用友erp 应付款管理操作手册

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1、1“应付款管理”操作手册2应付付款业务主要来源于采购业务,与采购业务息息相关。应付款管理业务的操作流程如下:1、应付单据审核2、付款单据录入及审核3、核销处理4、取消核销业务5、月末结帐1、应付单据审核在采购管理中录入的采购发票审核后会自动传递到应付款管理中来,形成企业的应付帐款,需要在对它在“应付单据审核”中进行审核操作。路径:“财务会计/应付款管理 /应付单据处理/应付单据审核”电脑自动跳出单据过滤条件对话框,见下图:根据上图选择相应的过滤条件,点击上图中的“确定”按钮3根据上图选中相应的应付单据,确认无误后,点击上图中的“审核”按钮,对应付单据进行审核。应付单据审核操作完毕。2、付款单据

2、录入企业实际给供应商开出付款后,需要在应付款管理中录入付款单据路径:财务会计/应付款管理 /付款单据处理/付款单据录入。见下图:4点击上图的“增加”按钮,新增一张付款单,输入这张付款单的具体内容,如金额、款项类型、结算方式、供应商等,见下图:付款单录入正确无误后,点击上图中的“保存”按钮5对付款单审核无误后,点击上图中的“审核”按钮。付款单就操作完毕。3、核销处理通过核销处理功能,来帮助进行付款结算,即进行付款单与对应的发票、应付单据相关联,冲减本期应付路径:财务管理/应付款管理 /核销处理/手工核销”电脑跳出“核销条件”过滤对话框,见下图见上图,选择需要核销的供应商,点击“确定”按钮6在上图

3、中输入本次结算的金额,然后点击“保存”按钮。应付帐款的核销业务就处理完毕。4、取消核销业务有时电脑操作时会出现误操作,需要取消以前的核销业务。路径:财务会计/应付款管理 /其他处理/取消操作电脑会出现如下图的对话框在“取消操作条件”对话框中一定要尽量详细地录入取消操作的各种条件,避免把不要取消的业务也取消掉了,导致错上加错。注意:做取消动作时一定要慎重75、月末结帐一个月的应付款管理业务结束后,需要进行月末结帐,使系统进入下一个月的应付款管理业务。路径:财务会计/应付款管理 /期末处理/月末结帐” ,进入月末结帐系统选中要月末结帐的月份,点击上图的“下一步”按钮点击上图中的“完成”按钮,就可以对本月的应付款管理进行月末结帐。

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