处一道, 参与制定了校办产业改革工作的相关文件,对校办每个企 业进行了清产核资

6、,摸清了企业家底,改善了经营环境, 明确了经济责任,提高了经济效益,为领导提供了决策依 据,为学校的改革和发展做出了贡献。五.参与各项招投标工程及政府采购随着学校改革的迅速发展,加强内部管理,强化内 部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是精品文档 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 4 / 8 与市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资采购工作的 有效控制,就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参 与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督 实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。 对物资采购工作,审计处自始至终全过程参加,充分发挥 了事前

7、、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与招投 标项目及物资采购项目110余项,监督签订经济合同50余 份,涉及金额近千万元,为学校节约资金130多万元,规 范了学校物资采购行为,维护了学校的经济利益。六.具体审计工作认真贯彻落实三个代表重要思想,进一步搞好内审 工作,按照审计署提出的积极稳妥、量力而行、提高质量、 防范风险的原则,稳步推进审计工作深入的开展。1.开展决算审计2项,通过对2002年度学校财务决 算和工会经费决算情况进行审计,提出了相关意见和建议, 进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。.开展财务收支审计和专项审计调查4项,提出合理 化建议20余条,查处应交未交学校资金共计162

8、万元,现 基本已全部追回。.经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督, 正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产 增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责精品文档 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 5 / 8 任审计4项,既澄清了厂长任期内的各项经济责任,同时 又为企业和学校提出了一系列建议和措施,促进了企业的 经营管理,为校领导提供了决策依据。.基建审计:随着我校办学规模的进一步扩大,基础 建设项目资金的投入继续增加,全处同志克服人员少,任 务重,审计事项跨度长的困难,以我校自身的利益为出发 点,紧抓工程项目审计,从工程的招标、施工到竣工验收

9、 结算的每个环节,实行全面审计,从中发现存在虚列工程 项目,多计工程量,高套定额和多结算工程款诸多问题, 对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、 装饰工程项目340多项,审计金额5000多万元,审减金额 160多万元。为学校挽回了经济损失,维护了学校合法权益, 有效地规范了工程项目的管理。.科研工作是高校发展的一项至关重要的工作,我们 集中力量加强对科研专项资金的审计监督,使这些资金充 分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签11项, 促进了科研工作的发展。.全面开展审计工作,对全校教职工关心的热点、重 点问题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计25项, 纠正不合理费用支出

10、2万多元,并在后勤通讯上加以 公告,切实维护了广大教职工的利益,开展专案审计1项, 纠正违纪资金12余万元,建议并给予责任人行政处分和经精品文档 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 6 / 8 济处罚。严肃了党纪国法,受到了全校教职工的好评。.积极开展对外联系,经常性的和省内外高校合作, 继续保持与兄弟院校的友好往来,共与兄弟院校合作开展审 计项目2项,既查清了问题,又达到了相互学习,相互交流的 目的。树立了我校形象,提高了我校知名度。七.工作体会1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导 的重视程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就 越大。我们在认真做好工作

11、的同时,注重同上级领导的交 流,不定期汇报工作情况,争取领导的信任,取得了领导 对内审工作的高度重视和大力支持。校领导对审计工作倍 加关注,对审计的组织、人员的调配予以大力支持,对重 大问题的定性与处理亲自过问,对审计报告认真批阅,及 时提出了整改意见和具体要求,为审计工作的顺利实施提 供了有力保证。.健全的审计机构,合理的人员结构及知识结构是做 好审计工作的基础条件。在校领导的高度重视和帮助下, 审计机构不断得到完善,办公环境大大改观,工作效率明 显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术 要求高、工作难度大的工作。现在我们审计处共有专业审 计人员6名,其中高级会计师1名,高级审计师

12、1名,会 计师和工程师2名,今年又新引进应届本科毕业生2名。精品文档 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 7 / 8 合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展,为我校 审计事业的长远发展奠定了坚实基础。. 内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审 计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中。内 部审计归根到底是一种内部管理行为,它的目标是为了加 强内部管理,为管理者服务。结合学校实际,内审工作的 监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务, 把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时为领 导提供可靠的决策依据。总之,经过全处同志的共同努力,虽然我们取

13、得了 一定的经济效益和社会效益,为自己赢得了很多荣誉,审 计处的工作也受到了领导的认可和支持,取得了全校职工 的信任。但是随着中国WTO的成功加入和教育事业的蓬勃 发展,随着我校改革的进一步深入,我们将面临许多新问 题:审计工作急需与国际接轨,审计制度有待进一步完善, 审计方法需进一步改进,审计力度需进一步加强。面对这 些挑战,在以后的工作中,我们将在十六大精神指导下, 努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足,结合十六大 报告提出的发展要有新思路、改革要有新突破、开放要有 新局面、各项工作要有新举措的重要思想,联系本单位的 实际情况,努力使工作再上新台阶!精品文档 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 8 / 8

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